Thanh toán với người bán

  • Thread starter hoaqua
  • Ngày gửi
H

hoaqua

Sơ cấp
24/10/09
10
0
0
quangyenyenhungquangninh
Có anh chị nào biết trả lời giúp em
Cty em đặt mua hàng ngày 25/10/2009.
Ngày 27/10/2009 nhận được hàng.
Ngày 29 mới nhận được hoá đơn.
Ngày 1/11/2009 thì mới chuyển tiền trả người bán.
hãy giúp em đinh khoản.
và em phải theo dõi sổ thanh toán với người bán ntn.
em cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nguyen lam ngoc

Trung cấp
27/10
Nợ TK 156
Có TK 331
29/10( bổ sung thuế, nếu giá hạch toán bằng giá hóa đơn. Nếu ko bằng nhau thì ghi thêm phần chênh lệch giữa giá hạch toán và hóa đơn: Nợ TK 156:....)
Nợ TK 133
Có TK 331
1/11
Nợ TK 331
Có TK 111,112....
mong được mọi người góp ý!:015:
 
Sửa lần cuối:
P

phunglam

Trung cấp
Các bạn đang hỏi kế toán quản trị hay kế toán thuế đây? Nế là quản trị thì đơn giản phải không? Hàng về thì nhập kho giá đã có thuế, có liên quan gì đến HĐ? Còn với Thuế thì chứng từ có lúc nào nhập lúc đó chứ. Không chứng từ là không hợp lệ làm sao hạch toán được. Với Thuế, chứng từ hợp lệ là căn cứ để chấp nhận nghiệp vụ đó hạch toán hợp lệ tức là có phát sinh. Còn có phát sinh mà không chứng từ thì cũng không chấp nhận đâu. Các bạn nên căn cứ vào ngày tháng trên chứng từ mà hạch toán là tốt nhất. Đỡ bị nhầm lẫn sau này.
 
Sửa lần cuối:
R

Rungvietbac

Cao cấp
8/5/08
300
0
16
TP Thái Nguyên
Có anh chị nào biết trả lời giúp em
Cty em đặt mua hàng ngày 25/10/2009.
Ngày 27/10/2009 nhận được hàng.
Ngày 29 mới nhận được hoá đơn.
Ngày 1/11/2009 thì mới chuyển tiền trả người bán.
hãy giúp em đinh khoản.
và em phải theo dõi sổ thanh toán với người bán ntn.

Việc mua hàng diễn ra trong vài ngày thế thì theo mình chỉ cần hạch toán khi có hóa đơn (ngày 29/10/09) là đủ. Bỏ qua cái vụ nhận hàng trước đó 2 ngày đi, coi như nhận cùng ngày với hóa đơn cho đơn giản.
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
58
Binh duong
Có anh chị nào biết trả lời giúp em
Cty em đặt mua hàng ngày 25/10/2009.
Ngày 27/10/2009 nhận được hàng.
Ngày 29 mới nhận được hoá đơn.
Ngày 1/11/2009 thì mới chuyển tiền trả người bán.
hãy giúp em đinh khoản.
và em phải theo dõi sổ thanh toán với người bán ntn.
em cảm ơn
Trường hợp hàng về nhưng chưa có HĐ thì lưu PNK (chưa có giá) vào hồ sơ "Hàng chưa có HĐ', sau đó nếu trong tháng HĐ về thì hạch toán như trường hợp hàng và HĐ cùng về. Có nghĩa là ngày 29 bạn mới hạch toán : Nợ 156, 133 / Có 331, sang tháng sau thì hạch toán : Nợ 331 / Có 112. Sổ thanh toán với người bán theo dõi bình thường thôi bạn.
 
B

Bong06

Guest
16/10/09
20
0
0
Mùa Hè không nóng
Có anh chị nào biết trả lời giúp em
Cty em đặt mua hàng ngày 25/10/2009.
Ngày 27/10/2009 nhận được hàng.
Ngày 29 mới nhận được hoá đơn.
Ngày 1/11/2009 thì mới chuyển tiền trả người bán.
hãy giúp em đinh khoản.
và em phải theo dõi sổ thanh toán với người bán ntn.
em cảm ơn

Theo minh bạn hạch toán như sau
Ngày 27/10: Nợ 152/Có 331 : số tiền cần trả cho khách hàng theo số tạm tính (vì bạn chưa có HD mà)
Ngày 29/10: Nợ 152: Số tiền hàng/Nợ 133: Số tiền thuế (nếu có)/ Có 331: Tổng số tiền cần phải trả - đi số tiền bạn dã ghi sổ số tạm tính
Ngày 01/11 : Nợ 331/Có 111: trả bằng tiền mặt hoặc Co 112: Neu thanh toan qua NH
Chúc bạn làm tốt nha
:015:
 
Sửa lần cuối:
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,127
522
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Có anh chị nào biết trả lời giúp em
Cty em đặt mua hàng ngày 25/10/2009.
Ngày 27/10/2009 nhận được hàng.
Ngày 29 mới nhận được hoá đơn.
Ngày 1/11/2009 thì mới chuyển tiền trả người bán.
hãy giúp em đinh khoản.
và em phải theo dõi sổ thanh toán với người bán ntn.
em cảm ơn

Dùng đồng nội tệ VNĐ thì tình huống này đơn giản thôi
Ngày 27/10/2009 nhận được hàng ghi nhận
Nợ TK 152,153,156( tuỳ bạn mua gì)
Có TK 331
ngày 29/10/2009 nhận được hoá đơn( hoá đơn phải ghi ngày 27/10/2009) ghi thêm thuế
Nợ TK 1331
Có TK 331
Nếu hoá đơn ghi ngày 29/10/2009 thì xoá bút toán ngày 27 đi và ghi nhận cả vào ngày 29/10/2009
Ngày 1/11/2009 thanh toán ghi
Nợ TK 331
Có TK 111,112( tuỳ thanh toán tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng và tuỳ vào giá trị hàng hoá mua bao nhiêu, nếu từ 20 triệu trở lên thì phải thanh toán qua ngân hàng nếu muốn ghi nhận thuế GTGT được khấu trừ)
Chào bạn!
 
H

haxuyen

Sơ cấp
14/10/09
48
0
0
ha noi
27/10
Nợ TK 156
Có TK 331
29/10( bổ sung thuế, nếu giá hạch toán bằng giá hóa đơn. Nếu ko bằng nhau thì ghi thêm phần chênh lệch giữa giá hạch toán và hóa đơn: Nợ TK 156:....)
Nợ TK 133
Có TK 331
1/11
Nợ TK 331
Có TK 111,112....
mong được mọi người góp ý!:015:

Hạch toán như bạn là đúng rùi đó
Ai chưa rõ thì tham khảo chế độ kế toán doanh nghiệp theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC
 
H

haxuyen

Sơ cấp
14/10/09
48
0
0
ha noi
Các bạn đang hỏi kế toán quản trị hay kế toán thuế đây? Nế là quản trị thì đơn giản phải không? Hàng về thì nhập kho giá đã có thuế, có liên quan gì đến HĐ? Còn với Thuế thì chứng từ có lúc nào nhập lúc đó chứ. Không chứng từ là không hợp lệ làm sao hạch toán được. Với Thuế, chứng từ hợp lệ là căn cứ để chấp nhận nghiệp vụ đó hạch toán hợp lệ tức là có phát sinh. Còn có phát sinh mà không chứng từ thì cũng không chấp nhận đâu. Các bạn nên căn cứ vào ngày tháng trên chứng từ mà hạch toán là tốt nhất. Đỡ bị nhầm lẫn sau này.

Cái này thì bạn hiểu nhầm rùi, thời điểm ghi nhận vật tư hàng hóa về là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, rủi ro gắn liền với vật tư, hàng hóa. Bạn không cần thiết có hóa đơn GTGT mới hạch toán mà chỉ cần có biên bản giao nhận hàng, phiếu kiểm kê hàng, phiếu nhập kho thôi!
 
L

LindegasVietNam

Sơ cấp
30/6/09
30
0
0
38
BR-VT
có anh chị nào biết trả lời giúp em
cty em đặt mua hàng ngày 25/10/2009.
Ngày 27/10/2009 nhận được hàng.
Ngày 29 mới nhận được hoá đơn.
Ngày 1/11/2009 thì mới chuyển tiền trả người bán.
Hãy giúp em đinh khoản.
Và em phải theo dõi sổ thanh toán với người bán ntn.

việc mua hàng diễn ra trong vài ngày thế thì theo mình chỉ cần hạch toán khi có hóa đơn (ngày 29/10/09) là đủ. Bỏ qua cái vụ nhận hàng trước đó 2 ngày đi, coi như nhận cùng ngày với hóa đơn cho đơn giản.

1 / n152,153,156,211
n133( nếu có)
c 331
2/ c 331
n 112
thực tế theo lý thuyết thì hơi khác 1 chút, vì nó sẽ có 1 bút toán thể hiện hàng mua đã về mà chưa có hoá đơn. Nhưng thực tế bạn không nên dài dòng phát sinh quá nhiều nghiệp vụ mà thực tế thực sự là không cần thiết
 
N

nguyenthanhcct

Sơ cấp
4/11/09
10
0
1
51
ca mau
Có anh chị nào biết trả lời giúp em
Cty em đặt mua hàng ngày 25/10/2009.
Ngày 27/10/2009 nhận được hàng.
Ngày 29 mới nhận được hoá đơn.
Ngày 1/11/2009 thì mới chuyển tiền trả người bán.
hãy giúp em đinh khoản.
và em phải theo dõi sổ thanh toán với người bán ntn.

Việc mua hàng diễn ra trong vài ngày thế thì theo mình chỉ cần hạch toán khi có hóa đơn (ngày 29/10/09) là đủ. Bỏ qua cái vụ nhận hàng trước đó 2 ngày đi, coi như nhận cùng ngày với hóa đơn cho đơn giản.
Mình giúp bạn nhe!
Đơn giản thôi mà. Khi hàng về nhưng chứa có hoá đơn thì bạn hạch toán bình thường nhưng giá tạm tính (giả sử là bạn mua HH)
Nợ TK 1561 (LS x giá tạm tính)
Nợ TK 133 (% Thuế trên trên giá tạm tính)
Có TK 331
Sau khi hàng về nếu giá thực tế lớn hơn giá tạm tính thì bạn hạch toán bổ sung, ngược lại hạch toán giảm bằng cách hạch toán ngược lại. Chúc bạn thành công!
 
A

Acc179

Guest
6/11/09
1
0
0
Tp.HCM
Nguyên văn bởi rungvietbac Xem bài
có anh chị nào biết trả lời giúp em
cty em đặt mua hàng ngày 25/10/2009.
Ngày 27/10/2009 nhận được hàng.
Ngày 29 mới nhận được hoá đơn.
Ngày 1/11/2009 thì mới chuyển tiền trả người bán.
Hãy giúp em đinh khoản.
Và em phải theo dõi sổ thanh toán với người bán ntn.

Thực tế bên mình thì hoạch toán theo ngày có hóa đơn, chứng từ đầy đủ. bỏ qua ngày bớt đi vì nếu làm trong doanh nghiệp lớn mà là chi tiết như bài học thì care ko suể đâu.
Nhưng chú ý là hoạch toán ngày ghi trên hóa đơn nha. Nếu mua hàng ở nơi xa về hóa đơn sẽ nhận chậm hơn vài ngày đó.
Mua hàng bằng VND thì đơn giản rồi.

Mình đang gặp khó nhờ mọi người chỉ giáo giúp em với nha:
05/10:Trả trước 100% tiền mua hàng 2000USD
07/10: Nhập hàng về kho, nhận được hóa đơn nhưng do mua hàng trong đợt giảm giá nên tổng giá trị hàng chưa VAT là 1800USD.
Vậy hoạch toán sao bi chừ hic...Khoản chênh lệch về tỉ giá USD nữa chứ
 
H

haxuyen

Sơ cấp
14/10/09
48
0
0
ha noi
Mình giúp bạn nhe!
Đơn giản thôi mà. Khi hàng về nhưng chứa có hoá đơn thì bạn hạch toán bình thường nhưng giá tạm tính (giả sử là bạn mua HH)
Nợ TK 1561 (LS x giá tạm tính)
Nợ TK 133 (% Thuế trên trên giá tạm tính)
Có TK 331
Sau khi hàng về nếu giá thực tế lớn hơn giá tạm tính thì bạn hạch toán bổ sung, ngược lại hạch toán giảm bằng cách hạch toán ngược lại. Chúc bạn thành công!

Không tạm tính thuế đâu bạn ah. thuế thì khi nào có hóa đơn mới hạch toán.
 
H

haxuyen

Sơ cấp
14/10/09
48
0
0
ha noi
Nguyên văn bởi rungvietbac
Mình đang gặp khó nhờ mọi người chỉ giáo giúp em với nha:
05/10:Trả trước 100% tiền mua hàng 2000USD
07/10: Nhập hàng về kho, nhận được hóa đơn nhưng do mua hàng trong đợt giảm giá nên tổng giá trị hàng chưa VAT là 1800USD.
Vậy hoạch toán sao bi chừ hic...Khoản chênh lệch về tỉ giá USD nữa chứ

- Ngày 05/10
Nợ TK 331/ Có TK 111, 112: 2000x tỷ giá (Theo tỷ giá bình quan liên ngân hàng tại ngày đó)
- Ngày 7/10
Nợ TK 152, 156: 18000 x tỷ giá USD (tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày đó)
Nợ TK 1331: 18000* thuế suất VAT x tỷ giá USD (tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày đó)
Nợ 635: nếu chênh lệch lỗ tỷ giá
Có TK 331: (18000+18000* thuế suất VAT)x tỷ giá ghi sổ
Có 515: nếu chênh lệch lãi tỷ giá
 
H

hoat228

Sơ cấp
23/10/09
11
0
0
39
Ha Noi
Nếu bạn ko xuất hàng trước ngày 29/10 thì bạn nên để 29/10 hđơn GTGT về rùi htoán luôn là:
N1561
N133
C111,112,331
Nếu bạn xuất hàng luôn ngày 27/10 hoac 28/10 mà hđơn chua về thì bạn phai htoán
N156
C331
Khi t/toán cho k/hàng thì ghi N331/C111,112
 
N

nguyen lam ngoc

Trung cấp
Mình đang gặp khó nhờ mọi người chỉ giáo giúp em với nha:
05/10:Trả trước 100% tiền mua hàng 2000USD
07/10: Nhập hàng về kho, nhận được hóa đơn nhưng do mua hàng trong đợt giảm giá nên tổng giá trị hàng chưa VAT là 1800USD.
Vậy hoạch toán sao bi chừ hic...Khoản chênh lệch về tỉ giá USD nữa chứ

cái này mà lấy tiền đô lun thì thêm Có 007 nữa nhỉ?:015:
còn khoản chênh lệch : nếu lãi thì cho vào 515 còn lỗ cho vào 635
Nợ 635 hoặc có 515
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA