gia trị tài sản trên 10tr, nhưng ko khấu hao

  • Thread starter kts1987
  • Ngày gửi
K

kts1987

Guest
17/3/08
35
0
0
HCM
Anh chị cho em hỏi, cty của em mua 10 máy vi tính, trị giá hơn 10tr/ máy, nhưng ké toán ko tính khấu hao, mà đưa vào công cụ phân bổ 242, cho 3 năm, như vậy bây giờ mình phải xử lý như thế nào? anh chị cứu em với! thanks
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
58
Binh duong
Anh chị cho em hỏi, cty của em mua 10 máy vi tính, trị giá hơn 10tr/ máy, nhưng ké toán ko tính khấu hao, mà đưa vào công cụ phân bổ 242, cho 3 năm, như vậy bây giờ mình phải xử lý như thế nào? anh chị cứu em với! thanks
Bạn có thể chuyển từ CCDC sang TSCĐ :
Nợ 211 : Nguyên giá.
Có 214 : Hao mòn (số đã phân bổ).
Có 242 : Giá trị còn lại (số dư 242)
 
linhlot

linhlot

Hãy như là cục đất...
28/2/08
461
4
18
Cu jut DakNong
Vấn đề kế toán bạn làm không sao và tiếp tục phân bổ thôi không sao cả.
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Vấn đề kế toán bạn làm không sao và tiếp tục phân bổ thôi không sao cả.

Khấu hao hay phân bổ xét về chi phí thì như nhau...cũng là chi phí.
Xét về bản chất thì khác nhau: TSCD và CCDC phân bổ. TSCD có những nguyên tắc hạch toán khác và chịu sự ràng buộc bởi TT 203/BTC.
Thấy sai mà không sửa thì càng sai hơn.
Bạn HOANGNAM đã hướng dẫn đúng.
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Khấu hao hay phân bổ xét về chi phí thì như nhau...cũng là chi phí.
Xét về bản chất thì khác nhau: TSCD và CCDC phân bổ. TSCD có những nguyên tắc hạch toán khác và chịu sự ràng buộc bởi TT 203/BTC.
Thấy sai mà không sửa thì càng sai hơn.
Bạn HOANGNAM đã hướng dẫn đúng.

Bổ sung 1 chút ạ: TT203 áp dụng cho năm 2010, bạn ấy nói khấu hao đã 3 năm rồi thì áp dụng TT 206/2003 . Nhất trí với câu trả lời của Hoàng Nam

Bạn có thể chuyển từ CCDC sang TSCĐ :
Nợ 211 : Nguyên giá.
Có 214 : Hao mòn (số đã phân bổ).
Có 242 : Giá trị còn lại (số dư 242)

Hoalan_chi!
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Anh chị cho em hỏi, cty của em mua 10 máy vi tính, trị giá hơn 10tr/ máy, nhưng ké toán ko tính khấu hao, mà đưa vào công cụ phân bổ 242, cho 3 năm, như vậy bây giờ mình phải xử lý như thế nào? anh chị cứu em với! thanks

Bổ sung 1 chút ạ: TT203 áp dụng cho năm 2010, bạn ấy nói khấu hao đã 3 năm rồi thì áp dụng TT 206/2003 . Nhất trí với câu trả lời của Hoàng Nam

Hoalan_chi!

Đưa vào 242 phân bổ cho 3 năm chứ không phải đã khấu hao 3 năm rồi !
(cách đây 3 năm, máy vi tính mắc lắm...:004:)
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Đưa vào 242 phân bổ cho 3 năm chứ không phải đã khấu hao 3 năm rồi !
(cách đây 3 năm, máy vi tính mắc lắm...:004:)

Thì cho là TS chưa khấu hao hết 3 năm nhưng chắc chắn sẽ nằm trước năm 2010, Vậy anh nói nếu như mua năm 2010 thì dư sức qua cầu để sửa, cần gì phải kiêu cứu thảm thiết vậy:052:, tháng 1/2010 chưa BCT đó anh ạh. :rotfl:
 
K

kts1987

Guest
17/3/08
35
0
0
HCM
Bạn có thể chuyển từ CCDC sang TSCĐ :
Nợ 211 : Nguyên giá.
Có 214 : Hao mòn (số đã phân bổ).
Có 242 : Giá trị còn lại (số dư 242)

vậy anh cho em hỏi, nếu mình sửa lại như vậy, có cần thông báo lên cơ quan thuế hay ko
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
58
Binh duong
vậy anh cho em hỏi, nếu mình sửa lại như vậy, có cần thông báo lên cơ quan thuế hay ko
Thế khi trong năm có trường hợp tăng TSCĐ, DN bạn có thông báo với cơ quan thuế biết không ? Theo tôi, chỉ cần thuyết minh vấn đề này khi quyết toán năm bởi vì khi phân bổ chi phí từ chi phí trả trước hoặc tính khấu hao đều có chung tính chất làm tăng chi phí trong kỳ của DN.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA