Cách hạch toán các khoản nộp phạt!

  • Thread starter mocla
  • Ngày gửi
M

mocla

Guest
24/7/09
24
0
1
42
hà nội
Cty mình có những khoản tiền phạt có giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt,mình sẽ cho chúng vào đâu?ví dụ như phạt do mất liên hoá đơn,hay phạt do nộp chậm thuế, hay phạt xe ,cộ...đều có chứng từ đấy,mình có thể cho vào 421 ko?và hạch toán ra sao?mong mọi người giúp mình nhé!rất cảm ơn mọi người.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
391
9
0
Hải Dương thân yêu!
Cty mình có những khoản tiền phạt có giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt,mình sẽ cho chúng vào đâu?ví dụ như phạt do mất liên hoá đơn,hay phạt do nộp chậm thuế, hay phạt xe ,cộ...đều có chứng từ đấy,mình có thể cho vào 421 ko?và hạch toán ra sao?mong mọi người giúp mình nhé!rất cảm ơn mọi người.
Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện QD 15 và QD 48 đối với TK 811 và căn cứ vào thông tư 130/2008/TT-BTC thì bạn hạch toán như sau:
Nợ 811
Có 1111
Nhưng vì đây là các khoản chi phí không hợp lý hợp lệ để xác định thu nhập chịu thuế TNDN nên phải loại trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (nó chỉ nhằm phản ánh LN kế toán của DN - LN thực tế trong kỳ kinh doanh của DN).
Thân
 
T

thuyta

Guest
24/1/08
6
0
1
Hà Nội
Theo mình thì như thế này:
khi nộp: Nợ 3338/ Có 111, 112.
Rồi ghi giảm nguồn vốn: Nợ 4111/ Có 3338
 
SAA

SAA

Siêu nhảm
31/5/09
1,416
102
63
HCM city
Theo mình thì như thế này:
khi nộp: Nợ 3338/ Có 111, 112.
Rồi ghi giảm nguồn vốn: Nợ 4111/ Có 3338

không hạch toán như vậy đâu bạn, chỉ cần Nợ 811/Có 111, 112 thôi. Rất đơn giản mà
bút toán của bạn
Nợ 3338/Có 111,112: chỉ sử dụng khi liên quan đến các loại thuế phải nộp của doanh nghiệp thôi, còn khoản nộp phạt do lỗi . . . thì đưa vào 811 hợp lý hơn
Nợ 4111/Có 3338: các khoản nộp phạt do lỗi của mình hoặc khác thì không giảm nguồn vốn đâu. Giảm nguồn vốn kinh doanh khi DN trả vốn cho các cổ đông hay nhà nước và phải có biên bản,quyết định được giảm vốn của giám đốc hoặc của hội đồng quản trị nữa
 
M

mocla

Guest
24/7/09
24
0
1
42
hà nội
vậy anh THANHGIONG ơi!em có thể hạch toán thế này được ko ạ?
Nợ 421
Có 111/112 ?
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
391
9
0
Hải Dương thân yêu!
vậy anh THANHGIONG ơi!em có thể hạch toán thế này được ko ạ?
Nợ 421
Có 111/112 ?
Em tham khảo QĐ 15 hoặc 48 phần hướng dẫn nội dung các Tk đó: Nội dung của TK 811 và 421 (rất rõ ràng và chi tiết) là em sẽ có câu trả lời cụ thể.:015:
Thân
 
T

thanhkttm

Sơ cấp
3/9/09
26
0
1
nha trang
mình cũng đồng ý với ý kiến là cho vào TK 811, thế là hợp lý nhất
 
T

tieu mui

Guest
21/6/10
2
0
0
48
Da nang
theo minh thì hạch toán thế này nhé.
Nợ TK 811/ có TK111 or TK112
cuối kỳ kết chuyển
Nợ TK421/ có TK 811 trích từ lợi nhuận sau thuế nhé
 
P

phukt07

Trung cấp
8/7/10
77
0
6
38
TPHCM
Ban nên hạch toán vào tài khoản 421 cho em lun.
Nợ 421
Có 111,112
Thế thôi
 
B

BENHU

Sơ cấp
22/3/10
3
0
0
39
hai lăng
Cty mình có những khoản tiền phạt có giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt,mình sẽ cho chúng vào đâu?ví dụ như phạt do mất liên hoá đơn,hay phạt do nộp chậm thuế, hay phạt xe ,cộ...đều có chứng từ đấy,mình có thể cho vào 421 ko?và hạch toán ra sao?mong mọi người giúp mình nhé!rất cảm ơn mọi người.

Hoạch toán: Nợ TK 811
có TK 111
Cuối năm khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì trừ khoản chi phí này ra tại vì những khoản phạt này không được không được tính là chi phí hợp lý
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Cty mình có những khoản tiền phạt có giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt,mình sẽ cho chúng vào đâu?ví dụ như phạt do mất liên hoá đơn,hay phạt do nộp chậm thuế, hay phạt xe ,cộ...đều có chứng từ đấy,mình có thể cho vào 421 ko?và hạch toán ra sao?mong mọi người giúp mình nhé!rất cảm ơn mọi người.

cuối kỳ kết chuyển
Nợ TK421/ có TK 811 trích từ lợi nhuận sau thuế nhé

Ban nên hạch toán vào tài khoản 421 cho em lun.
Nợ 421
Có 111,112
Thế thôi

Hạch toán vào 811 (Các bạn tìm hiểu trong quyết Qđ 15 và 48), cuối kỳ kết chuyển sang TK 911 để tính lợi nhuận kế toán!
Các khoản tiền phạt không được tính là chi phí hợp lý!
 
N

Nguyen Thanh Nuoi

Guest
26/7/10
3
0
0
soc trang
Hạch toán thế này nhé:
- Khi biết được số tiền phải nộp phạt là bao nhiêu hạch toán:
Nợ TK 811, Có TK 333
- Khi đem tiền mặt đi nộp hạch toán
Nợ TK 333, Có TK 111
 
trantri1311

trantri1311

Trung cấp
5/9/08
113
0
0
44
Hồ Chí Minh
www.bestdeal.vn
Các bạn cứ đưa vào tài khoản treo nào đấy, vd : N 338 ( chứ đưa 811 là làm giảm chi phí trong kỳ mình rồi, mất công cuối cùng tính lại, lỡ quên là mệt, bị truy thu ngay vì khoản phạt, nộp không được tính vào chi phí hợp lý ), cuối năm quyết toán thì làm giảm lợi nhuận sau thuế và ghi C338 là ok thôi mà. Vì khi nộp mình đã làm giảm tiền C 111, và cuối năm làm giảm lợi nhuận sau thuế
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Cty mình có những khoản tiền phạt có giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt,mình sẽ cho chúng vào đâu?ví dụ như phạt do mất liên hoá đơn,hay phạt do nộp chậm thuế, hay phạt xe ,cộ...đều có chứng từ đấy,mình có thể cho vào 421 ko?và hạch toán ra sao?mong mọi người giúp mình nhé!rất cảm ơn mọi người.

Các bạn cứ đưa vào tài khoản treo nào đấy, vd : N 338 ( chứ đưa 811 là làm giảm chi phí trong kỳ mình rồi, mất công cuối cùng tính lại, lỡ quên là mệt, bị truy thu ngay vì khoản phạt, nộp không được tính vào chi phí hợp lý ), cuối năm quyết toán thì làm giảm lợi nhuận sau thuế và ghi C338 là ok thôi mà. Vì khi nộp mình đã làm giảm tiền C 111, và cuối năm làm giảm lợi nhuận sau thuế
Đã có giấy nộp tiền bằng tiền mặt rồi thì sao phải tính lại????

Nếu trong kỳ phát sinh khoản tiền phạt nhưng chưa nộp thì hạch toán:
Nợ TK811
Có TK 3388: phải trả, phải nộp khác.

Khi nộp tiền phạt:
Nợ TK 3388
Có TK 111,112
 
Huong Tuoi

Huong Tuoi

Sơ cấp
19/7/13
18
0
1
Hà Nội
Ðề: Cách hạch toán các khoản nộp phạt!

TK 811 là TK ko có số dư cuối kỳ, cuối năm loại ra khỏi để tính thuế TNDN, vậy phải còn một bút toán nữa???
Đầu tiên cho Nợ TK 811/Có TK 3338,1111
Sau đó hạch toán Nợ TK 911/Có TK 811
Cuối cùng Nợ TK 421/ Có TK 911
(Có thể hạch toán tất bỏ qua 911 và cho thẳng vào 421)
 
H

hthichgiao

Cố vấn web ketoan
Ðề: Cách hạch toán các khoản nộp phạt!

Hoạch toán: Nợ TK 811
có TK 111
Cuối năm khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì trừ khoản chi phí này ra tại vì những khoản phạt này không được không được tính là chi phí hợp lý

làm như bác này là chính xác tuyệt đối
 
N

nguyenhoa1511

Sơ cấp
7/10/08
49
3
8
41
Chương Mỹ, Hà Nội
Ðề: Cách hạch toán các khoản nộp phạt!

BENHU nói đúng rồi. Mình cũng làm như thế. quyết toán ok. trong nguyên tắc hạch toán TK 811 cũng có ghi hay sao đấy
 

Xem nhiều