Trả lãi tiền vay

  • Thread starter yentran7281
  • Ngày gửi

12810 lượt xem

Y

yentran7281

Sơ cấp
31/1/10
8
0
0
vlong
Các anh chị cho em hỏi về cách định khoản chút nha.
Cty em có đi vay ngoài trong năm 2009 nhưng đến năm 2010 mới trả lãi vay.
Như vậy, lãi tiền vay năm 2009 đến năm 2010 mới trả thì đưa vào đầu kỳ năm 2010 là Nợ 635/Có 335.
Khi trả lãi bằng tiền mặt: Nợ 335/Có 111
Anh chi xem em định khoản như vậy có đúng không? Em cám ơn.
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
821
1
18
Cần thơ
Các anh chị cho em hỏi về cách định khoản chút nha.
Cty em có đi vay ngoài trong năm 2009 nhưng đến năm 2010 mới trả lãi vay.
Như vậy, lãi tiền vay năm 2009 đến năm 2010 mới trả thì đưa vào đầu kỳ năm 2010 là Nợ 635/Có 335.
Khi trả lãi bằng tiền mặt: Nợ 335/Có 111
Anh chi xem em định khoản như vậy có đúng không? Em cám ơn.
hạch toán chính xác rồi
 
Y

yentran7281

Sơ cấp
31/1/10
8
0
0
vlong
Cám ơn La An. Cho em hỏi tiếp nhé.
Trong bảng thanh toán tiền lương có cột tiền thưởng. Đối với nhân viên tiếp thị được thưởng theo doanh số thì tiền thưởng đó sẽ đưa vào quỹ khen thưởng phúc lợi: Nợ 431/ Có 1111 , chứ không đưa vào 334, có đúng không?
 
D

dothuhuong282

Thành viên thân thiết
2/11/06
166
2
0
Ngôi nhà hạnh phúc
Trường hợp thưởng chi băng quỹ phúc lợi thì ghi nợ TK 431/ còn ghi có 334 hay 111,112 chỉ phụ thuộc vào việc bạn chi ngay hay ko thôi, vì hết tháng bạn tính ra tiền lương bạn phải ghi có TK 334, kể cả có chi trong ngày thì sau khi ghi có 334 bạn mới đkhoản nợ 334, có TK 111,112, nếu ko làm vậy thì khi vào chứng từ của bạn nhất là khi làm phần mềm tài khoản 334 sẽ ko cân đối. Và quan trọng là bạn ko theo dõi được khoản phải trả người lao động là bao nhiêu?
 
tranvanquyen

tranvanquyen

Tổ bán báo xa người yêu..
Cám ơn La An. Cho em hỏi tiếp nhé.
Trong bảng thanh toán tiền lương có cột tiền thưởng. Đối với nhân viên tiếp thị được thưởng theo doanh số thì tiền thưởng đó sẽ đưa vào quỹ khen thưởng phúc lợi: Nợ 431/ Có 1111 , chứ không đưa vào 334, có đúng không?
Về bản chất khoản tiền thưởng đó cũng là một trạng thái của tiền lương (lương theo doanh số).
Vì vậy bạn nên hạch toán qua TK 334, không nên hạch toán tắt qua TK 111.
Thân!
 
S

songcham

Thành viên thân thiết
17/7/08
533
4
18
HCM
Qua 111 là nhất định phải qua Quyen ơi, vì đây là chi tiền mặt để thanh toán lương chứ không phải hạch toán tắt.

Cái bạn đang thắc mắc thực ra là: thưởng doanh số cho bộ phận bán hàng thì lấy từ quỹ khen thưởng-phúc lợi (431) hay vào chi phí lương bán hàng (641)?

Đúng là thưởng doanh số cho nhân viên bán hàng thì được đưa vào chi phí tiền lương (bộ phận bán hàng-TK 641) hơn là chơi sang xài quỹ khen thưởng. Như anh Quyen đã khuyến cáo, thông thường, đây chính là lương mà thôi. Với bộ phận bán hàng, thường áp dụng cách trả lương gồm hai thành phần chính: lương cơ bản để có tiền nước nôi xăng cộ và cơm đường cháo chợ lúc hẻo không đạt doanh thu; lương theo doanh số mang tính khuyến khích động viên phát triển (nên còn gọi là thưởng) để có dư đem dià nuôi vợ con người ta.

Đã là lương thì hạch toán lương phải trả N641/C334.
Khi thực trả ghi C111/N334.
 
C

catlazy

Sơ cấp
27/10/09
14
0
0
31
phu tho
Các anh chị cho em hỏi về cách định khoản chút nha.
Cty em có đi vay ngoài trong năm 2009 nhưng đến năm 2010 mới trả lãi vay.
Như vậy, lãi tiền vay năm 2009 đến năm 2010 mới trả thì đưa vào đầu kỳ năm 2010 là Nợ 635/Có 335.
Khi trả lãi bằng tiền mặt: Nợ 335/Có 111
Anh chi xem em định khoản như vậy có đúng không? Em cám ơn.
cho em hỏi chút là trong năm 2009 cty có tiến hành trích trước lãi vay ko ạ, mà sao lãi của năm 2009 đến đầu năm 2010 lại trích trước thế ạ. e tưởng là nếu năm 2009 trích trước thì 2010 khi trả tiền mới ghi là Nợ 335/ Có 111. Còn 2009 ko trích trước thì ghi Nợ 635/ Có 111
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
4/8/07
4,043
458
83
Thủ Đô
cho em hỏi chút là trong năm 2009 cty có tiến hành trích trước lãi vay ko ạ, mà sao lãi của năm 2009 đến đầu năm 2010 lại trích trước thế ạ. e tưởng là nếu năm 2009 trích trước thì 2010 khi trả tiền mới ghi là Nợ 335/ Có 111. Còn 2009 ko trích trước thì ghi Nợ 635/ Có 111
+ Năm 2009 trích trước khoản lãi vay đó định khoản Nợ 635/Có 335(tái khỏan trích trước) ==>Sang năm 2010 Dư có 335 : số tiền lãi vay còn treo chưa thanh toán của năm 2009.
Năm 2010 Chi tiền mặt trả lãi vay của năm 2009 thì hạch toán :
Nợ 335 /có 111

+ Năm 2009 trả lãi hết luôn mà ko dây dưa gì nợ nần sang năm 2010 thì khỏi fải bàn, định khoản bình thường Nợ 635/Có 111
Các anh chị cho em hỏi về cách định khoản chút nha.
Cty em có đi vay ngoài trong năm 2009 nhưng đến năm 2010 mới trả lãi vay.
Như vậy, lãi tiền vay năm 2009 đến năm 2010 mới trả thì đưa vào đầu kỳ năm 2010 là Nợ 635/Có 335.
Cái này bạn hạch toán vào năm 2009 nhé và kết chuyển 635 về 911, Dư có 335 cuối năm 2009 thì bạn kết chuyển sang dư Có đầu kỳ năm 2010
+ 2010 chi cho khoản lãi vay đã trích trước này hạch toán giảm 335
Nợ 335/Co111
 
Sửa lần cuối:
U

uyenbebu

Sơ cấp
30/3/10
1
0
0
29
ho chi minh
anh ơi vậy cho e hỏi ,nếu là trả lãi tiền vai ngắn hạn thì mình định khỏan như thế nào hả anh, e thanks anh
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
4/8/07
4,043
458
83
Thủ Đô
anh ơi vậy cho e hỏi ,nếu là trả lãi tiền vai ngắn hạn thì mình định khỏan như thế nào hả anh, e thanks anh
Mấy hôm rồi anh bận đi bán " táo " nên không reply luôn cho em được, nay anh xin trả lời em :
Trả lãi cho tiền vay ngắn hạn hay vay dài hạn thì cũng hạch toán như nhau, cuối tháng trả lãi, em hạch toán Nợ 635/Có 111,112 thôi mà.
 
Sửa lần cuối:
D

dunghatinh

Thành viên thân thiết
22/9/09
142
1
0
HCM
Các anh chị cho em hỏi về cách định khoản chút nha.
Cty em có đi vay ngoài trong năm 2009 nhưng đến năm 2010 mới trả lãi vay.
Như vậy, lãi tiền vay năm 2009 đến năm 2010 mới trả thì đưa vào đầu kỳ năm 2010 là Nợ 635/Có 335.
Khi trả lãi bằng tiền mặt: Nợ 335/Có 111
Anh chi xem em định khoản như vậy có đúng không? Em cám ơn.
cái đó còn tuỳ thuộc vào số lãi phải trả của công ty bạn có trích truớc lãi tiền vay hay ko. nếu có thì ghi Nợ Tk 635/ có Tk 335 phần trích truớc.
đến năm 2010 trả lãi thì ghi nợ TK 335/có tk 111 phần đã trích truớc và ghi Nợ tk 635/ có tk 111 phần chưa trích
 
D

dunghatinh

Thành viên thân thiết
22/9/09
142
1
0
HCM
cho em hỏi là phần dùng quỹ khen thưởng phúc lợi đó để thuờng thì ghi vào đâu ạ? ko thấy ai nói gì đến việc sủ dụng nó để trả lương
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
4/8/07
4,043
458
83
Thủ Đô
cho em hỏi là phần dùng quỹ khen thưởng phúc lợi đó để thuờng thì ghi vào đâu ạ? ko thấy ai nói gì đến việc sủ dụng nó để trả lương
thì ghi vào 431 - quỹ khen thưởng.
Lương có quỹ lương.
Cái nào ra cái ấy chứ.:005:
 
