Thuế GTGT năm trước, điều chỉnh trong năm sau?

  • Thread starter Rungvietbac
  • Ngày gửi
R

Rungvietbac

Cao cấp
8/5/08
300
0
16
TP Thái Nguyên
Mọi người tư vấn giúp: Mình có 1 Hoá đơn GTGT đầu vào tháng 7 năm 2008 trót bị đưa qua máy giặt nên nát hết (ẩu quá). Mình đã kê khai tháng 7/2008, vì lúc đó hoá đơn chưa bị hỏng. Bây giờ mình photo liên 1, đóng dấu xác nhận của bên bán, làm công văn trình cơ quan thuế và điều chỉnh lại số thuế GTGT của tháng 7/2008 vào tháng 12/2009 thì có được không (đơn vị chưa qua kiểm tra thuế lần nào?).
Mọi người giúp mình với.
Xin cảm ơn cả nhà!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
G

gacon2009

Guest
21/11/09
4
0
0
tiengiang
Mọi người tư vấn giúp: Mình có 1 Hoá đơn GTGT đầu vào tháng 7 năm 2008 trót bị đưa qua máy giặt nên nát hết (ẩu quá). Mình đã kê khai tháng 7/2008, vì lúc đó hoá đơn chưa bị hỏng. Bây giờ mình photo liên 1, đóng dấu xác nhận của bên bán, làm công văn trình cơ quan thuế và điều chỉnh lại số thuế GTGT của tháng 7/2008 vào tháng 12/2009 thì có được không (đơn vị chưa qua kiểm tra thuế lần nào?).
Mọi người giúp mình với.
Xin cảm ơn cả nhà!

nếu phát hiện sai thì sửa sai càng sớm càng tốt bạn ạ
 
R

Rungvietbac

Cao cấp
8/5/08
300
0
16
TP Thái Nguyên
Cám ơn ý kiến của gacon2009
Vấn đề là nếu điều chỉnh số thuế của năm 2008 thì sẽ có ảnh hưởng gì đến báo cáo tài chính.
Vậy chẳng lẽ bây giờ làm lại BCTC năm 2008?
Mọi người giúp với!
 
R

Rungvietbac

Cao cấp
8/5/08
300
0
16
TP Thái Nguyên
Mình chờ từ hôm qua tới giờ mà chưa có ai trả lời giúp.
Mọi người cho ý kiến giúp mình với.
Cám ơn cả nhà nhiều!
 
P

Pham Thi Bich H

Guest
1/2/07
1
0
0
Truc Bach
Hoá đơn đã kê khai vào tháng 7.08 rồi và phần hoá đơn đó bị rách, bạn đã copy và đóng dấu bên bán rồi thì hoá đơn đó vẫn được công nhận là hợp pháp. Tuy nhiên khi cơ quan thuế đến kiểm tra thì bên bạn sẽ bị phạt 500.000đ cho hoá đơn đó.
Bạn không cần p hải điều chỉnh gì cả.
 
L

LanXuan

Guest
19/1/10
3
0
0
Hà Nội
Chào các Anh Chị!
Em là thành viên mới nhờ các Anh Chị hướng dẫn giúp em.
Cty em đa quyết toán thuế năm 2008 vàoT10/2009 và phải xuất bổ sung 4 hóa đơn cho năm 2008. Vậy em phải kê khai thuế như thế nào. Vì theo QĐ của Cục Thuế thì doanh thu của 4 hóa đơn trên phải ghi nhận vào năm 2008, em đã nộp thuế GTGT và thuế TNDN của 4 hóa đơn trên. Em phải hạch toán trên phần mềm như thế nào vì có xuất hóa đơn nhưng không được ghi nhận DT trong năm 2009.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA