L
Nhờ các bác giúp em việc này!
côngty em là công ty XNK.nên tiền thanh toán chủ yếu là ngoại tệ.
vào ngày 1/10 khách hàng A tạm ứng lô hàng 1 : 15.000$
đến ngày 15/10/ thì khách A thanh toán hết tiền hàng lô hàng 1: 30.000 $
do chưa đến ngày xuất hàng nên em không thể ghi nhận lãi lỗ vào ngày 15/10 được.
đến ngày 17/10 thì em xuát lô hàng 1 cho khách A: lúc đó tỷ giá cao nên doanh thu của em là : 50.000
Vậy khoản chênh lệch 5.000 do chênh lệch tỷ giá khi bán hàng thì em hạch toán làm sao các bác:
EM nghĩ nếu mình ghi vào ngày 17/10
Nợ 635: 5.000
có 5111: 5.000
Như thế thì có ổn không các bác, Nhờ các bác giúp dùm em lần này. cảm ơn rất nhiều
côngty em là công ty XNK.nên tiền thanh toán chủ yếu là ngoại tệ.
vào ngày 1/10 khách hàng A tạm ứng lô hàng 1 : 15.000$
đến ngày 15/10/ thì khách A thanh toán hết tiền hàng lô hàng 1: 30.000 $
do chưa đến ngày xuất hàng nên em không thể ghi nhận lãi lỗ vào ngày 15/10 được.
đến ngày 17/10 thì em xuát lô hàng 1 cho khách A: lúc đó tỷ giá cao nên doanh thu của em là : 50.000
Vậy khoản chênh lệch 5.000 do chênh lệch tỷ giá khi bán hàng thì em hạch toán làm sao các bác:
EM nghĩ nếu mình ghi vào ngày 17/10
Nợ 635: 5.000
có 5111: 5.000
Như thế thì có ổn không các bác, Nhờ các bác giúp dùm em lần này. cảm ơn rất nhiều