T
Chào cả nhà!
cho mình hỏi nhé, tháng 9 mình xuất hóa đơn đã gởi cho khách hàng và 2 bên đều kê khai thuế rồi, nhưng hợp đồng đó không thực hiện được, nên bên mình đã xuất hóa đơn khác để giảm trừ doanh thu và thuế đã kê khai, nhưng mình ko biết kê khai hóa đơn giảm trừ đó như thế nào,
Có phải mình kê khai vào mục 2.b điều chỉnh giảm thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trước hay ko và mình có làm tờ khai bổ sung ko
Ai biết giúp mình với, sắp đến ngày kê khai rồi mà mình chẳng biết sao
Help! help!:wall:
cho mình hỏi nhé, tháng 9 mình xuất hóa đơn đã gởi cho khách hàng và 2 bên đều kê khai thuế rồi, nhưng hợp đồng đó không thực hiện được, nên bên mình đã xuất hóa đơn khác để giảm trừ doanh thu và thuế đã kê khai, nhưng mình ko biết kê khai hóa đơn giảm trừ đó như thế nào,
Có phải mình kê khai vào mục 2.b điều chỉnh giảm thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trước hay ko và mình có làm tờ khai bổ sung ko
Ai biết giúp mình với, sắp đến ngày kê khai rồi mà mình chẳng biết sao
Help! help!:wall: