Chứng từ đầu vào cho hàng nhập khẩu

  • Thread starter LuongKhanhToan
  • Ngày gửi
L

LuongKhanhToan

Cao cấp
30/5/05
217
0
16
Ha Noi
Các bác cho em hỏi thêm về số hàng hoá nhập khẩu đó phản ánh thế nào trên tờ khai thuế GTGT tháng đó. Thanks!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Số hàng hóa nhập khẩu thì phải phản ánh trên Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào sô 03/GTGT. Trên tờ khai thuế GTGT sẽ phản ánh số tiền của hàng hóa nhập khẩu ở chỉ tiêu [16] và [17].

LuongKhanhToan nói:
Các bác cho em hỏi thêm về số hàng hoá nhập khẩu đó phản ánh thế nào trên tờ khai thuế GTGT tháng đó. Thanks!
 
S

sontckt

Guest
8/6/05
30
0
6
Ha noi
Cac ban oi hinh nhu chenh lech ty gia hach toan vao 413 chu, sau do moi chuyen sang 635 hoac 515 ma
 
S

suongdemtv

Trung cấp
15/4/04
120
0
0
Truy cập trang
ngày trước em có nghe nói là chênh lệch tỷ giá phản ánh qua Tk413, nhưng thực tế phản ánh qua Tk515 và TK635 thì tiện lợi hơn nhiều. Dù trước hay sau cuối cùng cũng phải qua tài khoản doanh thu và chi phí để kết chuyển sang TK911 trong kỳ. Em không quan trọng chuyện này, và bình thường em không sử dụng đến TK413.
Chúc các bác vui !
 
M

minh91

Guest
14/4/05
135
0
0
47
Hanoi
Nếu bạn dùng hệ thống tài khoản cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ ko có 413
 
T

Thiên Thanh

Guest
15/5/05
48
1
0
TP. HCM
Theo mình biết thì trong 4 chuẩn mực kế toán có hướng dẫn về cách xử lý chênh lệch tỷ giá, nếu đối với chênh lệch tỷ giá trong kỳ thì phải lấy phần chênh lệch giữa lời và lỗ tỷ giá trừ cho nhau, nếu lời thì hạch toán vào TK515, nếu lỗ thì hạch toán vào TK635. Vậy thôi! Đó là đối với hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp, còn đối với việc đánh giá lại tài sản cuối năm mà có chênh lệch tỷ giá thì mới dùng TK413 để hạch toán, mà theo mình biết là chỉ những doanh nghiệp lớn ( như các Cty nhà nước chẳng hạn) mới sử dụng để đánh giá lại tài sản vào cuối năm. Chào!!!!
 
H

hungvyphan

Guest
13/7/05
4
0
0
43
Bình Định
hien_thu nói:
To all,
Có 331=15.100*50$=755.000(chú ý ngày hang về là ngày hang vào kho của bạn, chưa chắc đã là ngày trên TK đâu)

Ngày hàng về (hàng nhập khẩu) thì ngày tờ khai phải trước rồi, nếu không thì ai cho mình lấy hàng ra Cảng.
Hien thu coi lai ha.!
 
D

dokimdung

Guest
Doc bai cac ban to cung hieu qua nhung to muon hoi them la khi ban lam to khai thi tren to khai gia tri hang hoa nhap khau mua vao ban se ghi theo to khai HQ hay theo chuyen tien, thue to khong noi den vi no theo thong bao thue roi. Vi neu ban ghi theo to khai da bi chenh lech so voi chuyen tien roi. Nho cac ban chi ro.
Vi to vua QT xong, thue khong chap nhan TK 413 la chenh lech gi­ua TKHQ va chuyen tien.
 
H

hiennt2004

Guest
dokimdung nói:
Doc bai cac ban to cung hieu qua nhung to muon hoi them la khi ban lam to khai thi tren to khai gia tri hang hoa nhap khau mua vao ban se ghi theo to khai HQ hay theo chuyen tien, thue to khong noi den vi no theo thong bao thue roi. Vi neu ban ghi theo to khai da bi chenh lech so voi chuyen tien roi. Nho cac ban chi ro.
Vi to vua QT xong, thue khong chap nhan TK 413 la chenh lech gi­ua TKHQ va chuyen tien.
Khi làm tờ khai mình ghi theo tờ khai HQ, còn số chênh lệch so với chuyển tiền thì khi hạch toán mình mới ghi nhận mà. Khi cục thuế vào quyết toán họ sẽ so sánh số liệu giữa tờ khai hải quan và giá trị hàng nhập nên thấy khớp là OK, đến lúc quyết toán thuế thu nhập mình mới giải trình phần lãi lỗ do chênh lệch tỷ giá giữa chuyển tiền và tờ khai, họ vẫn chấp nhận mà (CCT TXuân).
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA