Công ty mình đang thực hiện dự án đầu tư,phần san lấp mặt bằng đã xong,mình tập hợp trên tài khoản 241 và kết chuyênt sang tài khoản 213 như vậy có đúng không?
Bạn nào biết trả lời cho mình với
Công ty mình đang thực hiện dự án đầu tư,phần san lấp mặt bằng đã xong,mình tập hợp trên tài khoản 241 và kết chuyênt sang tài khoản 213 như vậy có đúng không?
Bạn nào biết trả lời cho mình với
Chi phí đền bù sao bạn đưa vào tài khoản 213 là TSCĐ vô hình được trong khi cty bạn là đang thực hiện dự án đầu tư chứ cty bạn đâu có kinh doanh dự án đâu, còn chi phí san lấp jmặt bằng bạn tập hợp trên 241 rồi kết chuyển sang 211 là đúng rồi vì các chi phí đầu tư xây dựng cuối kỳ đều kết chuyển sang TSCĐ hữu hìnhCho mình hỏi: giống như bạn này nhưng khác là Công ty mình đang thực hiện dự án đầu tư
Dự án xây dựng cơ sở 2. Các chi phí đền bù mình hạch toán 213 còn chi phí san lấp mặt bằng đã xong,mình tập hợp trên tài khoản 241 và kết chuyển sang tài khoản 211 như vậy có đúng không?
Tại sao lại kết chuyển tài khoản 213 : TSCĐ Vô Hình? Bạn đang nói đến quyền sử dụng đât? Bạn phải xem lại QSD đất của bạn có đủ điều kiện để ghi nhận chưa?
Theo tôi thì công ty bạn thực hiện dự án đầu tư thì phải nói đầu tư như thế nào? San lấp để làm gì? Đầu tư nhưng phải cụ thể đầu tưu như thế nào? Xây nhà để bán hay không? Xây nhà, xây văn phòng cho thuế?
Không nêu rõ thì không biết hạch toán thế nào đâu