Tính giá thành xây lắp bằng phần mềm MISA-SME

  • Thread starter dchitam
  • Ngày gửi
D

dchitam

Sơ cấp
29/9/09
5
0
1
tp.hcm
Chào Anh (chị)!
em đáng sài phần mềm misa-sme.
em làm kế toán xây lắp.Em đã tập hợp chi phí tới TK 154 rồi!Nhưng không biết cách nào để đưa vào TK 155:wall:. Rồi xuất hóa đơn thanh toán hợp đồng. Để tính lời lỗ cả!!:wall::wall::wall:
MOng các anh chị giúp cho.thanks
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hientran268

Guest
5/11/09
27
0
1
hà nội
Chào ban
theo mình bạn tập hợp hết chi phí về tk 154 được rồi, sau đó bạn tính giá thành giống như ta học phần hạch toán.Z=đkỳ+154-cky.bạn tính được Z sản xuất sau đó đưa về Nợtk155/có tk154.khi bạn tập hợp hết chi phí sx,các chi phí QLDN, sẽ tính được lãi lỗ mà.khi đó kết chuyển về Nợtk911và có tk911 là sẽ tính được lỗ lãi.
 
L

lamhic

Trung cấp
4/10/04
190
2
18
40
Ha Noi
Chào Anh (chị)!
em đáng sài phần mềm misa-sme.
em làm kế toán xây lắp.Em đã tập hợp chi phí tới TK 154 rồi!Nhưng không biết cách nào để đưa vào TK 155:wall:. Rồi xuất hóa đơn thanh toán hợp đồng. Để tính lời lỗ cả!!:wall::wall::wall:
MOng các anh chị giúp cho.thanks

Xuất hoá đơn thanh toán hợp đồng thì cần n/c chuẩn mực hợp đồng xây dựng và cách tính giá thành xây lắp.

Nếu công trình hoàn thành nghiệm thu bàn giao, hay xuất hoá đơn theo tiến độ thì khi hạch toán chi phí, giá vốn cho vào 632 luôn. Quan trọng là cách bạn tập hợp chi phí, tính giá thành.

Phần mêm misa bạn chỉ có thể tập hợp được chi phí thôi, còn cách xác định giá thành bạn phải tự xách định và làm bút toán hạch toán Nợ 632 (hay 155 do bạn)/ Có 154.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,077
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Chào Anh (chị)!
em đáng sài phần mềm misa-sme.
em làm kế toán xây lắp.Em đã tập hợp chi phí tới TK 154 rồi!Nhưng không biết cách nào để đưa vào TK 155:wall:. Rồi xuất hóa đơn thanh toán hợp đồng. Để tính lời lỗ cả!!:wall::wall::wall:
MOng các anh chị giúp cho.thanks
Bạn phải tạo mã công việc cho từng công trình, sau đó tập hợp N154 theo từng công việc, khi hoàn thành thì bạn xem tổng phát sinh theo công việc trong phân hệ giá thành rồi dùng Chứng từ khác để hạch toán N632 / C154 theo công việc đó.
 
V

Vando

Cao cấp
11/12/05
436
3
16
Bac Giang
Có thể tạo mã công việc nhưng để rõ ràng bạn nên mở tiểu khoản TK 154 tương ứng với từng hạng mục công trình.
VD 154_nhaVP
154_nhaVP.01 nguyên vật liệu
154_nhaVP.02 máy thi công
154_nhaVP.03 nhân công
154_nhaVP.04 Cp chung
...
Khi xuất hóa đơn thì kết chuyển giá vốn tương ứng (Nợ 632/Có 154 - chi tiết tiểu khoản)
 
T

tryingmore99

Guest
23/1/07
67
0
0
Tiền Giang
Có thể tạo mã công việc nhưng để rõ ràng bạn nên mở tiểu khoản TK 154 tương ứng với từng hạng mục công trình.
VD 154_nhaVP
154_nhaVP.01 nguyên vật liệu
154_nhaVP.02 máy thi công
154_nhaVP.03 nhân công
154_nhaVP.04 Cp chung
...
Khi xuất hóa đơn thì kết chuyển giá vốn tương ứng (Nợ 632/Có 154 - chi tiết tiểu khoản)

Không ổn chút nào Vando ơi. Đặt tiết khoản kiểu đó thì bảng cân đối tài khoản dài lắm. Hơn nữa, nếu doanh nghiệp sử dụng nhiều năm thì tính sao?
Tài khoản 154 đã là tài khoản giá thành, khi định khoản thì chương trình báo phải chọn mã công việc rồi, cần gì đặt thêm tiết khoản cho mệt. Chỉ cần lên báo cáo tổng hợp chi phí giá thành là ok rồi, biết ngay từng công trình là bao nhiêu, từ đó kết chuyển vào 632 hay 155 trên chứng từ chung hay phiếu nhập kho gì đó.
:036:
 
V

Vando

Cao cấp
11/12/05
436
3
16
Bac Giang
Không nhiều lắm đâu bạn ơi.
Nhưng sự rõng ràng mà nó đem lại thì hơn hẳn đấy.
Khi sử dụng mã công việc bạn dễ nhầm lẫn hơn.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA