Định khoản tài khoản 3387

  • Thread starter NMT1280
  • Ngày gửi
N

NMT1280

Sơ cấp
11/4/07
38
0
0
40
HCM
#1
Các bác cho em hỏi công ty em là cty sản xuất nhưng khách hàng (trường học) yêu cầu mình xuất hóa đơn chuyển tiền trước (ngân sách nhà nước khóa sổ tháng 12)rồi giao hàng sao vậy bây giờ em nhận tiền em định khoản.
N1121
C3387
C3333
được k các bác.
 
T

tonggiap

Sơ cấp
19/7/08
42
0
6
34
ha noi
#2
Các bác cho em hỏi công ty em là cty sản xuất nhưng khách hàng (trường học) yêu cầu mình xuất hóa đơn chuyển tiền trước (ngân sách nhà nước khóa sổ tháng 12)rồi giao hàng sao vậy bây giờ em nhận tiền em định khoản.
N1121
C3387
C3333
được k các bác.
Sao bạn lại cho vào 338? TK 338 là chi phí khác : chi phí BHXH,KPCD,BHYT, và các chi phí phải nộp khác mà
bạn Ghi :
Khi xuất hoá đơn thì bạn ghi
nợ TK 131
Co TK 511
Co TK 3331
Nợ TK 1121
Có TK 131
 
Sửa lần cuối:
N

NMT1280

Sơ cấp
11/4/07
38
0
0
40
HCM
#3
Bác tonggiap ơi em định khoản 3387 là doanh thu chưa thực hiện mà.
Mà đây cũng đúng là doanh thu chưa thực hiện em chỉ xuất hóa đơn để lấy tiền trước thôi rồi giao hàng sau mà.
 
S

Sakura87

Thành viên thân thiết
24/4/08
67
0
6
hanoi
#4
Sao bạn lại cho vào 338? TK 338 là chi phí khác : chi phí BHXH,KPCD,BHYT, và các chi phí phải nộp khác mà
bạn Ghi :
Khi xuất hoá đơn thì bạn ghi
nợ TK 131
Co TK 511
Co TK 3331
Nợ TK 1121
Có TK 131
Bạn định khoản như thế này là đúng rùi đấy
 
T

tonggiap

Sơ cấp
19/7/08
42
0
6
34
ha noi
#5
Bác tonggiap ơi em định khoản 3387 là doanh thu chưa thực hiện mà.
Mà đây cũng đúng là doanh thu chưa thực hiện em chỉ xuất hóa đơn để lấy tiền trước thôi rồi giao hàng sau mà.
- Tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện: Phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Hạch toán vào tài khoản này số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản; Khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ; Khoản chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay; Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn trước hoạt động) khi hoàn thành đầu tư để phân bổ dần; Khoản chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của tài sản đưa đi góp vốn liên doanh tương ứng với phần lợi ích của bên góp vốn liên doanh;

Không hạch toán vào tài khoản này số tiền nhận trước của người mua mà doanh nghiệp chưa cung cấp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ.
Khi bạn xuất hoá đơn bán hàng thì coi như là đã thực hiện việc bán hàng rồi.
bạn hạch toán như bút toán bán hàng bình thường nhưng thông qua TK 131
 
N

NMT1280

Sơ cấp
11/4/07
38
0
0
40
HCM
#6
Bác tonggiap em xuất hóa đơn tháng 12/2009 nhưng khoảng cuối tháng 1/2010 em mới giao hàng cho người ta nếu em định khoản 511 doanh thu bán hàng vậy hóa đơn vật tư em về trong tháng 1/2010 vì bên em đợi các trường chuyển tiền về mới tiến hành mua vật tư để sản xuất và giá vốn bên em nằm trong tháng 01/2010 thì làm sao em định khoản 511 được. Bác giúp em với.
 
