Nên kết chuyễn lãi chưa phân phối năm nay (lỗ) sáng lãi chưa phân phối (lỗ) năm trước vào thời điểm

  • Thread starter Phan Thị LệDung
  • Ngày gửi
A

aladin77772000

Trung cấp
30/8/07
117
4
18
hn
Vậy kết chuyển vào cuối năm tài chính có được không vậy

Tất nhiên là được nếu đầu năm đó bạn quên chưa kết chuyển, hỏi cái gì cũng phải hợp lý một chút bạn nhé.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
le thi le toan

le thi le toan

Cao cấp
4/8/09
305
2
0
Sài Gòn - Đà Lạt
Tất nhiên là được nếu đầu năm đó bạn quên chưa kết chuyển, hỏi cái gì cũng phải hợp lý một chút bạn nhé.
đầu năm tài chính kết chuyển là hợp lý nhất (đọc kỹ nội dung tài khoản 4211 và 4212).
bạn cũng đừng khắt khe thế (hỏi cái gì cũng phải hợp lý một chút bạn nhé.)
 
T

tran xuan cuong

Guest
13/4/09
6
0
0
nam dinh
cảm ơn anh chị về những bài viết. nhung em co vấn đề này nhờ anh chị chỉ giúp:
1.công ty em có TSCD đã hết khấu hao vào tháng 5 tháng 8 cty cho nâng cấp chi phí hết 100.000.000tr thi khi xác định lại nguyên giá thi chỉ tính phần chi phí bỏ ra để sửa chữa hay minh lập hội đồng định giá của cty rồi xác định nguyên giá TSCD.và khi đó nguyên giá cũ xử lý the nào a.
2. em mới ra trường và làm cho cty này từ T3 khi lập các tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý thi em vẫn kê có lãi và hạch toán nợ 821, có 3334[/B] em ko biết năm ngoái cty em bị lỗ và khi cuối năm làm báo cáo tài chính kết chuyển lỗ của năm ngoái thì năm 2009 cty em vẫn bị lỗ vậy khoản thuế TNDN tạm tính em kê hàng quý kia em co kết chuyển 821 sang 911 để xác định kết quả ko a. nếu ko thì bút toán ghi nợ 821 có 3334 kia em sử lý thế nào.
Mong anh chị giúp em với em dang cần làm báo cáo tài chính
 
B

babysmilehn

Guest
2/4/08
3
0
0
45
Minh Khai, Hà Nội
Các bác ơi thế còn nếu 3 năm liền (2007, 2008, 2009) đều lỗ, mà các số lỗ này đều chưa phân phối, chưa kết chuyển thì sang đầu năm 2010 phải hạch toán thế nào ạ? Em xin cảm ơn!

Mình cũng có câu hỏi giống bạn này, mong các anh chị có kinh nghiệm chỉ giáo. Xin cảm ơn
 
L

luusuongmai

Trung cấp
7/3/10
143
1
18
Tp. HCM
Em vẽ sơ đồ chữ T lên thì thấy rõ em ạ.
Năm 2009, truờng hợp lỗ thì số dư của TK 4212 là số dư Nợ

Đầu năm 2010, kết chuyển (hay mở sổ lại) cho các sổ sách:
Bút toán được xử lý: Nợ 4211/Có 4212

Về bút toán định khoản chuyễn lỗ em không có bất cứ thắc mắc nào, chỉ có chưa hiểu về cách thể hiện trên Bảng CĐPS, mọi người giúp đỡ nhé
Nếu đầu năm (đầu kỳ) làm bút toán chuyển lỗ như vậy thì trên cột số dư đầu kỳ của BCĐPS năm nay (kỳ này) số lỗ sẽ vẫn nằm trên TK 4212 ạ?
Ví dụ: Cuối quý 1 lỗ 10tr ghi Nợ 4212 : 10tr
Sang đầu quý 2 mở sổ mới, sẽ phải thể hiện số dư đầu kỳ trên bảng CĐPS, lúc này 10tr sẽ nằm trên TK 4211 or 4212? Nếu nằm trên 4211 thì thể hiện đúng bản chất của khoản lỗ năm trước nhưng lại thiếu xót bút toán chuyển lỗ. Nếu nằm trên 4212 thì không hợp lý vì mới đầu kỳ??? Em thấy mâu thuẫn quá!!! Kính mong các bác giúp đỡ. Tks all!!!
 

Xem nhiều