P
Đơn vị tôi có ký hợp đồng thuê khoán chuyên môn với đơn vị B, giá trị 10 triệu đồng.
Ngày 30/12/2004, tôi đã chuyển trả tiền cho đơn vị B và đã hạch toán đưa vào quyết toán: Nợ 631/112: 10 triệu đồng.
Đến cuối tháng 01/2005 tôi nhân được giấy báo trả tiền của kho bạc bên kia do chuyển sai tài khoản đơn vị hưởng. Sau đó tôi đã chuyển lại số tiền trên cho đơn vị B. Tôi đã hạch toán như sau:
Nợ TK 112: 10triÖu,
Có TK 331: 10 triệu.
và:
Nợ TK 331: 10triÖu,
Có TK 112: 10 triệu.
Tôi hạch toán như vậy có đúng không, nhờ các bạn giúp đỡ. Cảm ơn nhiều.
Ngày 30/12/2004, tôi đã chuyển trả tiền cho đơn vị B và đã hạch toán đưa vào quyết toán: Nợ 631/112: 10 triệu đồng.
Đến cuối tháng 01/2005 tôi nhân được giấy báo trả tiền của kho bạc bên kia do chuyển sai tài khoản đơn vị hưởng. Sau đó tôi đã chuyển lại số tiền trên cho đơn vị B. Tôi đã hạch toán như sau:
Nợ TK 112: 10triÖu,
Có TK 331: 10 triệu.
và:
Nợ TK 331: 10triÖu,
Có TK 112: 10 triệu.
Tôi hạch toán như vậy có đúng không, nhờ các bạn giúp đỡ. Cảm ơn nhiều.