X
công ty mình có một hợp đồng ghép với công ty A là bán cho công ty B với giá bán gốc
công ty B trước đây là nhà phân phối nhưng bây giờ ghép chung với công ty mình. Có nghĩa là công ty B mua hàng ctA thì ctA xuất hóa đơn cho cty mình và mình phải xuất lại hóa đơn cho ctb theo giá gốc
như vây mình không co nộp thuế trên số lượng hàng bán đo
ctB chỉ nộp tiền 500đ*số lượng hàng mình cung cấp gọi là chi phí hỗ trợ mua bia
mình phải khai số tiền này là thu nhập khác để tính thuế đúng hông , vậy là phải xuất hóa đơn, ghi như thế nào nhỉ
công ty B trước đây là nhà phân phối nhưng bây giờ ghép chung với công ty mình. Có nghĩa là công ty B mua hàng ctA thì ctA xuất hóa đơn cho cty mình và mình phải xuất lại hóa đơn cho ctb theo giá gốc
như vây mình không co nộp thuế trên số lượng hàng bán đo
ctB chỉ nộp tiền 500đ*số lượng hàng mình cung cấp gọi là chi phí hỗ trợ mua bia
mình phải khai số tiền này là thu nhập khác để tính thuế đúng hông , vậy là phải xuất hóa đơn, ghi như thế nào nhỉ