Nên kết chuyễn lãi chưa phân phối năm nay (lỗ) sáng lãi chưa phân phối (lỗ) năm trước vào thời điểm

  • Thread starter Phan Thị LệDung
  • Ngày gửi
Phan Thị LệDung

Phan Thị LệDung

Cao cấp
23/8/06
284
3
18
Thành phố Quy Nhơn
Theo sách Kế toán Tài chính (táibản lần thứ 5 đã chỉnh lý bổ sung theo QĐ số 15/2006 QĐ-BTC ban hành ngày 20-3-2006) do PGS.TS. Võ Văn Nhị (Chủ biên) cùng một số tác giả khác, tại mục V, khoản 5.3, điểm h ( trang 200) có viết:
h) Cuối năm , kế toán kết chuyễn số lãi chưa phân phối năm nay sang lãi chưa phân phối năm trước , kế toán ghi:
Nợ 4212: “ Lợi nhuận năm nay”
Có 4211: “ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước”
Nhưng thầy mình cũng là tiến sĩ dạy lớp mình làm bút toán kết chuyễn này vào đầu năm sau chứ không phải cuối năm nay ( tức năm phát sinh). Mình phân vân quá không biết theo ai. Các bạn nào có kinh nghiệm thực tế lâu năm(đã trãi qua quyết toán thuế) thì chỉ bảo giúp mình với. Cảm ơn nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
A

aketoan

Guest
20/6/08
2
0
1
ha noi
Theo sách Kế toán Tài chính (táibản lần thứ 5 đã chỉnh lý bổ sung theo QĐ số 15/2006 QĐ-BTC ban hành ngày 20-3-2006) do PGS.TS. Võ Văn Nhị (Chủ biên) cùng một số tác giả khác, tại mục V, khoản 5.3, điểm h ( trang 200) có viết:
h) Cuối năm , kế toán kết chuyễn số lãi chưa phân phối năm nay sang lãi chưa phân phối năm trước , kế toán ghi:
Nợ 4212: “ Lợi nhuận năm nay”
Có 4211: “ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước”
Nhưng thầy mình cũng là tiến sĩ dạy lớp mình làm bút toán kết chuyễn này vào đầu năm sau chứ không phải cuối năm nay ( tức năm phát sinh). Mình phân vân quá không biết theo ai. Các bạn nào có kinh nghiệm thực tế lâu năm(đã trãi qua quyết toán thuế) thì chỉ bảo giúp mình với. Cảm ơn nhiều.
Bút toán đó làm cuối năm hay đầu năm đều được bạn à
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Thường các bút toán này đi vào đầu niên khóa tài chính mới - Thực hiện mở sổ lại cho đầu năm
(Lưu ý các TK có dòng chữ Năm nay - và năm trước)

Không đi vào cuối năm -----> Phải khẳng định như vậy!!! Chứ không có lập lững muốn đi vào cuối hay đầu năm cũng được

Theo sách Kế toán Tài chính (táibản lần thứ 5 đã chỉnh lý bổ sung theo QĐ số 15/2006 QĐ-BTC ban hành ngày 20-3-2006) do PGS.TS. Võ Văn Nhị (Chủ biên) cùng một số tác giả khác, tại mục V, khoản 5.3, điểm h ( trang 200) có viết:
h) Cuối năm , kế toán kết chuyễn số lãi chưa phân phối năm nay sang lãi chưa phân phối năm trước , kế toán ghi:
Nợ 4212: “ Lợi nhuận năm nay”
Có 4211: “ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước”
Nhưng thầy mình cũng là tiến sĩ dạy lớp mình làm bút toán kết chuyễn này vào đầu năm sau chứ không phải cuối năm nay ( tức năm phát sinh). Mình phân vân quá không biết theo ai. Các bạn nào có kinh nghiệm thực tế lâu năm(đã trãi qua quyết toán thuế) thì chỉ bảo giúp mình với. Cảm ơn nhiều.


Bút toán đó làm cuối năm hay đầu năm đều được bạn à

Làm gì có bút toán đỏ ở đây !!!
 
M

minh toan

Cao cấp
9/6/08
334
1
0
000
Cả nhà cho em hỏi với năm 2009 lo 11.225.634đ (Dư Nợ TK 4212)
Vậy có cần phải làm bút toán kết chuyển lỗ chưa phân phối năm nay sang lỗ chưa phân phối năm trước không
Thanks!
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Cả nhà cho em hỏi với năm 2009 lo 11.225.634đ (Dư Nợ TK 4212)
Vậy có cần phải làm bút toán kết chuyển lỗ chưa phân phối năm nay sang lỗ chưa phân phối năm trước không
Thanks!

Đầu năm tài chính, thực hiện k/c LNCPP năm nay sang LNCPP năm trước.
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Trước đây, bút toán này được hướng dẫn thực hiện vào thời điểm cuối năm nhưng nay được hướng dẫn thực hiện ở đầu năm sau (hợp lý hơn vì khi lập BCTC năm, TK 4212 vẫn còn số dư để lên báo cáo). Một số tác giả khi viết sách đã không để ý vấn đề này nên vẫn giử nguyên như cũ.
To Bác Kế toán già gân :
Chắc Bác phải sắm kiếng mới để đọc cho rõ bởi bạn Aketoan nói là bút toán đó, không phải bút toán đỏ.
 
D

DQCuong

Guest
11/1/10
8
0
0
Cần Thơ
Trước đây, bút toán này được hướng dẫn thực hiện vào thời điểm cuối năm nhưng nay được hướng dẫn thực hiện ở đầu năm sau (hợp lý hơn vì khi lập BCTC năm, TK 4212 vẫn còn số dư để lên báo cáo). Một số tác giả khi viết sách đã không để ý vấn đề này nên vẫn giử nguyên như cũ.
To Bác Kế toán già gân :
Chắc Bác phải sắm kiếng mới để đọc cho rõ bởi bạn Aketoan nói là bút toán đó, không phải bút toán đỏ.
Bác cho biết thêm cái "hướng dẫn thực hiện ở đầu năm sau" là do văn bản nào không, vì khi nói sách sai thì phải có văn bản pháp quy chứng minh mới được.
Thank bác.
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Trước đây, bút toán này được hướng dẫn thực hiện vào thời điểm cuối năm nhưng nay được hướng dẫn thực hiện ở đầu năm sau (hợp lý hơn vì khi lập BCTC năm, TK 4212 vẫn còn số dư để lên báo cáo). Một số tác giả khi viết sách đã không để ý vấn đề này nên vẫn giử nguyên như cũ.
To Bác Kế toán già gân :
Chắc Bác phải sắm kiếng mới để đọc cho rõ bởi bạn Aketoan nói là bút toán đó, không phải bút toán đỏ.

Cám ơn bác phát hiện cái nhầm của mình, muốn mua kiếng lắm nhưng cứ mỗi tháng mua thì chịu khôn xiết rồi. Đang chờ ngày mổ mắt do bị cườm bác ơi. Nhờ trời con thương nên cũng nhá nhem đọc được chữ này chữ nọ với bà con. Mong bác lượng thứ cho sự nhầm lẫn đáng tiếc không đáng xảy ra.

Khẳng định: Trước đây và nay cũng 1 cách duy nhất. (Theo tài liệu QĐ 15 và 48)

Đầu năm sau, kế toán kết chuyển số dư đầu năm từ TK 4212 “Lợi nhuận chưa phân phối năm nay” sang TK 4211 “Lợi nhuận chưa phân phối năm trước”.

Nhóm TK 42 có TK 421 và được chi tiết đến TK cấp 2:
4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

Phải hạch toán chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh của từng năm tài chính (Năm trước, năm nay), đồng thời theo dõi chi tiết theo từng nội dung phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp (Trích lập các quỹ, bổ sung nguồn vốn kinh doanh, chia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông, cho các nhà đầu tư).


Tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối, có 2 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước: Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ thuộc năm trước.

Tài khoản 4211 còn dùng để phản ánh số điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của TK 4211 khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của năm trước, năm nay mới phát hiện.

Đầu năm sau, kế toán kết chuyển số dư đầu năm từ TK 4212 “Lợi nhuận chưa phân phối năm nay” sang TK 4211 “Lợi nhuận chưa phân phối năm trước”.

- Tài khoản 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay: Phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ năm nay.
 
Q

quy thang 2

Guest
10/1/10
5
0
0
42
ha nam
thuyet minh BCTC

chào các bác, em có một vài thác mắc nhỏ các bác giúp em giải quyết với nha
Kế toán trưởng của em làm báo cáo TC 2009 của 1 Cty TNHH em cso đọc qua nhưng không hiểu một vài chỉ tiêu trong bảng thuyết minh
1. trong mục 10 có phần chi phí SXKD theo yếu tố có phần chi phí dịch vụ mua ngoài cty này em không thấy có các hoá đơn mua ngoài nào hết nó là cty buôn bán bánh kẹo nên chỉ có mỗi hoá đơn đầu vào thui và có thêm cước điện thoại ngoài ra chẳng có gì cả mà em lại thấy có hơn 100tr không biết số này lấy ở đâu ra.
2. Mục 6 thuế và các khoản phải nộp nhà nước , thuế GTGT phải nộp 80400 đ trong khi đó cty này mới thành lập từ T5 vừa rồi và đến bây giờ vẫn được khấu trừ thuế,
Mong các bác giải đáp giúp em với :wall::wall:
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Khẳng định: Trước đây và nay cũng 1 cách duy nhất. (Theo tài liệu QĐ 15 và 48)
Trước đây là nói lâu lắm rồi đó Bác. Từ năm 1995, khi Bộ tài chính ban hành QĐ 1141 TC/QĐ/CĐKT, trong quyển Hệ thống TK kế toán ban hành kèm theo QĐ này có hướng dẫn hạch toán chuyển lợi nhuận chưa phân phối từ 4212 sang 4211 ở thời điểm cuối năm. Mãi đến khi ban hành QĐ 15 và QĐ 48 sau này mới ghi nhận ở thời điểm đầu năm.
 
Sửa lần cuối:
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Bác cho biết thêm cái "hướng dẫn thực hiện ở đầu năm sau" là do văn bản nào không, vì khi nói sách sai thì phải có văn bản pháp quy chứng minh mới được.
Thank bác.
Bạn tìm đọc quyển Hệ thống TK kế toán ban hành theo QĐ 15 của Bộ Tài chính, phần giới thiệu về TK 421.
 
V

vodinhphung

Guest
25/6/09
7
0
0
Bình Định
N4212/C4211: Được hạch toán vào ngày 1/1/năm sau (Năm 2010). Bởi lẽ:
- Qua ngày 1/1/2010 : Thì lợi nhuận năm 2009 mới trở thành lợi nhuận năm trước (là trước năm 2010). Chuc ban vui
 
V

vodinhphung

Guest
25/6/09
7
0
0
Bình Định
Bút toán đó sẽ phải hạch toán vào 1/1/2010. Bởi lẻ :
- Qua đầu năm sau 1/1/2010: Thì lợi nhuận năm 2009 sẽ là lợi nhuận năm trước (trước năm 2010). Chúc bạn vui
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Khẳng định: Trước đây và nay cũng 1 cách duy nhất. (Theo tài liệu QĐ 15 và 48)

Đầu năm sau, kế toán kết chuyển số dư đầu năm từ TK 4212 “Lợi nhuận chưa phân phối năm nay” sang TK 4211 “Lợi nhuận chưa phân phối năm trước”.

Trước đây là nói lâu lắm rồi đó Bác. Từ năm 1995, khi Bộ tài chính ban hành QĐ 1141 TC/QĐ/CĐKT, trong quyển Hệ thống TK kế toán ban hành kèm theo QĐ này có hướng dẫn hạch toán chuyển lợi nhuận chưa phân phối từ 4212 sang 4211 ở thời điểm cuối năm. Mãi đến khi ban hành QĐ 15 và QĐ 48 sau này mới ghi nhận ở thời điểm đầu năm.

Bác HOANGNAM lý sự vô phương chịu không xiết, bác KTGG đã dẫn chứng rành mạch như thế,

Khẳng định: Trước đây và nay cũng 1 cách duy nhất. (Theo tài liệu QĐ 15 và 48)

mà bác cũng vẫn cố chấp bảo vệ lập trường của mình và cứ mang quan điểm của QĐ 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 (xưa thật là xưa) để dẫn chứng.

Trích tài liệu hướng dẫn hạch toán theo QĐ 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 như sau: (trang 270 - Hệ thống Kế toán Việt Nam - Hệ thống Kế toán doanh nghiệp của Nhà Xuất Bản Tài Chính - Hà Nội 1995)

Cuối năm, kế toán kết chuyển số lãi chưa phân phối năm nay sang lãi chưa phân phối năm trước, ghi:
Nợ TK 4212 - Lãi năm nay
Có TK 4211 - Lãi năm trước​

Đó là chuyện dĩ vãng xa xưa, nồi cơm mới ăn chưa xong, ai nào dám nhìn lại nồi cơm cũ hả bác.
Quan điểm có thể đúng tại thời điểm đó, nhưng có thể sai ở thời điểm này bác ạ. Hãy luôn cập nhật thông tin để chia sẻ kiến thức một cách hữu hiệu nhất. Không cứng ngắt bảo thủ quan điểm lỗi thời.

Hẳn Thầy cũng đồng ý với em, khi đứng trên bục giảng để truyền đạt kiến thức đến đàn em, học trò; cố gắng tránh cho các em không bị hoang mang, lập lờ để việc chia sẻ kiến thức hữu hiệu nhất

Vài hàng tâm sự cùng Thầy, không tâm sự "đánh" không quen
Mỹ Nhân vẫn luôn là học trò của Thầy Hoàng Nam.
Biển học không bờ bến
Thân

Bài thơ con cốc, xin gởi tặng:

Còn nhiều bài viết hữu ích khác đang chờ chúng ta, không vì chuyện nhỏ như thế này lãng phí thời gian tranh luận vô bổ.

Sống, phải, nhẫn, tâm

Sống sao không thẹn với kiếp này
Phải hòa vi quý mới là đạo nhân
Nhẫn nhịn hơn chi một tiếng anh hùng
Tâm thanh hưởng lạc muôn đời vẫn hơn​

Bước qua năm mới:
Chúc các bạn hưởng 1 Mùa Xuân an bình - hạnh phúc bên người thân, công việc luôn tiến triển và nhiều thành đạt.
 
Sửa lần cuối:
M

minh toan

Cao cấp
9/6/08
334
1
0
000
Vậy cuối năm 2009 lỗ thì đầu năm 2010 có phải kết chuyển không các bác và bút toản kết chuyển là thế nào nhỷ
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Vậy cuối năm 2009 lỗ thì đầu năm 2010 có phải kết chuyển không các bác và bút toản kết chuyển là thế nào nhỷ

Em vẽ sơ đồ chữ T lên thì thấy rõ em ạ.
Năm 2009, truờng hợp lỗ thì số dư của TK 4212 là số dư Nợ

Đầu năm 2010, kết chuyển (hay mở sổ lại) cho các sổ sách:
Bút toán được xử lý: Nợ 4211/Có 4212
 
H

HXR02

Trung cấp
7/11/08
191
2
18
Hà Nội
chào cả nhà, mình xin bon chen tham gia góp ý kiến:

- việc kết chuyển LN chưa phân phối được thực hiện vào đầu năm tài chính. Cụ thể:

- Trường hợp TK 4212 có số dư Có (lãi):
Nợ 4212: LN chưa phân phối năm nay
Có 4211: LN chưa phân phối năm trước

- Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (lỗ):
Nợ 4211
Có 4212
 
M

minh toan

Cao cấp
9/6/08
334
1
0
000
chào cả nhà, mình xin bon chen tham gia góp ý kiến:

- việc kết chuyển LN chưa phân phối được thực hiện vào đầu năm tài chính. Cụ thể:

- Trường hợp TK 4212 có số dư Có (lãi):
Nợ 4212: LN chưa phân phối năm nay
Có 4211: LN chưa phân phối năm trước

- Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (lỗ):
Nợ 4211
Có 4212
Vậy kết chuyển vào cuối năm tài chính có được không vậy
 
K

khahly

Sơ cấp
3/1/09
37
0
6
Hà nội
Các bác ơi thế còn nếu 3 năm liền (2007, 2008, 2009) đều lỗ, mà các số lỗ này đều chưa phân phối, chưa kết chuyển thì sang đầu năm 2010 phải hạch toán thế nào ạ? Em xin cảm ơn!
 
K

khahly

Sơ cấp
3/1/09
37
0
6
Hà nội
em up lên để các bác trả lời cho em với!!! Cảm ơn các bác nhiều lắm ạ
 

Xem nhiều