M
Chào các bạn, cho mình hỏi vấn đề sau:
Cty mình ký hợp đồng bằng ngoại tệ: giá trị hợp đồng là 10.000 EUR, trong hợp đồng có quy định là thanh toán bằng đồng VND theo tỷ giá bán EUR của NH TMCP Ngoại thương tại thời điểm thanh toán.
Ngày 2/11/09 Mình xuất hóa đơn với tỷ giá 10.000 x 27,497 = 274,970,000 VND
Ngày 20/11/09 KH thanh toán đúng với số tiền VND đã xuất, nhưng tỷ giá lúc này lên 29,192, nên mình ghi nhận công nợ phải thu bằng gốc ngoại tệ là 274,970,000 / 29,192 = 9,419.36 EUR, như vậy KH còn nợ mình 580.64 EUR.
KH cũng đồng ý thanh toán tiếp phần chênh lệch này và yêu cầu cty mình xuất hóa đơn tiếp phần chênh lệch.
Hỏi bây giờ mình xuất hóa đơn có đúng luật không, nếu xuất thì sẽ ghi nhận và hạch toán như thế nào. Phần chênh lệch này khi KH thanh toán bên mình sẽ hạch toán vào 515, phía KH sẽ hạch toán 635 có đúng ko? Các bạn biết văn bản nào liên quan thì cho mình biết luôn nha. Thanks.
Cty mình ký hợp đồng bằng ngoại tệ: giá trị hợp đồng là 10.000 EUR, trong hợp đồng có quy định là thanh toán bằng đồng VND theo tỷ giá bán EUR của NH TMCP Ngoại thương tại thời điểm thanh toán.
Ngày 2/11/09 Mình xuất hóa đơn với tỷ giá 10.000 x 27,497 = 274,970,000 VND
Ngày 20/11/09 KH thanh toán đúng với số tiền VND đã xuất, nhưng tỷ giá lúc này lên 29,192, nên mình ghi nhận công nợ phải thu bằng gốc ngoại tệ là 274,970,000 / 29,192 = 9,419.36 EUR, như vậy KH còn nợ mình 580.64 EUR.
KH cũng đồng ý thanh toán tiếp phần chênh lệch này và yêu cầu cty mình xuất hóa đơn tiếp phần chênh lệch.
Hỏi bây giờ mình xuất hóa đơn có đúng luật không, nếu xuất thì sẽ ghi nhận và hạch toán như thế nào. Phần chênh lệch này khi KH thanh toán bên mình sẽ hạch toán vào 515, phía KH sẽ hạch toán 635 có đúng ko? Các bạn biết văn bản nào liên quan thì cho mình biết luôn nha. Thanks.