Thanh lý tài sản đang phân bổ 142 ???

  • Thread starter PTROSY
  • Ngày gửi
P

PTROSY

Guest
18/7/08
39
0
6
39
HCM
Mọi người ai biết giúp mình với nha!
Hồi năm 2008 cty mình có mua 1 cái máy lạnh nguyên giá là : 6.000.000 nên mình đưa vào 142 phân bổ chi phí. Đến nay mình đã phân bổ: 5.600.000, Giá trị còn lại : 400.000.
Giờ mình thanh lý, số tiền thu về từ nhượng bán : 1.000.000, Thuế 10% : 100.000.
Mình hạch toán như thế này có đúng ko, ai có kinh nghiệm chỉ cho mình với. Thanks!
Nợ 811 : 400.000
Có 142 : 400.000
Khi xuất hoá đơn, ghi nhận thu nhập từ nhượng bán :
Nợ 111/112: 1.100.000
Có 711 : 1.000.000
Có 33311 : 100.000
Với lại mọi người cho mình hỏi luôn là có cần thủ tục gì khi thanh lý không???
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nguyen lam ngoc

Trung cấp
theo mình thì làm như sau:
khi thanh lý phải xóa sổ TSCĐ
Nợ TK 214: 5.600.000
Nợ TK 811: 400.000
Có TK 211: 6.000.000
thu nhập từ nhượng bán thì làm giống như bạn đã làm!
:015:
 
P

phunglam

Trung cấp
Theo mình thì bạn đưa vào 142 tức là đã đưa vào CCDC chưa đủ yếu tố TSCĐ thì làm như bạn là đúng còn như bạn Ngoc thì khi nào mình đưa vào TSCĐ thì mới liên quan tới 211 - 214. Nhưng trước khi đưa vào 142 bạn có nhập kho 153 không? CCDC chưa đủ yếu tố TSCĐ thì nhập kho trước khi xuất kho đưa vào phân bổ.
 
N

nutize

Guest
30/10/09
2
0
0
35
thái bình
1.nợ tk 214 : 5.600.000
nợ tk 811: 400.000
có tk 211 : 6.000.000
2.nợ tk 111 / 112 : 1.100.000
có tk 711 : 1.000.000
có tk 3331 : 100.000
 
S

solomon2211

Trung cấp
Bạn PTROSY hạch toán đúng rồi. Tài sản có giá trị dưới 10 triệu thì không hạch toán vào TSCĐ. Bạn phân bổ chi phí từ tài khoản 142 là đúng.
 
sunny3108

sunny3108

Trung cấp
12/9/08
87
0
0
39
Hà Nội
Mọi người ai biết giúp mình với nha!
Hồi năm 2008 cty mình có mua 1 cái máy lạnh nguyên giá là : 6.000.000 nên mình đưa vào 142 phân bổ chi phí. Đến nay mình đã phân bổ: 5.600.000, Giá trị còn lại : 400.000.
Giờ mình thanh lý, số tiền thu về từ nhượng bán : 1.000.000, Thuế 10% : 100.000.
Mình hạch toán như thế này có đúng ko, ai có kinh nghiệm chỉ cho mình với. Thanks!
Nợ 811 : 400.000
Có 142 : 400.000
Khi xuất hoá đơn, ghi nhận thu nhập từ nhượng bán :
Nợ 111/112: 1.100.000
Có 711 : 1.000.000
Có 33311 : 100.000
Với lại mọi người cho mình hỏi luôn là có cần thủ tục gì khi thanh lý không???
Theo mình thì bạn Hạch toán thế là đúng rồi. bạn kiểm tra lại trước khi phân bổ 142 có cho vào 153 nhập kho ko để làm bút toán xoá sổ CCDC thôi. như bạn Phunglam nói đấy.
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
58
Binh duong
Mọi người ai biết giúp mình với nha!
Hồi năm 2008 cty mình có mua 1 cái máy lạnh nguyên giá là : 6.000.000 nên mình đưa vào 142 phân bổ chi phí. Đến nay mình đã phân bổ: 5.600.000, Giá trị còn lại : 400.000.
Giờ mình thanh lý, số tiền thu về từ nhượng bán : 1.000.000, Thuế 10% : 100.000.
Mình hạch toán như thế này có đúng ko, ai có kinh nghiệm chỉ cho mình với. Thanks!
Nợ 811 : 400.000
Có 142 : 400.000
Khi xuất hoá đơn, ghi nhận thu nhập từ nhượng bán :
Nợ 111/112: 1.100.000
Có 711 : 1.000.000
Có 33311 : 100.000
Với lại mọi người cho mình hỏi luôn là có cần thủ tục gì khi thanh lý không???
Có ý kiến về vấn đề này như sau :
Phần giá trị còn lại của CCDC chưa phân bổ hết thì phân bổ lần cuối vào chi phí kinh doanh, phần thu nhập hạch toán giảm chi phí kinh doanh (không ghi nhận chi phí và thu nhập khác)
 
P

PTROSY

Guest
18/7/08
39
0
6
39
HCM
Cảm ơn mọi người góp ý!
@: Mình không đưa vào 153 gì hết bạn à, chỉ đưa vào 142 thôi.
Theo cách của HOANGNAM thi sao mọi người. Bạn thì nói mình làm đúng bạn thì nói không nên???^^
 
hoalantieu2030

hoalantieu2030

Money can't buy happiness
26/8/09
283
1
18
Nơi không có biển
Bạn làm đúng rùi. Xuất hóa đơn là xong mà. Nhưng sao trước đây mua về bạn ko ghi tăng 153 mà cho thẳng vào 142 thế nhỉ, lạ quá.
 
P

PTROSY

Guest
18/7/08
39
0
6
39
HCM
@Hoatieulan: Hix...do mình không biết bạn à, hồi đó đi làm mà chưa có học j về kế toán, giờ mới đi học^^
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
58
Binh duong
Bạn làm đúng rùi. Xuất hóa đơn là xong mà. Nhưng sao trước đây mua về bạn ko ghi tăng 153 mà cho thẳng vào 142 thế nhỉ, lạ quá.
Không phải cứ mua CCDC về là ghi tăng 153 đâu bạn. Bạn chỉ ghi vào 153 nếu bạn nhập kho. Nếu mua về và trang bị luôn cho bộ phận sử dụng và dự kiến phân bổ dần thì hạch toán vào 142 hoặc 242 (tùy thời gian phân bổ).
 
D

dinhthuynga

Trung cấp
1/11/09
61
3
8
37
ha noi
Mọi người ai biết giúp mình với nha!
Hồi năm 2008 cty mình có mua 1 cái máy lạnh nguyên giá là : 6.000.000 nên mình đưa vào 142 phân bổ chi phí. Đến nay mình đã phân bổ: 5.600.000, Giá trị còn lại : 400.000.
Giờ mình thanh lý, số tiền thu về từ nhượng bán : 1.000.000, Thuế 10% : 100.000.
Mình hạch toán như thế này có đúng ko, ai có kinh nghiệm chỉ cho mình với. Thanks!
Nợ 811 : 400.000
Có 142 : 400.000
Khi xuất hoá đơn, ghi nhận thu nhập từ nhượng bán :
Nợ 111/112: 1.100.000
Có 711 : 1.000.000
Có 33311 : 100.000
Với lại mọi người cho mình hỏi luôn là có cần thủ tục gì khi thanh lý không???

theo như mình đươc học thì :
bút toán đầu :N214:5tr6
N811:0,4tr
C211:6tr
khi xuất hoá đơn thu tiền nhượng bán thì:N111/112:1.1 tr
C711:1tr
C333:0,1tr
 
V

VuThi Ngoc

Sơ cấp
25/9/09
48
1
0
City
Bạn hạch toán như thế là đúng rồi. Cty anh cũng đã có lần làm như vậy.
Thêm quyết định thanh lý của lãnh đạo đơn vị nữa là đựoc rồi, QĐ nêu rõ lý do thanh lý, cq Thuế kiểm tra là ổn rồi.
 
T

thutrang1989

Guest
26/10/09
51
0
6
35
Hải Phòng
biên bản thanh lý công cụ dụng cụ

Cty mình muốn thanh lý một số CCDC (chưa đủ đk là TSCD) thì thủ tục làm như thế nào vậy? ai có mẫu biên bản thanh lý CCDC ko giúp mình với!
thank mọi người !
 
P

PTROSY

Guest
18/7/08
39
0
6
39
HCM
@Vu Thi Ngoc: BẠN CÓ MẪU QUYẾT ĐỊNH THANH LÝ ĐÓ KHÔNG...CHO MÌNH XIN NHA.
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
58
Binh duong
theo như mình đươc học thì :
bút toán đầu :N214:5tr6
N811:0,4tr
C211:6tr
khi xuất hoá đơn thu tiền nhượng bán thì:N111/112:1.1 tr
C711:1tr
C333:0,1tr

Bạn ơi, với giá trị 6.000.000 đồng thì sao ghi nhận là TSCĐ được mà khi thanh lý bạn hạch toán như trên.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA