định khoản ngiệp vu mua nguyên vật liệu

  • Thread starter ha90
  • Ngày gửi
H

ha90

Guest
7/12/09
9
0
0
hanoi
dinh khoan giup em nv nay voi
trong don vi hanh chinh su nghiep
a, mua vat lieu Anhap kho gia mua 10000(chua thue),thue gtgt10%
nhan giay bao no ve so tien chuyen tra nguoi ban vat lieuA so tien :9000
chi phi van chuyen tra ngay bang tien mat 100
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Trước hết bạn phải viết có dấu đã nếu không muốn bài của bạn bị liệt vào danh sách "bài vi phạm nội quy"
Đề bài bạn đưa chắc là bài tập hả?
Nợ TK 152: 10000
Nợ TK 133: 1000
Có TK 112: 9000
Có TK 331: 2000

Nợ TK 152: 100
Có TK 111: 100
 
M

Mondeo

Guest
6/8/09
20
0
0
Hà Nội
Nợ TK 152: 10000
Nợ TK 133: 1000
Có TK 112: 9000
Có TK 331: 2000

Nợ TK 152: 100
Có TK 111: 100
Hoặc bạn có thể gộp lại:
Nợ TK 152: 10.100
Nợ TK 133: 1.000
Có TK 112: 9.000
Có TK 331: 2.000
Có TK 111: 100
 
H

ha90

Guest
7/12/09
9
0
0
hanoi
nhưng như vậy thì khi phản ánh vào sổ cái tài khoản 112 thi ghi đối ứng của no la tài khoản nào ah
 
T

thuygiang281

Sơ cấp
4/3/09
30
0
0
35
hoc vien tai chinh
dinh khoan giup em nv nay voi
trong don vi hanh chinh su nghiep
a, mua vat lieu Anhap kho gia mua 10000(chua thue),thue gtgt10%
nhan giay bao no ve so tien chuyen tra nguoi ban vat lieuA so tien :9000
chi phi van chuyen tra ngay bang tien mat 100

nguyên vật liệu mua về dùng cho hoạt động gì?
Nếu dùng cho sản xuất kinh doanh thì mới định khoản là
Nợ 152: 10000
Nợ 3113(đây là tk thuế gtgt được khấu trừ trong hệ thống tài khoản dùng ở đơn vị hành chính sự nghiệp) :1111
Có tk 112: 9000
Có TK 331:2111

Nợ tk 152:100
Có tk 111: 100
_Nếu nguyên vật liệu mua về dùng cho hoạt động sự nghiệp thì định khoản là:
Nợ tk 152:11111(tổng giá thanh toán)
Có tk 112:9000
Có tk 331: 2111
Nợ tk 661(nếu dùng cho hoạt động sự nghiệp) : 100
Có tk 111: 100
trong sổ cái tk112 đối ưng với tk 152
 
Sửa lần cuối:
H

HUYNHTHACHTHAO

Guest
27/1/10
3
0
0
TPHCM
cho mình hỏi,bài này giải làm sao,,vì mình chưa hiểu giá hạch toán
A.SDĐK: TK1521 “vật liệu chính”:910000( hạch toán : 900000)
(vật liệu chính ST, số lượng:20.000kg,đơn giá HT: 45/kg)
TK1522 “vật liệu phụ”:180.000 (hạch toán: 200.000)
(vật liệu phụ H, số lượng: 4000kg, đơn giá HT: 50/kg)
TK153:24.500 (hạch toán:23.000)
B.nghiệp vụ phát sinh:
1.Mua vật liệu phụ H, số lượng 8000kg, đơn giá:51,25/kg, thuế 10%.Đơn giá hạch toán:50/kg,chưa thanh toán
2.Mua vật liệu chính ST, số lượng:20.000kg,đơn giá: 47/kg, thuế 10%. Đơn giá hạch toán:45/kg,chưa thanh toán
3.Xuất vật liệu chính ST để sản xuất SP, số lượng:5.000kg,hạch toán: 45/kg.
4. Xuất vật liệu phụ H để sản xuất SP, số lượng:10.000kg, hạch toán 50/kg
5. mua công cụ K, đơn giá:1220/cái, thuế 10%, giá hạch toán:1200/cái
6.mua công cụ D, đơn giá: 510/cái, thuế 10%, giá hạch toán:500/cái
7.xuất công cụ B cho QLDN, số lượng 5 cái,hạch toán:1200/cái, loại phân bổ 50%
8. xuất công cụ D cho QLDN, số lượng 5 cái,hạch toán 500/cái, phân bổ 100%
Yêu cầu:-lập bảng kê nhập xuất tồn vật tư,bảng kê nhập vật tư, bảng kê tính giá thực tế vật liệu,CCDC;bảng phân bổ vật liệu, CCDC và thẻ kho.
Với những chứng từ trên mình phải ghi giá thực tế hay giá hach toán
 
H

HUYNHTHACHTHAO

Guest
27/1/10
3
0
0
TPHCM
chỉ em cách giải bài này với,em cám ơn

A.số dư: TK211: 23.996.000
TK214: 7.476.986( TK2141:7.496.986) =>em ko hiểu tại sao TK2141 lại có số dư lớn hơn TK 214
B.nghiệp vụ phát sinh:
1.Nhượng bán ô tô thuộc bộ phận QLDN,nguyên giá:700.000, đã khấu hao:628.000(nhượng bán cho công ty X, giá chua thuế:120.000,thuế 10%, công ty X thanh toán tiền mặt
2.biên bản bàn giao công trình sửa chữa lớn thiết bị ở phân xưởng chính,giá chưa thuế 300.000, thuế 10%, phân bổ chi phí sửa chữa cho 6 tháng
3.mua máy “I”,giá chưa thuế 432.000, thuế 10%,thanh toán bằng tiền mặt, nguồn vốn đầu tư là nguồn vốn xây dựng cơ bản
Tài liệu bổ sung:
- Mức khấu hao TSCĐ đã trích ở kỳ trước cho từng bộ phận
+phân xưởng chính:350.000
+phân xưởng phụ:40.000
+bộ phận bán hàng:40.000
+bộ phận QLDN:70.000
- tình hình tăng giảm TSCĐ tháng trước
+tăng TSCĐ, nguyên giá:960.000,tỷ lệ khấu hao 10%, dùng ở phân xưởng chính
+tằng TSCĐ,nguyên giá:720.000,tỷ lệ khấu hao 8%, dùng ở QLDN
Yêu cầu : lập bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, mail :nhuxuan@rocketmail.com
Cho em hỏi: trong kỳ phân xưởng phụ đã cung cấp 3/4 lao vụ cho phân xưởng chính, 1/4 cho bộ phận QLDN nghĩa là sao, và cách hạch toán nhu thế nào
 
M

mandon

Guest
23/3/10
11
0
1
35
thanh hoa
tớ không hiểu sao tk 152 lại là 11111 và tài khoan331 là 2111
theo tớ thì fai là thế này chứ:
dinh khoan giup em nv nay voi
trong don vi hanh chinh su nghiep
a, mua vat lieu Anhap kho gia mua 10000(chua thue),thue gtgt10%
nhan giay bao no ve so tien chuyen tra nguoi ban vat lieuA so tien :9000
chi phi van chuyen tra ngay bang tien mat 100


nguyên vật liệu mua về dùng cho hoạt động gì?
Nếu dùng cho sản xuất kinh doanh thì mới định khoản là
Nợ 152: 10000
Nợ 3113(đây là tk thuế gtgt được khấu trừ trong hệ thống tài khoản dùng ở đơn vị hành chính sự nghiệp) :1000
Có tk 112: 9000
Có TK 331:2000

Nợ tk 152:100
Có tk 111: 100
_Nếu nguyên vật liệu mua về dùng cho hoạt động sự nghiệp thì định khoản là:
Nợ tk 152:11000(tổng giá thanh toán)
Có tk 112:9000
Có tk 331: 2000
Nợ tk 661(nếu dùng cho hoạt động sự nghiệp) : 100
Có tk 111: 100
trong sổ cái tk112 đối ưng với tk 152
 
M

mandon

Guest
23/3/10
11
0
1
35
thanh hoa
cho mình hỏi làm sao để phân biệt được công cụ dụng cụ va nguyên vật liệu trong kế toán hành chính sự nghiệp vậy.có ai có bí quyết j` không? làm ơn cho mình một vài vd nha. thanks!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA