Hoá đơn viết sai tổng giá thanh toán

  • Thread starter hienquahien2008
  • Ngày gửi
H

hienquahien2008

Sơ cấp
15/1/09
8
0
0
42
Quảng Ninh
Kê khai bị sai số dư đầu

Em cảm ơn các pác đã tư vấn cho em cái vụ hôm trước.
Hôm nay, ktra lại thấy có một cái sai nữa. Các pác giúp em với.
Em ktra lại thì thấy số dư đầu kỳ trong tờ khai thuế GTGT bị sai từ tháng 5/2009. Số dư cuối T04/2009 là: 12. 977.000đ. Sang T05/2009 chẳng hiểu kiểu gì chị ktoán trước lại ghi là: 12.997.000đ. Nghĩa là số dư đầu T05/2009 của em bị tăng lên so với T04/2009 là: 20.000đ
Vậy em phải làm sao hả các pác.
Các pác giúp em với
Em cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ngoclan20687

Trung cấp
28/9/09
89
0
0
ha noi
chào bạn theo mình thì bạn chỉ cần hủy hóa đơn sai đi sau đó kê khai lại vào mẫu 01/KHBS -" giải trình khai bổ sung điều chỉnh" nhớ ghi đầy đủ các thông tin ở cả 3 mục A,B,C đơn giản thui
sau đó ghi vào mẫu 01-3/GTGT " bảng tổng hợp thuế GTGT theo bảng giải trình bổ sung điều chỉnh" để làm căn cứ ghi vào tờ khai thuế GTGT kỳ này
thế là ok
chúc bạn thành công
 
H

hanoi2010

Guest
9/3/10
5
0
0
48
ha noi
Các bạn ơi cho mình hỏi chút nhé. mình viết trong hoá đơn là ngày 20/1 nhưng bảng kê khai thuế của mình lại viết là ngày 10/1 thì có phải làm tờ trình lên thuế không vậy
Giúp mình với
 
H

hanoi2010

Guest
9/3/10
5
0
0
48
ha noi
các bạn ơi giúp mình với. Hoá đơn mình viết tháng 5 nhưng đến tháng 6 họ mới nói mình viết sai hoá đơn và huỷ thì phải làm thế nào đây, Bên mua ho chưa báo cáo thuế mà bên mình đã báo cáo rồi thì phải làm sao đây giúp mình nhanh với
Thanks
 
H

Hoài Thương

Guest
Các bạn ơi cho mình hỏi chút nhé. mình viết trong hoá đơn là ngày 20/1 nhưng bảng kê khai thuế của mình lại viết là ngày 10/1 thì có phải làm tờ trình lên thuế không vậy
Giúp mình với
Có chứ, mình nghĩ là phải làm tờ giải trình, hồi trước mình cũng bị 1 lần như thế rồi, làm giải trình là xong không có vấn đề gì cả.
 
H

hienthu79

Guest
30/5/08
39
0
0
46
Hà Nội
mình cũng trong tình trạng bán hàng vào tháng 4 xuất hoá đơn ghi sai dòng tổng tiền thanh toán, tháng 5 bên mua lập báo cáo và phát hiện sai sót nên mình huỷ hoá đơn cũ và xuất hoá đơn khác vào 10/5. trong báo cáo tháng 4 ( lập ngày 10/5) để nộp cơ quan thuế mình báo cáo là huỷ hoá đơn đó nhưng khi làm sổ sách thì mình không biết phải làm thế nào với hàng đã xuất bán ra trong tháng 4 vì
Nếu ghi sổ xuất kho và bán ra ( chưa thu tiền) thì số thuế sẽ chênh với báo cáo tháng 4
Nếu không ghi sổ mà để tháng 5 mới ghi sổ số hàng đã bán thì lại sai với nguyên tắc ghi chép kế toán.
mình đang không biết ghi sổ thế nào cho đúng, các bạn giúp mình với.
 

Xem nhiều