B
Các bác diễn đàn cho mình hỏi với.Bác nào biết chỉ mình với nha.Cty mình làm trên phần mềm. Khi mua vật tư về. mình làm phiếu nhập kho theo phiếu xuất của người bán và ghi nợ phải trả,( có cái thì trả nợ ngay lúc nhập mua.).Nhưng khi lấy hóa đơn đỏ về thì số tiền trên hóa đơn lại bị lệch mấy chục đồng so với con số mình ghi nợ (hoặc đã thanh toán rồi ) theo phiếu xuất của bên bán.vậy khi mình làm phiếu chi tiền thì làm theo con số nào, và số lệch đó xử lý sao.MÌnh cảm ơn