Hạch toán nhân công trong xây dựng

  • Thread starter thanh huy tuyet
  • Ngày gửi
T

thanh huy tuyet

Trung cấp
14/8/08
82
0
0
nandinh
Mình làm cho Cty xây dựng. Bên Cty mình có ký hợp đồng cung cấp nhân công cho Cty A. Mỗi tháng xuất hóa đơn khoảng 36.000.000.Mình chưa hiểu cách hạch toán như thế nào cho đúng.
VD tháng 9 mình xuất hóa đơn tổng giá trị thanh toán là 33.000.000( đã bao gồm thuế 10%), phần nhân công trực tiếp tại công trường là 27.000.000 mình định khoản các bạn coi có đúng không góp ý giúp mình với:
Khi xuất hóa đơn:
Nợ 111,112: 30.000.000
Có 3331: 3.000.000
Có 511: 30.000.000
Khi tính lương cho công nhân trực tiếp tại CT:
Nợ TK 642: 27.000.000
Có TK 334: 27.000.000
Mình tính luôn lương vào chi phí của Cty vì đây không phải là làm toàn bộ công trình nên không phải là thành phẩm. Như vậy có đúng không, mong các bạn góp ý
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
X

XuanDuc

Cao cấp
2/9/04
254
0
16
53
Bình Dương
Mình làm cho Cty xây dựng. Bên Cty mình có ký hợp đồng cung cấp nhân công cho Cty A. Mỗi tháng xuất hóa đơn khoảng 36.000.000.Mình chưa hiểu cách hạch toán như thế nào cho đúng.
VD tháng 9 mình xuất hóa đơn tổng giá trị thanh toán là 33.000.000( đã bao gồm thuế 10%), phần nhân công trực tiếp tại công trường là 27.000.000 mình định khoản các bạn coi có đúng không góp ý giúp mình với:
Khi xuất hóa đơn:
Nợ 111,112: 30.000.000
Có 3331: 3.000.000
Có 511: 30.000.000
Khi tính lương cho công nhân trực tiếp tại CT:
Nợ TK 642: 27.000.000
Có TK 334: 27.000.000
Mình tính luôn lương vào chi phí của Cty vì đây không phải là làm toàn bộ công trình nên không phải là thành phẩm. Như vậy có đúng không, mong các bạn góp ý
Bạn không nói rõ Khách hàng đã trả tiền chưa ?
- Thành phẩm của bạn là doanh thu cho thuê nhân công. Về mặt thuế thì không ảnh hưởng nhưng về ý nghĩa phân tích TC thì không thể hạch toán vào 642.
 
O

oanhnt

Sơ cấp
15/10/08
20
0
0
Hung yen
Bạn không nói rõ Khách hàng đã trả tiền chưa ?
- Thành phẩm của bạn là doanh thu cho thuê nhân công. Về mặt thuế thì không ảnh hưởng nhưng về ý nghĩa phân tích TC thì không thể hạch toán vào 642.
ko nói rõ khách hàng đã trả tiền hay chưa cũng ko quan trọng, vì khi xuất hóa đơn (ghi nhận DT) thì nếu KH chưa ttoán có thể ghi nợ 131.
Mình cũng nghĩ là ko thể hạch toán vào 642.
Theo mình nghĩ 2 bút toán ở đây là ghi nhận giá vốn và DT, bút toán ghi nhận DT như bạn đã làm, còn bút toán ghi nhận giá vốn:
Nợ 632: 27 tr.
Có 334: 27tr.
Mong mọi người cho ý kiến!
 
T

thanh huy tuyet

Trung cấp
14/8/08
82
0
0
nandinh
Bạn không nói rõ Khách hàng đã trả tiền chưa ?
- Thành phẩm của bạn là doanh thu cho thuê nhân công. Về mặt thuế thì không ảnh hưởng nhưng về ý nghĩa phân tích TC thì không thể hạch toán vào 642.

Bạn XuanDuc ơi cho mình hỏi. Nếu như theo bạn giải thích thì thành phẩm chính là doanh thu cho thuê nhân công vậy mình hạch toán như thế nào cho cân đối vì mình xuất hoá đơn theo ví dụ là 30 triệu +10% VAT. Khi bàn giao lại cho bên A :
Nợ TK 154: 30.000.000
Có TK 155:30.000.000
Nhưng để tổng hợp được 154 thì chỉ có tiền lương CN( Lương CN chỉ có 27.000.000). Mình chưa hiểu phải làm thế nào cho đúng mong các bạn góp ý
 
T

thanh huy tuyet

Trung cấp
14/8/08
82
0
0
nandinh
Hạch toán chi phí nhân công trong xây dựng

ko nói rõ khách hàng đã trả tiền hay chưa cũng ko quan trọng, vì khi xuất hóa đơn (ghi nhận DT) thì nếu KH chưa ttoán có thể ghi nợ 131.
Mình cũng nghĩ là ko thể hạch toán vào 642.
Theo mình nghĩ 2 bút toán ở đây là ghi nhận giá vốn và DT, bút toán ghi nhận DT như bạn đã làm, còn bút toán ghi nhận giá vốn:
Nợ 632: 27 tr.
Có 334: 27tr.
Mong mọi người cho ý kiến!

Sao không thấy ai đóng góp ý kiến cho mình vậy? Mong các thành viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực XD đóng góp ý kiến vì mình mới làm trong ngành XD nên chưa có kinh nghiệm.
 
X

XuanDuc

Cao cấp
2/9/04
254
0
16
53
Bình Dương
Bạn XuanDuc ơi cho mình hỏi. Nếu như theo bạn giải thích thì thành phẩm chính là doanh thu cho thuê nhân công vậy mình hạch toán như thế nào cho cân đối vì mình xuất hoá đơn theo ví dụ là 30 triệu +10% VAT. Khi bàn giao lại cho bên A :
Nợ TK 154: 30.000.000
Có TK 155:30.000.000
Nhưng để tổng hợp được 154 thì chỉ có tiền lương CN( Lương CN chỉ có 27.000.000). Mình chưa hiểu phải làm thế nào cho đúng mong các bạn góp ý
- Khi xuất hóa đơn cho khách hàng :
Nợ 111,112,131 :33.000.000
Có 511 : 30.000.000
Có 3331 :3.000.000
- Ghi nhận chi phí nhân công phát sinh tương ứng doanh thu :
Nợ 622 :27.000.000
Có 334 :27.000.000
Bút toán kết chuyển :
Nợ 154 :27.000.000
Có 622 :27.000.000
- Cuối kỳ kết chuyển CP tính giá vốn :
Nợ 632 :27.000.000
Có 154 :27.000.000
 
Sửa lần cuối:
T

thanh huy tuyet

Trung cấp
14/8/08
82
0
0
nandinh
Hạch toán chi phí nhân công trong xây dựng

- Khi xuất hóa đơn cho khách hàng :
Nợ 111,112,131 :33.000.000
Có 511 : 3.000.000
Có 3331 :30.000.000
- Ghi nhận chi phí nhân công phát sinh tương ứng doanh thu :
Nợ 622 :27.000.000
Có 334 :27.000.000
Bút toán kết chuyển :
Nợ 154 :27.000.000
Có 622 :27.000.000
- Cuối kỳ kết chuyển CP tính giá vốn :
Nợ 632 :27.000.000
Có 154 :27.000.000

Vậy mình không phải kết chuyển từ 154 qua 155 thì làm sao có thành phẩm để xuất? Mong bạn Xuanduc và các bạn gỡ rối giúp mình tình huống này.
 
X

XuanDuc

Cao cấp
2/9/04
254
0
16
53
Bình Dương
Sản phẩm xây dựng bạn không cần thiết phải nhập vào 155 rồi xuất kho. Từ 154 K/c thẳng qua 632
 
T

thanh huy tuyet

Trung cấp
14/8/08
82
0
0
nandinh
Hạch toán chi phí nhân công trong xây dựng

Sản phẩm xây dựng bạn không cần thiết phải nhập vào 155 rồi xuất kho. Từ 154 K/c thẳng qua 632

Cảm ơn bạn XuanDuc rất nhiều
 
M

meoconconmeo

Guest
21/11/09
3
0
0
36
ca mau
minh là thành viên mới minh cũng có một số rắc rối
công Ty mình mới thành lập hồi tháng 5 /2009 nhung mình chưa dăng ký lao động cho ai hết bay giờ mình phai xuất HD nhân công nên không biết phải làm sao
 
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
- Khi xuất hóa đơn cho khách hàng :
Nợ 111,112,131 :33.000.000
Có 511 : 3.000.000
Có 3331 :30.000.000
- Ghi nhận chi phí nhân công phát sinh tương ứng doanh thu :
Nợ 622 :27.000.000
Có 334 :27.000.000
Bút toán kết chuyển :
Nợ 154 :27.000.000
Có 622 :27.000.000
- Cuối kỳ kết chuyển CP tính giá vốn :
Nợ 632 :27.000.000
Có 154 :27.000.000

Theo em thì làm như chú Xuân Đức như vậy là đúng rồi ạ. phần chênh lệch giữa hóa đơn và giá vốn (3tr) sẽ là phần lãi. Nếu Cty hạch toán theo QĐ 48 thì 622 thay luôn bằng 154.
 

Similar threads

P
Trả lời
2
Lượt xem
968
Kế toán doanh nghiệp
Phạm Hiền 180890
P
H
Trả lời
0
Lượt xem
825
Kế toán doanh nghiệp
Hoàng T. Thúy Nga
H
N
Trả lời
1
Lượt xem
2K
Viet Huong

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA