G
Bên em có thi công 1 công trình, chủ đầu tư đã tạm ứng rồi. Bên em làm dở rồi bỏ vì lỗi cả 2 bên. Cuối kỳ k thanh lý, k xuất hoá đơn trả cho chủ đầu tư phần họ đã thanh toán ( năm 2008). Bây giờ TK 131 vẫn treo dư bên có, vậy năm 2009 em phải định khoản thế nào để cuối kỳ 131 này k treo dư nữa? Anh chị giúp em với nhé! Em cảm ơn nhiều ạ :1luvu: