HẠch ToÁn Hang KhuyẾn Mai

  • Thread starter chipcon
  • Ngày gửi
C

chipcon

Guest
18/5/05
44
0
6
Hà Nội
Khi HĐ Mua Hàng có Hàng KM không có giá bán thì Cty mua được hưởng hang KM đó sẽ hạch toán như thế nào. Nếu mình xuất bán hàng KM thành hàng có giá bán thì hạch toán ? và ngược lại nếu mình xuất hàng có giá thành hàng KM cho khách hàng thì hạch toán ? Mọi ngươì chỉ giùm em vơí.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
- Nếu hàng KM không có giá bán nhưng được ghi trên HĐ thì bạn ước tính giá mặt hàng đó trên thị trường là bao nhiêu mà ĐK :

Nợ TK 156

Có TK 711

- Nếu xuất bán hàng KM cho khách hàng mà có giá bán :

+ Phản ánh giá vốn :

Nợ TK 632

Có TK 156

+ Phản ánh doanh thu (không phản ánh thuế GTGT) :

Nợ TK 131, 111, 112

Có TK 511

- Nếu xuất hàng KM cho khách hàng :

Nợ TK 641

Có TK 156

Nhưng hàng khuyến mại cho khách cũng phải có một tỷ lệ nhất định so với tổng chi phí kinh doanh trong kỳ, không xuất được tràn lan đâu.

chipcon nói:
Khi HĐ Mua Hàng có Hàng KM không có giá bán thì Cty mua được hưởng hang KM đó sẽ hạch toán như thế nào. Nếu mình xuất bán hàng KM thành hàng có giá bán thì hạch toán ? và ngược lại nếu mình xuất hàng có giá thành hàng KM cho khách hàng thì hạch toán ? Mọi ngươì chỉ giùm em vơí.
 
P

Pham Duc Nguyen

Guest
13/12/04
21
0
0
Ho Chi Minh City
Nếu Cty bạn là cty KD dạng cty phân phối cũng thực hiện KM thì bạn ghi nhận hàng hoá KM đó vào TK156 chi tiết hh KM ko ghi giá bán.
Còn nếu Cty bạn ko thực hiện KM thì bạn hạch toán như Nguyen Tu Anh đã nói ở trên.
 
A

Acc242

Cao cấp
4/5/04
285
1
18
HCMC
Truy cập trang
Mình đống ý với ý kiến của Duc Nguyen
Tuy nhiên, theo mình thì Tu Anh confused giữa mua hàng có khuyến mãi và bán hàng khuyến mãi. Trường hợp nếu bạn mua hàng có hàng khuyến mãi nhưng khi xuất hàng bán bình thường (k phải khuyến mãi) thì hóa đơn phải ghi thuế GTGT và hạch toán thuế GTGT chứ làm gì có chuyện k nộp thuế GTGT.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Ở đây mình nói đến không ghi thuế GTGT hàng bán ra trong trường hợp hàng bán ra là hàng công ty được khuyến mãi. Nếu trên hóa đơn mua vào không ghi giá của hàng khuyến mãi, tức cũng không có thuế GTGT đầu vào, thì khi bạn xuất ra bạn lấy tiền thuế ở đâu để được khấu trừ cho hàng bán ra? Có "vào" thì mới có "ra" chứ!
Acc242 nói:
Tu Anh confused giữa mua hàng có khuyến mãi và bán hàng khuyến mãi.
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
Hi, hàng đó là được khuyến mãi chứ có phải bỏ tiền ra mua đâu mà TAnh còn đòi khấu trừ nữa nhỉ! (TH này thì "vào" còn nhiều hơn "ra" đấy chứ, hihi...)

Bất cứ hàng nào khi bán (nội địa) cũng phải chịu thuế VAT, chỉ trừ hàng không thuộc đối tượng chịu thuế thôi.
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,030
410
83
46
Ninh Thuận
To Nguyen Tu Anh, ACC242 nói bạn confused là đúng , như Lannhu đã phân tích.
Hàng hóa khuyến mãi (đặc biệt là đối với hàng nhập khẩu) có những hàng hóa đặc biệt nên người nhận không thể nào hạch toán theo giá thị trường lúc đó được.Theo Mina nghĩ thì khi đó mình không hạch tóan được giá vốn, mà chỉ đến khi nào bán được thì xem là khỏan doanh thu này là khoản bán hàng không có giá vốn. Như vậy có được không các bạn nhỉ?
Đằng nào thì cũng nộp thuế.
 
N

nguyentronghuy

Guest
3/3/05
28
0
0
44
Binh Duong
To Nguyen Tu Anh:

Mình có 2 tình huống đặt ra để cùng thảo luận với các bạn:

VD1: DNA mua 10 sp, trị giá 100 triệu, giảm giá 10%.
Trong trường hợp này theo chuẩn mực hàng tồn kho thì chiết khấu, giảm giá được trừ khỏi chi phí mua (Nợ tài khoản 156 90 triệu)
VD2: DNA mua 10 sản phẩm và được khuyến mại 1 sản phẩm cùng loại
Có thể suy diễn theo nghĩa khác, bạn có được 11 sp nhưng chỉ thanh toán 100 triệu.
Trong trường hợp này có 2 cách để hạch toán:
Cách 1: Định khoản nợ 156 100 triệu (1 sản phẩm khoản 9,1 triệu)
Cách 2: Định khoản: - nợ 156 100 triệu
và ghi thêm bút toán nợ 156 10 triệu (sản phẩm khuyến mại) và ghi có 711 10 triệu
Theo bài gửi của Tu Anh thì xử lý theo cách 2.
Theo bạn, cách nào đúng?
 
A

Acc242

Cao cấp
4/5/04
285
1
18
HCMC
Truy cập trang
To Tu Anh
Nếu đầu vào là hàng khuyến mãi không thu tiền thì k chịu thuế GTGT nhưng nếu đầu ra là bán hàng thu tiền bình thường thì vẫn chịu thuế GTGT dù cho k có đầu vào (vẫn phải xuất đầu ra)
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
To nguyentronghuy !

Tôi xin phép trả lời thay Tú Anh 1 chút nhé.

VD1: DNA mua 10 sp, trị giá 100 triệu, giảm giá 10%.
Trong trường hợp này theo chuẩn mực hàng tồn kho thì chiết khấu, giảm giá được trừ khỏi chi phí mua (Nợ tài khoản 156 90 triệu)
Trường hợp này áp dụng cho chiết khấu thương mại và cần phải có biên bản điều chỉnh cộng với việc xuất hoá đơn điều chỉnh (chấm dứt mua hàng và không thể trừ vào lần mua hàng sau).
Theo hướng dẫn của tổng cục thuế thì doanh nghiệp cũng có thể giảm giá trực tiếp trên hoá đơn mua hàng nhưng phải ghi rõ giảm giá cho lần mua nào, hoá đơn số mấy...

Như vậy nếu việc điều chỉnh giá thực hiện ngay tại lần mua hàng đó thì bạn chỉ phản ánh giá trị hàng hoá đó là 90T thôi còn nếu việc điều chỉnh này sẽ được thực hiện vào các đợt mua hàng tiếp theo thì vẫn phải phản ánh giá trị lô hàng là 100T

VD2: DNA mua 10 sản phẩm và được khuyến mại 1 sản phẩm cùng loại
Có thể suy diễn theo nghĩa khác, bạn có được 11 sp nhưng chỉ thanh toán 100 triệu.
Trong trường hợp này có 2 cách để hạch toán:
Cách 1: Định khoản nợ 156 100 triệu (1 sản phẩm khoản 9,1 triệu)
Cách 2: Định khoản: - nợ 156 100 triệu
và ghi thêm bút toán nợ 156 10 triệu (sản phẩm khuyến mại) và ghi có 711 10 triệu
Theo hướng dẫn của tổng cục thuế thì với 10 sản phẩm bình thường sẽ ghi hoá đơn riêng và sản phẩm khuyến mãi sẽ phải tách ra 1 hoá đơn riêng nên sẽ hạch toán theo cách 2.
 
H

hangphuong

Guest
9/3/05
42
0
0
42
Ha Noi
Hi Huy
Cả 2 cách đều đúng. Vì cuối cùng thì Lãi vấn như nhau. Nhưng cách 2 theo Tu Anh thì sẽ phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ kinh tế phát sinh hơn C1 đó.
 
N

nguyentronghuy

Guest
3/3/05
28
0
0
44
Binh Duong
To Tranvanhung,

Như vậy theo bạn thì nếu không tách thành 2 hóa đơn, nên ghi giảm giá hàng tồn kho
Còn nếu tách thành 2 hóa đơn riêng, phản ảnh hàng khuyến mại vào thu nhập khác. Như vậy phải chăng hình thức (cách viết hóa đơn) làm thay đổi nội dung (bản chất của nghiệp vụ).

Vd như: 1/ Hóa đơn ghi 11 sản phẩm trị giá 100 triệu
2/ Hóa đơn ghi 10 sản phẩm và 1 sản phẩm khuyến mại (đơn giá =0) tổng trị giá 100 triệu.
Về bản chất là công ty khuyến khích việc mua hàng của bạn nên chuyển giao cho bạn 11 sản phẩm với giá trị 100 triệu.(nhưng dưới 2 hình thức)

Nếu gạt bỏ vấn đề thuế sang một bên, bản chất của nghiệp vụ này theo bạn phải hạch toán thế nào cho đúng?
 
C

chipcon

Guest
18/5/05
44
0
6
Hà Nội
Mọi người thử xem giùm cách này có đúng không nha. Sếp em ông ý bảo hàng KM nên để treo trên TK, khi nào xuất hàng KM để thành hàng bán có doanh thu thì chuyển hàng KM trên TK treo thành hàng có giá vốn ( nhập kho thành hàng có giá vốn ) sau đó xuất bán hàng. Trước kia sếp em ông cũng làm kế toán trưởng cho các cty nước ngoài, ông bảo ông học cách đó ở kế toán Mỹ, và hình như cũng ít người biết cách này.
Còn nữa, hình như em nghe thấy bảo nếu như hàng có giá vốn xuất thành hàng KM cho khách hàng thì bên thuế sẽ không chịu, còn nếu hàng KM xuất bán thành hàng có doanh thu thì bên thuế chịu ( vì như thế lãi sẽ cao mà lại không mất chi phí), còn có chị bảo em không hạch toán hàng KM vào sổ. Em thật sự cũng không hiểu thật sự mô tê ra sao ?
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
To Huy !

1/ Hóa đơn ghi 11 sản phẩm trị giá 100 triệu
Nếu hoá đơn ghi số lượng là 11 sp và tổng giá trị là 100T thì giá trị của mỗi sản phẩm là 100T/11 (tất cả 11 sp này đều có đơn giá bằng nhau) thì sẽ ghi nhận giá trị của 11 sp này là 100T và sẽ không phát sinh khoản thu nhập khác.

2/ Hóa đơn ghi 10 sản phẩm và 1 sản phẩm khuyến mại (đơn giá =0) tổng trị giá 100 triệu.
Theo quy định của tổng cục thuế thì hàng khuyến mãi cũng phải ghi giá trị của sản phẩm (lấy bằng giá vốn hoặc giá bán) chứ không được phép để đơn giá = 0.

Khi hạch toán bạn nên căn cứ vào chứng từ cũng như các quy định của tổng cục thuế, không nên nói là bản chất thế này thế kia nên tôi phải hạch toán như thế.
Tôi gửi kèm cho bạn 1 công văn để bạn them khảo nhé.
 

Đính kèm

  • Hoa don hang khuyen mai.pdf
    10.6 KB · Lượt xem: 62
C

Classy

Guest
4/6/05
50
1
6
HCMC
chipcon nói:
Khi HĐ Mua Hàng có Hàng KM không có giá bán thì Cty mua được hưởng hang KM đó sẽ hạch toán như thế nào. Nếu mình xuất bán hàng KM thành hàng có giá bán thì hạch toán ? và ngược lại nếu mình xuất hàng có giá thành hàng KM cho khách hàng thì hạch toán ? Mọi ngươì chỉ giùm em vơí.
To Chipcon: mình chia sẽ cùng bạn cách giải quyết như thế này nhé:
Ví dụ bạn được khuyến mãi là hàng hoá 100 triệu và sau đó bạn lấy số hàng đó bán, bạn định khoản như sau:
1. Khi nhận hàng khuyến mãi:
Nợ 156: 100tr
Có 711: 100tr
2. Khi xuất bán:
Nợ 632: 100tr
Có 156: 100tr
3. Phản ánh doanh thu (và tất nhiên bạn phải nộp thuế rồi):
Nợ 111, 112, 131: 110tr
Có 511: 100tr
Có 3331: 10tr (nếu thuế 10%)
Bạn đừng nghĩ sẽ phải đóng thuế TNDN 2 lần trên 711 và 511 nha, chỉ phải đóng trên 711 (xuất bán 100tr thôi)
Cuối kỳ :
a. Nợ 911: 100tr
Có 632: 100tr
b. Nợ 511: 100tr
Có 911: 100tr
Và: Nợ 711: 100tr
Có 911: 100tr
lúc này 511 tất toán hết, chỉ còn 711
** Nếu xuất bán là 120 thì bạn hạch toán tương tự nhưng lúc này thuế TNDN phải đóng cả trên 711 và phần chênh lệch 20 đã xuất bán đó.
Chúc thành công
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA