Kế toán cho cty DV - Vận Tải

  • Thread starter huonghuongth
  • Ngày gửi
levanton

levanton

Cao cấp
Anh (chị), nếu vậy e có thể bỏ qua giai đoạn chuyển từ 621 sang 154 được không? và nếu đơn giản hơn e có thể hạch toán trực tiếp vào 642 luôn (kg fai3 qua 621 vá 154) có được kg?

Và có phải cty hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển thì bắt buộc phải HT giá vốn kg?
Thanks cả nhà ^.^!

Bạn xem quyết định 15, hoặc 48 _ tài khoỉan 154, chi phí sản xuất dở dang, phần hoạt động kinh doanh dịch vụ có ghi rõ.
Theo đó, kinh doanh vận tải, sử dụng tài khoản 154 để hạch toán tậo hợp chi phí và tính giá thành. Nếu có nhiều hoạt động kinh doanh vận tải hàng hoá, vận tải hành khách,... phải theo dõi, hạch toán từng đơn vị, hoặc bộ phận kinh doanh dịch vụ.

Như vậy đã hạch toán TK 154 thì phải có giá vốn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
A

annguyenhuynh

Guest
10/8/09
16
1
3
Tp.HCM
TK 642 phải đối ứng 911 nha bạn.
N911
C642
Bạn có thể sử dụng TK 154 luôn mà không cần sử dụng TK621. Tuy nhiên, theo mình nên sử dụng Tk 621, 622 khi hạch toán. Vì làm cách này tuy dài dòng, nhưng tiện trong việc quản lý, bạn có thể lấy báo cao chi tiết NVL, nhân công bất cứ lúc nào Sếp yêu cầu. Cách bạn hạch toán là đúng, chỉ sai phần TK642 lúc kết chuyển thôi.
 
D

Danhtc11

Guest
25/7/09
1
0
0
59
Binh Dinh
xin nhờ các anh, chị trong ngành giúp đỡ,e mới làm kế toán cho 1 cty chuyên về lĩnh vực dv vận tải, sổ sách của công ty này từ đầu năm đến giờ chưa có gì cả e phải làm từ đầu, ma e lại chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên sợ quá e chưa biết phải hạch toán như thế nào cho đúng, mong các anh chị giúp đỡ e nhé,à còn nữa hđ đầu vào của cty này chỉ là hđ xăng dầu thôi k biết dv vận tải thì tính giá vốn như thế nào và trong hđ xăng dầu đó e thấy còn có phí xăng dầu nữa k biết cái đó thì hạch toán thế nào, lúc này e đang rất bế tắc a c nào đã từng làm trong lĩnh vực này rồi thì làm ơn chỉ giúp e nhé nếu k e chết mất,cảm ơn a,c nhiều nhiều nhé.:wall:
Ngành DV vận tải thuộc loại hình bán sản xuất có nghĩa là:
1- Cước vận tải thu được (DT) do đơn vị thực hiện, bằng phương tiện thuộc quyền sở hữu của công ty hoặc (thuê TS hoạt động) loại này phải tập hợp tấth cải chi phí hình thành nên doanh thu đó KT phải mở tấp hợp chi phí trên các TK (621,622,627) tính giá thành (154) kết chuyển 632.
2- Nếu DT hình thành bằng cách phương tiện VC của đơn vị khác(Đơn vị mình chỉ là mua bán giá cước) Chỉ tập hợp chi phí TK632.
Có gì cần trao đổi chi tiết và Cty E ở TP HCM E LH Email Anh danhtc11@.Yahoo.com
 
R

Rungvietbac

Cao cấp
8/5/08
300
0
16
TP Thái Nguyên
Các bạn cho xin ý kiến nhé. Công ty mình chỉ có 2 xe ô tô con. Cả 2 chiếc đều dùng cả trong quản lý lẫn chở khách. Nhưng việc chở khách thì rất ít (từ 0 đến 3 chuyến/1 tháng thôi). Nhiều khi thì sếp đi công tác, tiện thì chở đối tác luôn, cũng thu tiền chở khách và viết hóa đơn cho khách. Như vậy, nếu mình không hạch toán riêng vận tải mà chỉ hạch toán doanh thu vào 511 và chi phí vào 642 có được không?
 
N

nganha022008

Guest
29/5/09
17
0
0
Bắc Ninh
ui e cảm ơn,theo cách này thì e đọc nó dễ hiểu hơn nhiều, xin đa tạ rất nhiều:angel:
Mình cũng làm công ty Vận tải nhưng hạch toán xăng dầu mình cho thẳng vào TK 154 sau cuối kỳ kết chuyển sang 632 luôn ko cần qua Tk 621 hay 152 gì hết
N154
N133
C111, 112 ...
 
K

kichvng

Sơ cấp
8/12/08
7
1
3
40
TpHCM
HÌnh như có cái gì đó không ổng ở chỗ này (tô đỏ đó)?
Vấn đề ở đây xăng để làm gì, ở khâu nào của quá trình SXKD. Nếu là kinh doanh vận tải thì xăng là NVL thì 621; Nếu xe này chở hàng đi bán thì 641, nếu phục vụ cho QLDN thì 642. Nhưng chắc là không có cái ĐK Nợ 154/Có 642 ??? (Nếu mua về nhập kho, rồi xuất kho chạy xe thì phải qua HT 152)...;
Chào
Mình cũng làm cty vận tải nhưng không hạch toán như vậy
Làm đơn giản hơn không đưa vào 621 mà đưa thẳng qua 641 luôn không cần xác định giá vốn đâu kết chuyển sang 911
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Mình cũng làm cty vận tải nhưng không hạch toán như vậy
Làm đơn giản hơn không đưa vào 621 mà đưa thẳng qua 641 luôn không cần xác định giá vốn đâu kết chuyển sang 911

Cách làm của bạn đúng là quá .....đơn giản như là đang....
 
H

huonghuongth

Guest
6/5/09
31
0
0
Vũng Tàu
Mình cũng làm cty vận tải nhưng không hạch toán như vậy
Làm đơn giản hơn không đưa vào 621 mà đưa thẳng qua 641 luôn không cần xác định giá vốn đâu kết chuyển sang 911

nếu như vậy thì cty vận tải k phải nhất thiết phải tính giá vốn đúng k ạ,vì từ 641 mình xác định kết quả kd luôn rồi:angel:
 
Sửa lần cuối:
L

lytt

Guest
10/4/07
40
0
6
39
HN
Hạch toán vào 621 hay 154 là theo quyết định mà công ty áp dụng là QĐ15 hay QĐ48 chứ không phải bạn làm bừa là được. Cái này xem lại quyết định của công ty rồi áp dụng nhé.
Còn khoản phí xăng dầu theo tớ được biết nó được đưa vào TK642
 
T

tuyetvothan

Sơ cấp
14/8/09
40
1
8
Bà Rịa-Vũng tàu
brvt

Mình cũng làm cty vận tải nhưng không hạch toán như vậy
Làm đơn giản hơn không đưa vào 621 mà đưa thẳng qua 641 luôn không cần xác định giá vốn đâu kết chuyển sang 911

nếu như vậy thì cty vận tải k phải nhất thiết phải tính giá vốn đúng k ạ,vì từ 641 mình xác định kết quả kd luôn rồi:angel:
Hương thân mến, trong công ty dịch vụ vận tải như công ty em thì để đơn giản hóa các nghiệp vụ kế toán và phù với quy mô của công ty thì em nên đăng ký áp dụng kế toán theo quyết định 48(kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ). Theo quyết định này các chi phí sản xuất sẽ được tập hợp thẳng vào tài khoản 154 chứ không qua các tk 621,622,627. CÒn các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp thì tập hợp thẳng vào tk 642( Chi phí quản lý kinh doanh).nếu theo quyết định 48 thì em chỉ cần ghi các chi phí về tiền mua xăng dầu và lệ phí xăng hạch toán thẳng vào 642 là đc, rất đơn giản và thuận tiện.
Còn như theo quyết định 15 thì chi phí xăng dầu định khoản vào tk 641 và phần lệ phí xăng dầu thì hạch toán vào tk642
 
T

thuhoai6987

Guest
17/11/08
11
0
0
Hà nội
Kế toán vận tải

Nếu bạn mua xăng dầu nhập kho rồi khi nào xe hết xăng thì đổ thi phải ghi nhận 152, nhưng thường xe chạy trên đường hết xăng thì ghé cây xăng đổ nên bạn định khoản thế này :
N 621: 1.771.773
N 642: 54.900
N 133: 177.177
C 111: 2.003.850
Sau đó chuyển qua 154
Nợ 154: 1.826.673
Có 621: 1.771.773
Có 642: 54.900
Cuối tháng kết chuyển qua TK 632 để tính GVHB bạn nhé

Cho e hỏi chút ạ. Có phải theo dõi từng chuyến đi ko ạ? Để biết được chuyến đó là lãi hay lỗ bao nhiêu ấy. VD: Tk 154 ( chuyến từ Hà nội đến Nam Đinh) hay (chuyến từ Hà nội đến Quảng Ninh.)
 
Sửa lần cuối:
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Cho e hỏi chút ạ. Có phải theo dõi từng chuyến đi ko ạ? Để biết được chuyến đó là lãi hay lỗ bao nhiêu ấy. VD: Tk 154 ( chuyến từ Hà nội đến Nam Đinh) hay (chuyến từ Hà nội đến Quảng Ninh.)

Về mặt nguyên tắc ở 154 bạn phải chi tiết theo từng chuyến, nhưng ít khi kế toán làm như vậy (tốn công rất nhiều) thường là để cuối tháng tính gộp chung tất cả.
Nếu theo dõi được, bạn nên làm theo cách của bạn (theo từng chuyến ở TK 154)
 
C

cucarot84

Sơ cấp
5/10/09
14
0
1
Da Nang
em đọc từ đầu đến giờ mỗi người mỗi kiểu hạch toán,em ko biết được ai hạch toán đúng,ai hạch toán sai.có ai biết chính xác câu trả lời này xin hơngs dẫn cụ thể cho em biết với.Công ty em thuộc công ty cổ phân chuyên ngành cho thuê xe,và sử dụng hình thức kế toán theo quy đinh 48.Mong mọi ngời giúp đỡ nha!tks
 
T

thuhoai6987

Guest
17/11/08
11
0
0
Hà nội
em đọc từ đầu đến giờ mỗi người mỗi kiểu hạch toán,em ko biết được ai hạch toán đúng,ai hạch toán sai.có ai biết chính xác câu trả lời này xin hơngs dẫn cụ thể cho em biết với.Công ty em thuộc công ty cổ phân chuyên ngành cho thuê xe,và sử dụng hình thức kế toán theo quy đinh 48.Mong mọi ngời giúp đỡ nha!tks
Bạn hách như sau:
Nợ 621
Nợ 642: phí xăng dầu
Nợ 1331
Có 111, 131
Sau đó chuyển sang Tk 154
Rồi kết chuyển tính giá vốn TK 632
 

Xem nhiều