Cho hỏi về chi phí trả trước

  • Thread starter phongcuint
  • Ngày gửi
P

phongcuint

Sơ cấp
26/12/09
3
0
0
51
vn
#1
chào các anh chi, em gặp phải trường hợp này khó giải quyết :wall:, mong anh chị co kinh nghiệm cho ý kiến với
cty em có nghiệp vụ phát sinh như sau: 01/2007 mua máy vi tính 5,000,000 nhưng hạch tóan vào chi phí luôn (không đưa vào 242): Nợ 642/ Có 111 = 5,000,000, den 12/2009 là hết 2 năm phân bổ, vậy em phải điều chỉnh & xử lý nghiệp vụ trên ra sao ? cám ơn nhiều
 
P

phongcuint

Sơ cấp
26/12/09
3
0
0
51
vn
#2
ngòai ra, cty em có nghiệp vụ phát sinh khác tháng 03/2008 em mua máy in, cũng đưa vào Nợ 642/ Có 111 = 2,000,000 (không đưa vào 242), máy này phân bổ 2 năm (03/2010), vậy em phải điều chỉnh & xử lý nghiệp vụ trên ra sao ?
cám ơn anh chị nhiều
(yubilogs@yahoo.com)
 
Sửa lần cuối:
D

dothanhhx

Sơ cấp
#3
Câu hỏi của bạn giải quyết thế này nhé:
Thứ nhất: Cái máy tính phát sinh từ T01/2007 pbổ 2 năm thì nó đã hết từ T12/2008 rồi
Thứ hai: Cái máy in phát sinh từ T03/2008 pbổ 2 năm đến T02/2010 mới hết thì bạn xử lý thế này: Năm 2008 bạn đã Htoán CP 642 vậy là đã quyết toán toàn bộ chi phí trên vào kết quả kinh doanh của năm 2008 và tính Thu nhập chịu thuế rồi.
Mình nghĩ lần sau bạn nên giải quyết thế này:
Khi mua: a/ Nợ TK 242
Nợ TK 133
Có TK 111, 112
b/ Hàng tháng khi phân bổ chi phí trả trước bạn Htoán:
Nợ TK 642, 641, 627...
Có TK 242
 
B

behan08

Sơ cấp
24/9/09
2
0
0
42
khanh hoa
#5
CHo minh hoi mot tí nha, cty minh cung mua may in 2,8trieu ,kế toán cty minh hach toan la nợ 142/ có 111 2,8 trieu nhu vay co đung K?, k can phân bô co dc k?
 
T

thuhang8477

Sơ cấp
18/9/07
43
0
6
TP Hồ Chí Minh
#6
Mọi người nên tìm hiểu lại tài khoản 242 và 142 nhé
ví dụ: Chi phí phát sinh có giá trị 15 triệu được phân bổ trong 3 năm bắt đầu từ năm 2009
Khi phát sinh hạch toán
Nợ Tk242/Có TK 111. 112,331 : 15 triệu
Hàng năm kết chuyển chi phí
Nợ TK 142 / có TK 242 : 5 triệu
Hàng tháng kết chuyển chi phí
Nợ 642 /có 142: 5 triệu /12 tháng
Đối với những chi phí hạch toán dưới 1 năm bạn không cần đưa vào 242 mà hach toán thẳng vào 142 nhé
 
M

member0608

Thành viên thân thiết
6/8/10
466
2
0
Hồ Chí Minh
lactam.vn
#7
CHo minh hoi mot tí nha, cty minh cung mua may in 2,8trieu ,kế toán cty minh hach toan la nợ 142/ có 111 2,8 trieu nhu vay co đung K?, k can phân bô co dc k?
TK 142 dùng phân bổ < 12 tháng ; TK 242 dùng phân bổ > 12 tháng
Mình nghĩ máy in thì nên phân bổ thời gian lâu hơn, nên dùng TK 242

N242
C111
 
T

TrieuTu

Sơ cấp
4/8/09
52
0
0
33
Nha Trang
#8
Nhưng theo mình nhớ thì nếu cty làm ăn có lãi thì có thể đưa hết 1 lần vào CP đc mà mọi người,trường hợp giá trị lớn thì nên phân bổ, máy in giá trị nhỏ tẹo mà phân bổ lâu thế,sử dụng 142 phân bổ mệt nghỉ,làm phiền tới ônng 242 làm ji!
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.




Xem nhiều