Thời hạn nộp thuế 3 tháng là sao

  • Thread starter dg yeye
  • Ngày gửi

2850 lượt xem

D

dg yeye

Sơ cấp
8/10/09
16
0
0
TP.HCM
Xin chào các bác, em có vấn đề này bác nào biết mong giúp đỡ em với!
-Trường hợp cty em do mới thành lậpvào tháng 7 và liên tục trong trong 3 tháng 7,8,9 không phát sinh đầu ra mà chỉ có đầu vào(gtgt đầu ra < gtgt đầu vào).
-Em nghe nói là thời hạn nộp 3 tháng gì đó là sao em không hiểu.:wall:
-Nếu đầu ra nhỏ hơn đầu vào thì số chênh lệch cty e phải chịu là sao cái đó kỳ quá.
-Cty em thực hiện theo pp khấu trừ.
-Em mới ra trường còn non nghề mong các bác giúp đỡ.
Thanks các bác nhiều !:015:
 
N

ngoclan20687

Sơ cấp
28/9/09
89
0
0
ha noi
bsnj xem trong TT129 /2008/ GTGT. cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong 3 tháng liên tục trở lên có Số thuế GTGT đầu vào chưa được kháu trừ hết
số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Thành viên thân thiết
Xin chào các bác, em có vấn đề này bác nào biết mong giúp đỡ em với!
-Trường hợp cty em do mới thành lậpvào tháng 7 và liên tục trong trong 3 tháng 7,8,9 không phát sinh đầu ra mà chỉ có đầu vào(gtgt đầu ra < gtgt đầu vào).
-Em nghe nói là thời hạn nộp 3 tháng gì đó là sao em không hiểu.:wall:
-Nếu đầu ra nhỏ hơn đầu vào thì số chênh lệch cty e phải chịu là sao cái đó kỳ quá.
-Cty em thực hiện theo pp khấu trừ.
-Em mới ra trường còn non nghề mong các bác giúp đỡ.
Thanks các bác nhiều !:015:
trời ơi,em ko hiểu gì về thuế hết mà cty nào can đảm cho em làm thế?
Em đọc lại TT129/BTC
c.8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn, chứng từ bỏ sót.
-đầu ra nhỏ hơn đầu vào thì chịu lỗ chứ chịu gì em?
-3 tháng phải lập bảng tạm tính quý(7,8,9)
lấy doanh thu 7,8,9(tất là đầu ra)-trừ đi chi phí(đầu vào,nhưng những hàng hóa mua vào còn tồn kho ko được tính làm chi phí)=số thiền TNDN /25%.(số tiền phải nộp cho nhà nước.
Nếu đầu ra lỗ sẽ thể hiện âm,ko nộp tiền thuế TNDN,chờ kết chuyển kỳ sau!
To yeye:em nên đi học 1 khóa khai báo thuế ko thôi cty đó rắc rối to đấy nhé:036:
 
D

dg yeye

Sơ cấp
8/10/09
16
0
0
TP.HCM
Vâng xin cám ơn thịnh tình của các bác rất nhiều.
 
D

dg yeye

Sơ cấp
8/10/09
16
0
0
TP.HCM
Gtgt đầu ra < gtgt đầu vào thì số chênh lệch đó ai chịu ?

:015: Các bác cho em hỏi nếu gtgt đầu ra < gtgt đầu vào thì số chênh lệch đó DN mình phải chịu có đúng không vậy ?
Và thời hạn để mình nộp là bao lâu ?
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Thành viên thân thiết
:015: Các bác cho em hỏi nếu gtgt đầu ra < gtgt đầu vào thì số chênh lệch đó DN mình phải chịu có đúng không vậy ?
Và thời hạn để mình nộp là bao lâu ?
gtgt đầu ra <gtgt đầu vào thì nộp gì cưng?khi nào gtgt đầu ra>gtgt đầu vào mới nộp nhé!
 
Sửa lần cuối:
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,170
4
38
34
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Xin chào các bác, em có vấn đề này bác nào biết mong giúp đỡ em với!
-Trường hợp cty em do mới thành lậpvào tháng 7 và liên tục trong trong 3 tháng 7,8,9 không phát sinh đầu ra mà chỉ có đầu vào(gtgt đầu ra < gtgt đầu vào).
-Em nghe nói là thời hạn nộp 3 tháng gì đó là sao em không hiểu.:wall:
-Nếu đầu ra nhỏ hơn đầu vào thì số chênh lệch cty e phải chịu là sao cái đó kỳ quá.
-Cty em thực hiện theo pp khấu trừ.
-Em mới ra trường còn non nghề mong các bác giúp đỡ.
Thanks các bác nhiều !:015:
trong 3 tháng 7,8,9 em có làm báo cáo thuế GTGT cho từng tháng không?
rồi nếu trả lương cho người lao động đến mức thu nhập chịu thuế thì phải làm báo cáo thuế TNCN
hết tháng 9 tức là hết quý III em làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nhé. công ty chỉ có đầu vào mà chưa có đầu ra thì sẽ bị lỗ và không phải nộp thuế TNDN

Còn điều nữa là em nên đọc luật quản lý thuế Số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và ND Số: 85 /2007/ND-CP hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế thong tư 60/2007/TT-CP ngày 14/6/2007
tiếp dên là các Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 nghị đinh huong dan 124/2008/ND-CP thong tu huong dan 130/2008/TT-BTC va cac văn bản hướng dẫn về việc miễn giảm gia hạn nộp thuế TNDN như: nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008, thông tư 03/2009/TT-BTC ngay 13/1/2009 thong tư 12/2009/TT-BTC ngay 22/1/2009
và các văn bản liên quan đến thuế GTGT va thuế TNCN nữa
thân :015:
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Thành viên thân thiết
24/4/03
3,910
14
38
Sài Gòn đẹp lắm
...
-đầu ra nhỏ hơn đầu vào thì chịu lỗ chứ chịu gì em?...
cẩn thận câu này e ơi!
đầu vào thật nhìu nhưng ko kết chuyển hết vào chi phí cuối kỳ mà treo lại vào chi phí dở dang thì chưa chắc là lỗ e nhé.
 
P

Phan Ho Du

Sơ cấp
26/6/09
17
0
0
47
Hanoi
Em hỏi kỳ cục quá!

Nếu cty chua nộp báo cáo thuế T7 + T8 sẽ bị phạt nặng đấy (tính theo ngày). Nếu quên chưa nộp thì tốt nhất gặp anh quản lí thuế (cty anh phải mất 30% số tiền phạt cho anh quản lí để anh xác nhận là đã nộp)
Chúc em thánh công!
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Thành viên thân thiết
24/4/03
3,910
14
38
Sài Gòn đẹp lắm
Nếu cty chua nộp báo cáo thuế T7 + T8 sẽ bị phạt nặng đấy (tính theo ngày). Nếu quên chưa nộp thì tốt nhất gặp anh quản lí thuế (cty anh phải mất 30% số tiền phạt cho anh quản lí để anh xác nhận là đã nộp)
Chúc em thánh công!
- Chủ topic ko nói gì về việc chưa nộp bcáo T7+T8.
- Việc xác nhận bcáo thuế đã nộp hay chưa tùy thuộc vào: bộ fận tiếp nhận Tờ khai (chắc chắn ko fải là anh quản lý thuế) + đóng dấu ký tên xác nhận đã nhận tờ khai trên bcáo + Máy quét la-ze mã vạch 2 chiều lưu dữ liệu tại cquan thuế.
=> sao có thể nhờ anh quản lý việc này đc nhỉ??
 
ghet_that

ghet_that

Thành viên thân thiết
9/4/05
371
48
28
38
vietnam
- Chủ topic ko nói gì về việc chưa nộp bcáo T7+T8.
- Việc xác nhận bcáo thuế đã nộp hay chưa tùy thuộc vào: bộ fận tiếp nhận Tờ khai (chắc chắn ko fải là anh quản lý thuế) + đóng dấu ký tên xác nhận đã nhận tờ khai trên bcáo + Máy quét la-ze mã vạch 2 chiều lưu dữ liệu tại cquan thuế.
=> sao có thể nhờ anh quản lý việc này đc nhỉ??
chả bít. Nhưng mấy bác quản lý cũng có con dấu đóng xác nhận đã nộp tờ khai. Trước mình sửa lại báo cáo nộp, đưa cho đại biểu quản lý, bà ấy thu lại bộ cũ rồi cộp lại cho con dấu rồi trả mang về :004::004::004:. Không cần phải qua bộ phận nhận tờ khai
 
D

dieudieu

Sơ cấp
29/8/09
13
0
0
vn
Khai thuế TNDN tạm tính

Cả nhà cho em hỏi? Cty em (cty B)làm bên trang trí nội thất. Khi ký hợp đồng trong hôp đồng phân phương thức thanh toán thì bên cty A tạm ứng cho cty em từng đợt như sau:
Đợt 1: 30%/HĐKT
Đợt 2: 50%/HĐKT
Đợt 3: 20%/HĐKT
Nhưng khi hoàn thành xong công trình, ký biên bản nghiệm thu thì bên em mới xuất hóa đơn 1 lần.
Vậy cho em hỏi cty em ký hợp đồng hồi tháng 9 đến tháng 10 mới nghiệm thu và xuất hóa đơn trong tháng 10. Nhưng tháng 9 cty em đã tạm ứng 2 đợt rồi. Vậy số tiền cty em tạm ứng đó (chưa xuất hóa đơn ) em kê khai vào phần DT để kê khai thuế TNDN quý 3 được không ah? Mong cả nhà giúp em với. Em cảm ơn nhiều.
 
P

Phan Ho Du

Sơ cấp
26/6/09
17
0
0
47
Hanoi
Thủ tục 1 cửa mà

Cty mình thành lập tháng 5/2008, đầu tháng 6 mới mua được hoá đơn (phải nhờ người quen) đến tháng 8 nhận được thông báo phạt vì chậm nộp báo cáo thuế tháng 5 quá 60 ngày, số tiền phạt là 2,4 tr. Gặp anh quản lí thuế, anh hướng dẫn là làm báo cáo thuế T5 và nộp cho anh đó và kèm theo 800 nghìn. Sau đó anh trả lại báo cáo thuế T5 và có xác nhận đã nộp ngày 10/6/2008
Ở Việt Nam chuyện gì cũng có thể xảy ra bạn ạ!
Mình là công dân thì phải theo thôi!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều