T
Chào các anh chị em trong diễn đàn!:dance2::angel:
Mình đang làm trong 1 công ty y tế, mô hình thật mới đối với dân kế toán chúng ta. Công ty mình dịch vụ là khám sức khoẻ và xét nghiệm tại nhà.Công ty mình có mua các hoá chất và vật liệu như dịch truyền, kim tiêm... ( các vật liệu này đều cấu thành nên sản phẩm), mình chưa biết nên hạch toán thế nào? Nên đưa vào TK 621 hay sang trực tiếp TK 154? Vậy thì giá vốn bao gồm những chi phí gì???
Và công ty mình thường là làm việc với khách lẻ, đôi khi là thuê các bác sỹ trong viện đi khám cho bệnh nhân tại nhà vậy mình làm hợp đồng với các bác sỹ như nào? Chi phí đó có được đưa vào TK 622 không?
Còn phần xét nghiệm có những xét nghiệm cty tự làm được và có những xét nghiệm phải gửi thế thì mình phải làm hợp đồng với bên gửi xét nghiệm như nào ( mình thường gửi ở các bệnh viện)?
Một phần nữa đó là thuế. Dịch vụ cty mình không chịu thuế GTGT nhưng vẫn có thuế đầu vào TK133 vậy mình sẽ xử lý thế nào? Để đó xin hoàn thuế hay được chuyển số thuế đó thành chi phí? Cuối năm mình xử lý trên sổ sách báo cáo như nào???
Các anh chị em nào có kinh nghiệm về các vấn đề này hay có những điều gì chỉ giáo thêm về lĩnh vực kế toán dịch vụ các anh chị em chỉ giáo giùm mình với!
Các anh chị em có thể góp ý cho mình trực tiếp vào hòm thư thuyhangdinh1985@gmail.com.
Xin chân thành cảm ơn và đa tạ!
Mình đang làm trong 1 công ty y tế, mô hình thật mới đối với dân kế toán chúng ta. Công ty mình dịch vụ là khám sức khoẻ và xét nghiệm tại nhà.Công ty mình có mua các hoá chất và vật liệu như dịch truyền, kim tiêm... ( các vật liệu này đều cấu thành nên sản phẩm), mình chưa biết nên hạch toán thế nào? Nên đưa vào TK 621 hay sang trực tiếp TK 154? Vậy thì giá vốn bao gồm những chi phí gì???
Và công ty mình thường là làm việc với khách lẻ, đôi khi là thuê các bác sỹ trong viện đi khám cho bệnh nhân tại nhà vậy mình làm hợp đồng với các bác sỹ như nào? Chi phí đó có được đưa vào TK 622 không?
Còn phần xét nghiệm có những xét nghiệm cty tự làm được và có những xét nghiệm phải gửi thế thì mình phải làm hợp đồng với bên gửi xét nghiệm như nào ( mình thường gửi ở các bệnh viện)?
Một phần nữa đó là thuế. Dịch vụ cty mình không chịu thuế GTGT nhưng vẫn có thuế đầu vào TK133 vậy mình sẽ xử lý thế nào? Để đó xin hoàn thuế hay được chuyển số thuế đó thành chi phí? Cuối năm mình xử lý trên sổ sách báo cáo như nào???
Các anh chị em nào có kinh nghiệm về các vấn đề này hay có những điều gì chỉ giáo thêm về lĩnh vực kế toán dịch vụ các anh chị em chỉ giáo giùm mình với!
Các anh chị em có thể góp ý cho mình trực tiếp vào hòm thư thuyhangdinh1985@gmail.com.
Xin chân thành cảm ơn và đa tạ!