C
Kế toán cũ của công ty mình làm sai thuế, giờ mình xem lại và làm sổ sách thì thấy:
- Thuế GTGT còn được khấu trừ cho năm sáu theo báo cáo tài chính (đúng) là 1.148.340d. Còn trên báo cáo thuế của tháng 1 năm 2009 (sai) thì số thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 1.137.163d. Mình mới vào nên giờ đang bắt tay vào sổ sách và kiểm tra lại chứng từ báo cáo thuế thì thấy vậy. Tháng này mình làm báo cáo thuế sẽ điều chỉnh bổ sung số tiền thuế đó. Nhưng trên sổ sách kế toàn thì mình sẽ định khoản như thế nào?
- Có 1 khoản thuế đầu vào bị kê sai từ tháng 10, giờ mình làm báo cáo thuế điều chỉnh rồi. Nhưng cũng không biết trên sổ sách chứng từ của tháng 11 thì sẽ định khoản như thế nào.
Các bạn giúp mình với :026:
- Thuế GTGT còn được khấu trừ cho năm sáu theo báo cáo tài chính (đúng) là 1.148.340d. Còn trên báo cáo thuế của tháng 1 năm 2009 (sai) thì số thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 1.137.163d. Mình mới vào nên giờ đang bắt tay vào sổ sách và kiểm tra lại chứng từ báo cáo thuế thì thấy vậy. Tháng này mình làm báo cáo thuế sẽ điều chỉnh bổ sung số tiền thuế đó. Nhưng trên sổ sách kế toàn thì mình sẽ định khoản như thế nào?
- Có 1 khoản thuế đầu vào bị kê sai từ tháng 10, giờ mình làm báo cáo thuế điều chỉnh rồi. Nhưng cũng không biết trên sổ sách chứng từ của tháng 11 thì sẽ định khoản như thế nào.
Các bạn giúp mình với :026: