Đúng rồi đó. Bạn biếu cho ai thì xuất hoá đơn ra. Nhưg bánh biếu không ghi giá và cũng không ghi thuế đâu bạn nhé.
Vậy là trên HĐ chỉ ghi là xuất bánh biếu mà k thể hiện bất cứ số tiền nào à?
Hàng biếu tặng bạn hạch toán vào TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ, trên hoá đơn chỉ ghi số lượng và giá tiền = giá mua vào, không ghi dòng thuế.
Chào bạn!
Mình không hiểm lắm, nếu mình sản xuất và tiêu dùng nội bộ mới tính vào 512, còn đằng này hình như là bạn đó nói là mua bánh trung thu để làm quà, cty không sản xuất bánh mà kinh doanh lĩnh vực khác, vậy xuất hóa đơn đầu ra cũng được hả bạn????
Các cty mua làm quà, đâu có làm thế này???
Theo mình, thì những c.ty mua về làm quà thì phải dùng quỹ phúc lợi tại c.ty mà sử dụng. Còn không các khoản này chỉ được theo dõi trên cp kế toán mà ko được đưa vào cp hợp lý hợp lệ để tính thuế TNDN./.
Đa số các c.ty mua bánh trung thu về làm quà thì không quan tâm lắm đến hd đầu vào, và họ cũng không xuất hd đầu ra, tuy nhiên sẽ theo dõi nhập xuất hàng hoá (vì tiêu cực thì luôn tồn tại ở mọi hình thái)./.
P/s: các bạn trên có lẻ hiểu nhầm là c.ty sản xuất bánh trung thu hoặc kinh doanh bánh trung thu (mua bánh trung thu về bán lại), khi xuất bánh trung thu đi biếu tặng thì phải xuất hd./.
Các bạn giúp mình nhé! Mình mới vào nghề nên chưa hiểu nhiều lắm
+ Mình làm việc ở quận 9 - Chi cục thuế quận 9 quản lý. Khi nộp thuế mình nộp tờ khai thuế hàng tháng cho chi cục Vậy có nộp tiền thuế ở đó không vậy?
Nếu nộp ở kho bạc thì địa chỉ của kho bạc mà các DN ở quận 9 nộp là ở đâu vậy?
+ Đơn vị mình có mấy cái HĐ VAT đầu vào tới 1 tỉ đồng mà trong tháng mới chuyển khoản trả được 600 trđ vậy có được khấu trừ đầu vào không vây?
Khi đi nộp tờ khai thì mình photo giấy UNC nộp cho chi cục hay phải mang bản gốc cho họ xem vậy?
Mong mọi người giúp mình nhé!
Cám ơn nhiều!