Công ty mới thành lập lập BCTC

  • Thread starter quynhnsh
  • Ngày gửi
Q

quynhnsh

Sơ cấp
25/11/09
11
0
0
Hà Nội
Em chào cả nhà!
cả nhà ơi cho em hỏi 1 chút.
Công ty em là DNXD nhưng mới thành lập từ tháng 6 nên đến nay chưa có doanh thu. Bên em chỉ có CP phát sinh đơn giản vẫn là chứng từ thu chi thôi, đã mua sổ hoá đơn rồi nhưng chưa dùng vì chưa có CT hoàn thành và bán. Nay sắp phải lập BCTC rồi mà em ko biết làm thế nào, mong mọi người giúp em với. em mới làm kế toán thôi ạ
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

ttsp

Trung cấp
5/8/09
82
2
8
Hải Phòng
Dn đã đi vào hoạt động thì phải lập BCTC khi cuối kỳ. không có DT nhưng đã có chi phí. nếu chi phí cho công trình xd chưa hoàn thành thì cho vào 142 hay 242 để kỳ nào hoàn thành thì ta phân bổ vào công trình đó. Nghĩa là nếu có công trình dở dàng thì chưa thể đánh giá lỗ lãi được. Tài sản của bạn từ khi thành lập đến bây giờ vẫn không thay đổi nó chỉ chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác thôi.
 
L

lanhuongkt2009

Guest
31/7/09
12
0
0
buôn ma thuột
Tiện đây cho e hỏi với. Cty e mới thành lập tháng 6 nhưng vì chưa có doanh thu cũng chưa cần xuất hóa đơn nên bên cty e chưa mua hóa đơn đỏ và làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Vậy có sao kg nhỉ, e có hỏi nghe nói khi nào cty mình cần xuất hóa đơn thì mới mua
 
Delanchung

Delanchung

Trung cấp
3/7/09
70
1
0
Nam Định
Tiện đây cho e hỏi với. Cty e mới thành lập tháng 6 nhưng vì chưa có doanh thu cũng chưa cần xuất hóa đơn nên bên cty e chưa mua hóa đơn đỏ và làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Vậy có sao kg nhỉ, e có hỏi nghe nói khi nào cty mình cần xuất hóa đơn thì mới mua

Tất nhiên là không sao rồi? Khi nào cần thì mua mà.
 
Delanchung

Delanchung

Trung cấp
3/7/09
70
1
0
Nam Định
Dn đã đi vào hoạt động thì phải lập BCTC khi cuối kỳ. không có DT nhưng đã có chi phí. nếu chi phí cho công trình xd chưa hoàn thành thì cho vào 142 hay 242 để kỳ nào hoàn thành thì ta phân bổ vào công trình đó. Nghĩa là nếu có công trình dở dàng thì chưa thể đánh giá lỗ lãi được. Tài sản của bạn từ khi thành lập đến bây giờ vẫn không thay đổi nó chỉ chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác thôi.

Sao lại treo trên đó hả bạn nếu Công trình còn dở dang thì phải treo trên 154 chứ. Đến kỳ hoàn thành chuyển sang 632. Chỉ có chi phí trả trước mới là 142, 242 mà.
 
L

lammom

Sơ cấp
30/7/09
21
0
1
37
Tân Bình
Chào các Anh, Chị!
Em mới làm trong cty khoáng sản về khai thác đất sét. Bây giờ em mới đăng ký lao động và thang bảng lương. Nhưng em ko bit làm sao cho hợp lệ vì lương thực nhận là 10tr nhưng sếp bảo làm lương căn bản để đóng bảo hiểm là 3tr thôi. Vậy em nên đưa 7tr còn lại vào những mục nào ah, mức phụ cấp cao hơn lương căn bản thì có được cho là chi phí hợp lý ko? Anh chị nào giúp em với, nếu có bảng lương tương tự thì send cho em theo email với nha! (luu_dgk@yahoo.com.vn).
À, làm HĐLĐ em ghi mức lương căn bản, còn những mức phụ cấp em không ghi ra số tiền được không ạ!
Em đang cần gấp lắm, các anh chị nhớ giúp em nha!
Thanks so much!!!
 
Q

quynhnsh

Sơ cấp
25/11/09
11
0
0
Hà Nội
Dn đã đi vào hoạt động thì phải lập BCTC khi cuối kỳ. không có DT nhưng đã có chi phí. nếu chi phí cho công trình xd chưa hoàn thành thì cho vào 142 hay 242 để kỳ nào hoàn thành thì ta phân bổ vào công trình đó. Nghĩa là nếu có công trình dở dàng thì chưa thể đánh giá lỗ lãi được. Tài sản của bạn từ khi thành lập đến bây giờ vẫn không thay đổi nó chỉ chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác thôi.
Thế thì vân thục hiện BCTC như thường đúng ko nhưng báo cáo lỗ vì ko có Doanh thu thì ghi âm túc là bấo cáo lỗ ah? cho mình hỏi thêm 1 chút nũa là công ty có thể báo lỗ tối đa trong thời gian bao lâu? nhưng b định khoản như thế là ko đúng ròi, vì Công trình dở dang thì se hạch toán vào TK 154 nhe bạn ạ
 
Q

quynhnsh

Sơ cấp
25/11/09
11
0
0
Hà Nội
Tất nhiên là không sao rồi? Khi nào cần thì mua mà.
Theo mình thì công ty đa thành lập thì phải mua hoá đơn chứ, dù chưa dùng nhưng khi nộp kê khai thuế hay làm quyết toán thuế phải báo cáo tình hình sử dụgn hoá đơn đểcho cơ quan thuế biết đc chứ bạn
 
H

hoang hon tim

Guest
1/5/09
42
0
6
36
TP.HCM
công ty chỉ mua hóa đơn khi có nhu cầu xuất hóa đơn thôi, đâu có cứ phải thành lập bắt buộc phải mua đâu bạn à.
 
T

Tran Phan

Guest
14/11/06
24
0
0
Vung Tau
Theo mình thì công ty đa thành lập thì phải mua hoá đơn chứ, dù chưa dùng nhưng khi nộp kê khai thuế hay làm quyết toán thuế phải báo cáo tình hình sử dụgn hoá đơn đểcho cơ quan thuế biết đc chứ bạn

Chưa cần dùng thì chưa phải mua. Mua rồi thì có dùng hay không dùng cũng phải báo cáo THSDHĐ hàng tháng.
Công ty đã thành lập trên 3 tháng phải lập BCTC; trường hợp dưới 3 tháng nên làm công văn gửi cơ quan thuế xin chuyển sang năm tới làm luôn.
 
A

accountant191186

Sơ cấp
21/8/09
43
0
6
37
Nam Định
Chưa cần dùng thì chưa phải mua. Mua rồi thì có dùng hay không dùng cũng phải báo cáo THSDHĐ hàng tháng.
Công ty đã thành lập trên 3 tháng phải lập BCTC; trường hợp dưới 3 tháng nên làm công văn gửi cơ quan thuế xin chuyển sang năm tới làm luôn.

Vậy hả bạn. Công ty mình cũng mới hoạt động bắt đầu từ tháng 10 nhưng chính thức thì chỉ hoạt động ở tháng 12 này thôi. Vậy mình có làm báo cáo tài chính không, nếu có thể xin chuyển sang năm sau làm báo cáo tài chính thì sẽ như thế nào vậy bạn.:015:
 
hathuy271

hathuy271

Hand by hand
Sao lại treo trên đó hả bạn nếu Công trình còn dở dang thì phải treo trên 154 chứ. Đến kỳ hoàn thành chuyển sang 632. Chỉ có chi phí trả trước mới là 142, 242 mà.

theo mình biết thì khi treo trên tk 1422,242 là đối với các chi phí quản lý xác định DT, còn treo trên tk 154 là các chi phí liên quan đến giá thành bạn a!
 
Sửa lần cuối:
L

leanchi

Sơ cấp
23/11/09
6
0
0
39
Ha noi
Hoi ve lam lai bao cao tai chinh

Tất nhiên là không sao rồi? Khi nào cần thì mua mà.

Các bạn cho mình hỏi : Công ty mình phải làm lại báo cáo tài chính nộp lại thuế từ năm 2005 cũng như sổ sách kế toán nhưng bây giờ không liên hệ được với giám đốc cũ , như vậy sổ sách KT và báo cáo tài chính mới giám đốc mới ký có được không? còn chứng từ từ thời giám đốc cũ như chi lương chắc phải ký khống ( công ty mua lại công ty có thời gian thành lập lâu tiện cho hoạt động kinh doanh lúc chuyển nhượng không bàn giao giấy tờ gì cả) . Trong báo cáo tài chính có phải làm tờ khai quyết toán thuế TN cuối năm không hay là để cuối 2009 làm tờ khai bổ sung. Công ty mình chưa mua hoá đơn lần nào , bây giờ cũng mới mua nhưng chưa xuất nên chưa có doanh thu gì.
Các bạn giúp minh với nhé. Thanks nhiều!
 
hathuy271

hathuy271

Hand by hand
Sao lại treo trên đó hả bạn nếu Công trình còn dở dang thì phải treo trên 154 chứ. Đến kỳ hoàn thành chuyển sang 632. Chỉ có chi phí trả trước mới là 142, 242 mà.

cuối năm vẫn làm BCTC bình thường, có chi phí qly thì k/c vào 1422, có nguyên vật liệu, nhân công, cp SXC thì k/c vào 154
 
N

nhatquangbl

Sơ cấp
23/12/09
31
0
0
bao loc
Chưa cần dùng thì chưa phải mua. Mua rồi thì có dùng hay không dùng cũng phải báo cáo THSDHĐ hàng tháng.
Công ty đã thành lập trên 3 tháng phải lập BCTC; trường hợp dưới 3 tháng nên làm công văn gửi cơ quan thuế xin chuyển sang năm tới làm luôn.

bạn ơi cho mình hỏi khi mua hoá đơn phải báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn.vậy phải khai như thế nào.bạn có mẫu không cho mình xin với
Cảm ơn bạn
 
T

trangibc2000

Sơ cấp
19/12/09
8
0
1
ĐỒNG NAI
anh chi nao co mẫu bao cao tai chinh không cho em tham khảo voi vi công ty em moi thành lap nen em không biét hoạch toan như thế nao?
Công ty em lam về tư vấn xây dựng
 
H

haigiang0

Guest
26/8/09
29
0
1
Ha Noi
Chưa cần dùng thì chưa phải mua. Mua rồi thì có dùng hay không dùng cũng phải báo cáo THSDHĐ hàng tháng.
Công ty đã thành lập trên 3 tháng phải lập BCTC; trường hợp dưới 3 tháng nên làm công văn gửi cơ quan thuế xin chuyển sang năm tới làm luôn.

như vậy có nghĩa là mình sẽ hạch toán chung năm 2008 vào năm 2009 hả chị?
Mình sẽ lấy số dư đầu kỳ =0 rồi hạch toán từ ngày thành lập đến nay hả chị?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA