H
Các anh chị thành viên thân mến,mong các anh chị giúp đỡ em trả lời câu hỏi này
Trong năm 2008 tháng 12 em trả cho chủ nhà 3 tháng thuê nhà:
6000*17100( tỉ giá) = 102.600.000 VNĐ và tiền thuế thuê nhà 3 T= 29.897.640 VNĐ chưa có hoá đơn, chủ nhà đóng thuế xong sẽ có hoá đơn mang về ( tiền nhà từ T1-T3/2009).
Em hạch toán :
Nợ TK 331:132.497.640
Có TK 1111: số tiền trên
Nhưng sang đầu năm 2009 số tiền thuế thay đổi , công ty em phải đóng it đi , đóng có 18.829.800 vnđ và trả lại cho bên công ty em : 11.067.840
Em hạch toán
Nợ Tk 1111: 11.067.840
Có Tk 331: 11.067.840
và em phân bổ vào chi phí , nhưng em không biêt làm cách nào để đưa vào Tk 142 khi chủ nhà đưa em hoa đơn đỏ về có luôn tiền thuế và tiền chi phí thuê văn phòng ( 18.829.800+102.600.000)
Mong các anh chị hạch toán giúp em,
Em chân thành cảm ơn
Trong năm 2008 tháng 12 em trả cho chủ nhà 3 tháng thuê nhà:
6000*17100( tỉ giá) = 102.600.000 VNĐ và tiền thuế thuê nhà 3 T= 29.897.640 VNĐ chưa có hoá đơn, chủ nhà đóng thuế xong sẽ có hoá đơn mang về ( tiền nhà từ T1-T3/2009).
Em hạch toán :
Nợ TK 331:132.497.640
Có TK 1111: số tiền trên
Nhưng sang đầu năm 2009 số tiền thuế thay đổi , công ty em phải đóng it đi , đóng có 18.829.800 vnđ và trả lại cho bên công ty em : 11.067.840
Em hạch toán
Nợ Tk 1111: 11.067.840
Có Tk 331: 11.067.840
và em phân bổ vào chi phí , nhưng em không biêt làm cách nào để đưa vào Tk 142 khi chủ nhà đưa em hoa đơn đỏ về có luôn tiền thuế và tiền chi phí thuê văn phòng ( 18.829.800+102.600.000)
Mong các anh chị hạch toán giúp em,
Em chân thành cảm ơn