P
Chào các bạn. Công ty mình kinh doanh khu resort. Khi thu tiền khách thuê phòng và ăn uống thì có thu 5% phí phục vụ, khoản phí này coi như khoản doanh thu và có xuất hoá đơn. Khoản phí phục vụ này dùng để thưởng lại cho nhân viên vào những dịp lễ, tết. Công ty mình muốn hạch toán khoản chi phí phục vụ cho nhân viên này vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải làm như thế nào cho hợp lệ và được thuế chấp nhận khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ? Có công văn nào quy định cụ thể về vấn đề này thì cho tôi xin. Cám ơn trước.
Nói rõ thêm là resort đang kinh doanh bị lỗ nên không có nguồn để chi thưởng cho nhân viên.
Nói rõ thêm là resort đang kinh doanh bị lỗ nên không có nguồn để chi thưởng cho nhân viên.