I
Hi mọi người,
Mình không phải là dân chuyên kế toán nên có vấn đề cơ bản cần hỏi
Bên mình hạch toán giá vốn hàng bán khi xuất kho ra ( không quan trọng thời điểm xuất hoá đơn).
Tuy nhiên, khi làm việc với khách hàng thì họ nói khi xuất kho:
- Nếu xuất hoá đơn sau thì trước hết hạch toán vào 157 trước.
- Khi xuất hoá đơn ra thì hạch toán doanh thu/Công nợ và cộng thêm bút toán 157/Giá vốn hàng bán.
Khách hàng nói vậy là đúng hay sai và có phải tất cả các doanh nghiệp đều làm như vậy.
Thanks mọi người.
Mình không phải là dân chuyên kế toán nên có vấn đề cơ bản cần hỏi
Bên mình hạch toán giá vốn hàng bán khi xuất kho ra ( không quan trọng thời điểm xuất hoá đơn).
Tuy nhiên, khi làm việc với khách hàng thì họ nói khi xuất kho:
- Nếu xuất hoá đơn sau thì trước hết hạch toán vào 157 trước.
- Khi xuất hoá đơn ra thì hạch toán doanh thu/Công nợ và cộng thêm bút toán 157/Giá vốn hàng bán.
Khách hàng nói vậy là đúng hay sai và có phải tất cả các doanh nghiệp đều làm như vậy.
Thanks mọi người.

