hạch toán bù trừ công nợ

  • Thread starter kt09
  • Ngày gửi
K

kt09

Trung cấp
12/2/09
111
0
16
HCM
Cty em bán hàng cho cty A
Nợ 131 Có 511/33311: 20.000
Cty e mua lại hàng của cty A:
Nợ 331 Có 156/133: 5.000
Vậy cty A trả tiền cho cty e là : 15.000
Nợ 1121 có 131: 15.000
vậy e phải hạch toán như thế nào để mất cái khoản 5.000
Xin cảm ơn các anh chị
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
Cty em bán hàng cho cty A
Nợ 131 Có 511/33311: 20.000
Cty e mua lại hàng của cty A:
Nợ 331 Có 156/133: 5.000
Vậy cty A trả tiền cho cty e là : 15.000
Nợ 1121 có 131: 15.000
vậy e phải hạch toán như thế nào để mất cái khoản 5.000
Xin cảm ơn các anh chị

Theo mình thì bạn cứ làm Xuất hàng ra thu tiền và nhập hàng vào trả tiền,làm như vậy cho dễ quản lí trên sổ sách thì bạn làm như vậy còn trên thực tế bạn cứ bù trừ.
 
K

kt09

Trung cấp
12/2/09
111
0
16
HCM
Theo mình thì bạn cứ làm Xuất hàng ra thu tiền và nhập hàng vào trả tiền,làm như vậy cho dễ quản lí trên sổ sách thì bạn làm như vậy còn trên thực tế bạn cứ bù trừ.

Bạn có thể nói rõ hơn dc kg?
 
N

ngoclan20687

Trung cấp
28/9/09
89
0
0
ha noi
bạn cũng có thể bù trừ trục tiếp: giữa 131 và 331(chi tiết công ty A),nếu công ty A và công ty bạn không mua bán nữa. nếu vân tiếp tức mua bán thì bạn đâu cần bù trừ ngay
việc này không ảnh hưởng đến thuế. chỉ là để phục vụ cho việc quản lý công nợ ở công ty bạn thui.
 
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
Cty em bán hàng cho cty A
Nợ 131 Có 511/33311: 20.000
Cty e mua lại hàng của cty A:
Nợ 331 Có 156/133: 5.000
Vậy cty A trả tiền cho cty e là : 15.000
Nợ 1121 có 131: 15.000
vậy e phải hạch toán như thế nào để mất cái khoản 5.000
Xin cảm ơn các anh chị

mua hàng bạn định khoản như vậy là ko đúng : N156/133-C331: 5.000
 
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
MÌNH NGHĨ BẠN THÊM BÚT TOÁN N331/131: 5000 là ổn
 
N

ngoclan20687

Trung cấp
28/9/09
89
0
0
ha noi
bút toán mua hang bạn maytim83[/B] đã sửa lại cho bạn rùi đó. DK như bạn ấy cũng được
nhưng theo mình thì ĐK như sau : Nợ 156
Nợ 1331
Có 131 (khách hàng A)
số hàng bạn mua lại trừ trực tiếp vào số phai thu của khách hàng A
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
bút toán mua hang bạn maytim83[/B] đã sửa lại cho bạn rùi đó. DK như bạn ấy cũng được
nhưng theo mình thì ĐK như sau : Nợ 156
Nợ 1331
Có 131 (khách hàng A)
số hàng bạn mua lại trừ trực tiếp vào số phai thu của khách hàng A

làm như bạn ko phản ánh đúng thực chất của nghiệp vụ.

làm như maytim83 là oki roài
 
N

ngoclan20687

Trung cấp
28/9/09
89
0
0
ha noi
sao lại không vừa đơn giản lại hơpl lý mà. mình thường làm thế không ảnh hưởng gì cả lại đỡ hạch toán nhiều
 
N

ncdungkt

Trung cấp
18/11/03
117
2
0
45
Quận Long Biên - TP Hà Nội
kt09 hạch toán sai rồi bạn ạ
Mua hàng của cty A phải ghi là: Nợ TK 156,133/có TK 331: 5000
Bù trừ công nợ với cty A, ghi: Nợ TK 331/Có TK 131: 5000
 
N

nguyenthanhthuy231

Sơ cấp
9/10/09
42
0
6
Hà Nội
Cty mình cũng có phần bù trừ công nợ như thế. Bên mình mua hàng nhưng chưa trả tiền để đó để lần sau bán hàng cho bên đó rồi bù trừ ra. Vậy mình phải hạch toán như thê snào đây? giúp mình với hic....
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Cty mình cũng có phần bù trừ công nợ như thế. Bên mình mua hàng nhưng chưa trả tiền để đó để lần sau bán hàng cho bên đó rồi bù trừ ra. Vậy mình phải hạch toán như thê snào đây? giúp mình với hic....

Khi mua hàng thì bạn ghi C331, khi bán hàng ghi N131, đến cuối tháng bù trừ thì bạn lấy hai TK đó cấn trừ: N331 C131.
 

Xem nhiều