N

Ninhan

Thành viên thân thiết
6/1/09
61
0
6
TP.HCM
#7
Các bác cho em hỏi công ty em là cty sản xuất nhưng khách hàng (trường học) yêu cầu mình xuất hóa đơn chuyển tiền trước (ngân sách nhà nước khóa sổ tháng 12)rồi giao hàng sao vậy bây giờ em nhận tiền em định khoản.
N1121
C3387
C3333
được k các bác.
Thực ra hạch toán vậy cũng đc
Nhưng k theo dõi dc ro rang các khách hàng của mình
Nền hạch toán là
N131
C 3387
C 3333
N1121
C 131
Khi nào thực sự coi no là doanh thu trog kỳ thì kết chuyển từng kỳ
N 3387
C 511
 
T

tonggiap

Sơ cấp
19/7/08
42
0
6
34
ha noi
#8
Bác tonggiap em xuất hóa đơn tháng 12/2009 nhưng khoảng cuối tháng 1/2010 em mới giao hàng cho người ta nếu em định khoản 511 doanh thu bán hàng vậy hóa đơn vật tư em về trong tháng 1/2010 vì bên em đợi các trường chuyển tiền về mới tiến hành mua vật tư để sản xuất và giá vốn bên em nằm trong tháng 01/2010 thì làm sao em định khoản 511 được. Bác giúp em với.
Vậy thì bạn lập dự toán nhập kho cho Vật tư
Nợ tk 152
Có TK 331
sau khi hoá đơn về bạn điều chỉnh cho đúng với giá thực tế của hoá đơn
+ Nếu đúng với giá hạch toán thì bạn ĐK:
Nợ TK 133
Có TK 331
+ Nếu chênh lệch với giá dự toán thì dùng bút toán xoá sổ hoặc điều chỉnh
Sau đó thanh toán thì ĐK
Nơ 331
Có tk : liên quan
 
H

hungdaitan

Sơ cấp
22/1/14
1
0
1
33
Ca Mau
#9
Ðề: Định khoản tài khoản 3387

Các bác cho em hỏi công ty em là cty tư vấn thiết kế xây dựng (Năm 2010 cty đã ký hợp đồng với chủ đầu tư giá trị hợp đồng là 200.000.000đ, chủ đầu cho tạm ứng 50% giá trị hợp đồng là 100.000.000đ, chị kế toán bên em lại vào theo dõi TK Có 3387 100.000.000đ đến năm 2011 công trình đã hoàn thành xuất hoá đơn và kết chuyển doanh thu nhưng chị kế toán lại chưa giảm TK Có 3387 nên vẫn còn số dư bên có TK 3387 là 100.000.000đ. Em không biết phải xử lý thế nào cả rất mong các bác chỉ giùm em với em cám ơn nhiều lắm
 
Sửa lần cuối:
T

thoakhuong

Sơ cấp
26/11/12
4
0
1
Ha Noi
#10
Ðề: Định khoản tài khoản 3387

Bên cty e đã viết hóa đơn GTGT cho chủ đầu tư nhưng sau 1 năm rồi mà bên CĐT vân chưa thanh toán cho bên e. Vậy khoản doanh thu nay nên hach toan vao 3387 hay vẫn ghi nhận vào 511 rồi cuối năm lại trich 139. Sắp nộp báo cáo rồi nên e mong các bác chỉ giáo giúp em sớm ạ.
 
P

PHANTHIN

Sơ cấp
19/7/13
13
0
1
Hưng Yên
#11
Ðề: Định khoản tài khoản 3387

Bạn định khoản như thế này là đúng rùi đấy[/QUOT
anh chị xin chỉ dùm em luật kế toán tại quyết định hay thông tư nào hướng dẫn hạch toán khoản doanh thu phát sinh tiền thuê nhà của thời gian từ tháng 7/2014 đến 6/2015 tính tiền thuế TNDN phát sinh theo doanh thu của từng năm thôi. em cần gấp anh chị giúp em. thanks anh chị
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.




Xem nhiều