Xử lí nghiệp vụ hàng đã giao nhưng chưa có hoá đơn

  • Thread starter bhong
  • Ngày gửi
B

bhong

Sơ cấp
5/8/09
9
0
0
42
ha noi
Công ty mình có mua hàng của nhà cung cấp.Mình đã trả tiền nhưng vài tháng sau bên bán mới xuất hoá đơn.vậy hàng nhập kho được ghi nhận vào thời điểm nào?
- Có những hợp đồng >20tr thực hiện từ 2008 nhưng sang tháng 03/2009 nhà cung câp mới xuất hoá đơn và ghi số tiền đó cùng trên 1 HĐ.làm thế nào để hợp lý với thuế.
Thanks!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Công ty mình có mua hàng của nhà cung cấp.Mình đã trả tiền nhưng vài tháng sau bên bán mới xuất hoá đơn.vậy hàng nhập kho được ghi nhận vào thời điểm nào?
- Có những hợp đồng >20tr thực hiện từ 2008 nhưng sang tháng 03/2009 nhà cung câp mới xuất hoá đơn và ghi số tiền đó cùng trên 1 HĐ.làm thế nào để hợp lý với thuế.
Thanks!

1/ Hàng nhập kho được ghi nhận vào thời điểm thực tế nhập kho bên bạn.
Viêck xuất hoá đơn ở thời điểm nào chỉ là căn cứ để khấu trừ thuế mà thôi. Bạn hạch toán bình thường :
+ Khi nhập kho :
Nợ 156/Có 331
+ Khi nhận hoá đơn :
Nợ 133/Có 331
Nợ 331/ có 111

2/ Khi thuế kiểm tra thì bạn cứ đưa các chứng từ chuyển tiền năm 2008 ra, mình nghĩ thuế chấp nhận thôi
 
Y

Yennamthien

Cao cấp
12/6/09
259
26
28
Hà Nội
Công ty bạn làm sai thông 120 về hoá đơn chứng từ rồi giao dịch hàng hoá nagỳ nào phải xuất hoá đơn ngày ấy nếu thuế cứ căn cứ vào thông tư này thì số thuế đó bạn cung vẫn vi phạm vẫn ko được khấu trừ
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
1/ Hàng nhập kho được ghi nhận vào thời điểm thực tế nhập kho bên bạn.
Viêck xuất hoá đơn ở thời điểm nào chỉ là căn cứ để khấu trừ thuế mà thôi. Bạn hạch toán bình thường :
+ Khi nhập kho :
Nợ 156/Có 331
+ Khi nhận hoá đơn :
Nợ 133/Có 331
Nợ 331/ có 111

2/ Khi thuế kiểm tra thì bạn cứ đưa các chứng từ chuyển tiền năm 2008 ra, mình nghĩ thuế chấp nhận thôi

Theo em thì cứ đúng ngày trên hoá đơn mà hạch toán ....phần thực tế chỉ làm Nọi Bộ thôi....

Mà anh thấy biệt hiệu V-Boy của pác Vũ thế nào ? he he he ( Em thấy Ku Gôn toàn gọi " Vũ già" mà hôm ra F5 thấy pác Vũ trẻ quá he he )
 
B

bachcuc82

Guest
10/9/09
11
0
0
Thai Nguyen
Theo mình khi hàng về chưa có hoá đơn bạn nhập kho kèm theo bảng xuất kho của bên bán, bạn hạch toán N156/C331. Khi hoá đơn về bạn hạch toán N133/C331. Nếu bên bán trả HĐ lượng cả năm 2008 thì trên báo cáo TC năm 2008 bạn phải treo TK3312 trả trước tiền hàng vì năm 2009 bạn chỉ chuyển tiền hàng năm nay thui.
 
B

bachcuc82

Guest
10/9/09
11
0
0
Thai Nguyen
Theo mình khi hàng về bạn nhập kho bình thường kèm theo bảng xuất hàng của bên bán.
Hạch toán như anh Thumper.
Nếu bên bán trả HD gộp cả lượng năm 2008 bạn xem lại năm 2008 TK 3312 có treo cho đối tượng này không, nếu không là bạn phải chuyển trả tiền hàng theo đúng HĐ thì sau bạn mới được khấu trừ. VD năm 2008 TK3312 của đối tượng này là 250tr trên HĐ năm nay 350tr thì bạn chỉ cần chuyển 100tr là được.
 
B

bachcuc82

Guest
10/9/09
11
0
0
Thai Nguyen
1/ Hàng nhập kho được ghi nhận vào thời điểm thực tế nhập kho bên bạn.
Viêck xuất hoá đơn ở thời điểm nào chỉ là căn cứ để khấu trừ thuế mà thôi. Bạn hạch toán bình thường :
+ Khi nhập kho :
Nợ 156/Có 331
+ Khi nhận hoá đơn :
Nợ 133/Có 331
Nợ 331/ có 111

2/ Khi thuế kiểm tra thì bạn cứ đưa các chứng từ chuyển tiền năm 2008 ra, mình nghĩ thuế chấp nhận thôi
 
B

bhong

Sơ cấp
5/8/09
9
0
0
42
ha noi
Nhưng mình muốn hỏi lại 1 chút này, thực tế số tiền đó bên mình đã thanh toán bằng tiền mặt trong năm 2008 rồi, sang đến 2009 bên ban mới xuất hoá đơn nên trên BCTC năm 2008 ko có số dư của TK 3312.help me!!!!!!!!!!!!
 
snownheart

snownheart

Trung cấp
24/9/09
54
0
6
38
Hà nội
cho mình hỏi tất cả các thủ tục làm việc với ngân hàng mới!
 
P

phuongthuyduc

Sơ cấp
3/12/08
19
2
1
TPHCM
Mình có trường hợp này muốn hỏi:
- Ngảy 31/08 nhập hàng về mình hạch toán: TK nợ 156/TK có 331: 30tr
- Ngày 05/09 nhận được hóa đơn hạch toán: TK nợ 331 / TK có 111: 30tr
Nhưng vì số tiền trê 20tr nên mình làm bút toán điều chỉnh:
- Ngày 05/09 ghi nội dung: T/toán lại tiền hàng cho khách vì sai theo thông tư số.... Hạch toán: TK nợ 111/ TK có 331:30tr
- Ngày 15/09 khách hàng thanh toán qua ngân hàng ghi: TK nợ 331/ TK có 112: 30tr
Cho mình hỏi mình làm bút toán điều chỉnh diễn giải nội dung như vậy có bị thuế bác không? (Nếu cần mình sẽ làm phụ kiện hợp đồng đính kèm). Cả nhà giúp mình với
 

Xem nhiều