D

diem meid

Sơ cấp
7/4/10
19
0
0
Cầu Giấy
Các anh chị cho em hỏi về cách định khoản chút nha.
Cty em có đi vay ngoài trong năm 2009 nhưng đến năm 2010 mới trả lãi vay.
Như vậy, lãi tiền vay năm 2009 đến năm 2010 mới trả thì đưa vào đầu kỳ năm 2010 là Nợ 635/Có 335.
Khi trả lãi bằng tiền mặt: Nợ 335/Có 111
Anh chi xem em định khoản như vậy có đúng không? Em cám ơn.
mình cũng có một khoản vay ngắn hạn năm 2009, nhưng trong năm 2009 chưa trả lãi lần nào, mà cũng chưa sử dụng bút toán Nợ 635/Có 335. Vậy sang năm 2010 mình nên làm như thế nào để xử lý khoản lãi vay này.
Các bạn giúp mình nhé.
 
N

Nhimxu88

Sơ cấp
13/4/10
3
0
0
hải dương
anh ơi vậy cho e hỏi ,nếu là trả lãi tiền vai ngắn hạn thì mình định khỏan như thế nào hả anh, e thanks anh
Theo mình thì định khoản như thế này:
N635
C111,112
 
H

HOANGNAM

Thành viên thân thiết
17/10/04
1,258
17
38
53
Binh duong
Các anh chị cho em hỏi về cách định khoản chút nha.
Cty em có đi vay ngoài trong năm 2009 nhưng đến năm 2010 mới trả lãi vay.
Như vậy, lãi tiền vay năm 2009 đến năm 2010 mới trả thì đưa vào đầu kỳ năm 2010 là Nợ 635/Có 335.
Khi trả lãi bằng tiền mặt: Nợ 335/Có 111
Anh chi xem em định khoản như vậy có đúng không? Em cám ơn.
Lãi vay trong năm 2009 sang năm 2010 mới trả thì trong năm 2009 bạn phải trích trước : Nợ 635 / Có 335. Sang năm 2010 trả thì hạch toán : Nợ 335 / Có 111, 112
thì ghi vào 431 - quỹ khen thưởng.
Lương có quỹ lương.
Cái nào ra cái ấy chứ.:005:
Quỹ khen thưởng không còn theo dõi trên TK 431 nữa mà chuyển sang TK 3531.
 
V

van83

Sơ cấp
9/7/08
23
0
0
39
Ha Noi
hạch toán tiền vay

Mấy hôm rồi anh bận đi bán " táo " nên không reply luôn cho em được, nay anh xin trả lời em :
Trả lãi cho tiền vay ngắn hạn hay vay dài hạn thì cũng hạch toán như nhau, cuối tháng trả lãi, em hạch toán Nợ 635/Có 111,112 thôi mà.
cho mình hỏi chút, khi trả lãi sao không hạch toán thẳng là Nợ 635 Có 111/112 mà lại phải qua tài khoản trung gian 335
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,173
41
48
Hạ Long city
cho mình hỏi chút, khi trả lãi sao không hạch toán thẳng là Nợ 635 Có 111/112 mà lại phải qua tài khoản trung gian 335
TK 335 dùng để tính trước chi phí lãi vay phải trả mà bạn chưa trả trong kỳ, Hạch toán N635/C335 , cuối kỳ kết chuyển N911/C635 để tăng khoản chi phí trong năm --> giảm lợi nhuận--> giảm thuế TNDN phải nộp. :D
 
D

dunghatinh

Thành viên thân thiết
22/9/09
142
1
0
HCM
khi trả lương đột xuất bằng quỹ khen thưởng thì ghi thẳng qua TK 3531, còn lương thường xuyên thì gi Nợ TK 3531/có Tk 334. Khi xuất tiền trả cho người lao động thì ghi Nợ TK 334/ Có TK 111,112.
Sử dụng TK 335 để trích trước chi phí, để bình ổn giá thành, tránh sự biến động giá khi các kì sau chi phí quá cao
 
T

Thanhngahs

Sơ cấp
27/10/09
2
0
1
39
Dinh Bang - Tu Son - Bac Ninh
Các anh chị cho em hỏi về cách định khoản chút nha.
Cty em có đi vay ngoài trong năm 2009 nhưng đến năm 2010 mới trả lãi vay.
Như vậy, lãi tiền vay năm 2009 đến năm 2010 mới trả thì đưa vào đầu kỳ năm 2010 là Nợ 635/Có 335.
Khi trả lãi bằng tiền mặt: Nợ 335/Có 111
Anh chi xem em định khoản như vậy có đúng không? Em cám ơn.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều