N
Xin chào các bạn,
Mình là thành viên mới của diễn đàn. Mình có vấn đề này nhờ các bạn tư vấn giúp mình:
Công ty mình nhập khẩu một lô hàng. Tờ khai hải quan về ngày 21/08/2009. Mình tiến hành nhập kho hàng hóa, đồng thời ghi nhận số thuế GTGT hàng nhập khẩu vào phần mềm kế toán. Nhưng đến 10/09/2009 công ty mình mới đóng thuế GTGT hàng nhập khẩu. Do đó trên tờ khai thuế tháng 08/2009 phần thuế GTGT này vẫn chưa được khấu trừ mà đợi đến tháng 09/2009 mới khấu trừ.
Như vậy trong tháng 08/2009 sẽ có sự chênh lệch giữa sổ sách kế tóan và Tờ khai thuế về số thuế này.
Vậy cho mình hỏi mình phải giải quyết như thế nào?
Cảm ơn các bạn.
Mình là thành viên mới của diễn đàn. Mình có vấn đề này nhờ các bạn tư vấn giúp mình:
Công ty mình nhập khẩu một lô hàng. Tờ khai hải quan về ngày 21/08/2009. Mình tiến hành nhập kho hàng hóa, đồng thời ghi nhận số thuế GTGT hàng nhập khẩu vào phần mềm kế toán. Nhưng đến 10/09/2009 công ty mình mới đóng thuế GTGT hàng nhập khẩu. Do đó trên tờ khai thuế tháng 08/2009 phần thuế GTGT này vẫn chưa được khấu trừ mà đợi đến tháng 09/2009 mới khấu trừ.
Như vậy trong tháng 08/2009 sẽ có sự chênh lệch giữa sổ sách kế tóan và Tờ khai thuế về số thuế này.
Vậy cho mình hỏi mình phải giải quyết như thế nào?
Cảm ơn các bạn.

