Công ty cho cty khác vay tiền thì hạch toán như thế nào???

  • Thread starter Le Anh Thu
  • Ngày gửi
L

Le Anh Thu

Guest
2/8/05
36
0
0
Ha Noi
Công ty em cho công ty khác vay 1 khoản tiền là 100 triệu.Em không biết phải định khoản như thế nào, mong các anh chị giúp đỡ.(Khoản cho vay không có Hoá đơn mà chỉ có giấy biên nhận của 2 công ty thôi). :0frown:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
G

ga kho

Sơ cấp
15/6/05
25
0
1
HCM
Đầu tiên phải lập khế ước cho vay, có hai trường hợp xảy ra:
1. Cho vay có lãi
a. Cho vay ngắn hạn: Nợ 121 Có 111
- Doanh thu cho vay: Nợ 111 (131) Có 514
- Thuế GTGT cho vay: Nợ 111 (131) Có 3331
b. Cho vay dài hạn: (Hơn 1 năm) Nợ 221 Có 111
Thu hồi tiền cho vay: Nợ 111 Có 121 (221)
2. Cho vay không lãi
Hạch toán như trên nhưng không có doanh thu và thuế GTGT.
Hy vọng Bạn vui.
 
X

xungdanhanhhung

Guest
6/2/05
268
2
0
Hanoi
Cho vay không lấy lãi thì cho vào 138 chứ đồng chí ơi.
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Cho vay tạm thời thì không hạch toán là đầu tư tài chính mà hạch toán qua phải thu khác( Chi tiết cho vay)> Hoạt động tín dụng hiện tại không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT!!!
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
ga kho nói:
a. Cho vay ngắn hạn: Nợ 121 Có 111

TK 121 "Đầu tư chứng khoán ngắn hạn": được dùng để phản ánh vịêc mua, bán, thanh toán chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu...). Không dùng đối với hoạt động cho công ty khác vay tiền.

ga kho nói:
b. Cho vay dài hạn: (Hơn 1 năm) Nợ 221 Có 111

TK 221 "Đầu tư vào công ty con": được dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động khoản đầu tư vốn vào công ty con. Nến cũng không dùng đối với hoạt động cho công ty khác vay tiền.

Bạn nên cập nhật Hệ thống tài khoản mới. Đã có nhiều sự sửa đổi và bổ sung.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Chỉ cần bạn hạch toán khoản cho vay đó vào TK 1388 là được rồi (Nợ TK 1388/ Có TK 111).

Nếu có lãi thì hạch toán lãi vào TK 515 (Nợ TK 111, 112, 1388/ Có TK 515).

Le Anh Thu nói:
Công ty em cho công ty khác vay 1 khoản tiền là 100 triệu.Em không biết phải định khoản như thế nào, mong các anh chị giúp đỡ
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Phai thu phai tra

Chào ga kho !
Mình chưa được giáo viên dạy về vấn đề cho vay có lãi mà tính cả doanh thu và thuế như bạn nói. Bạn có thể chỉ rõ cho mình hơn được không? Mình không hiểu. Cảm ơn trước nhé.
Mình chỉ biết nếu cho vay có lãi thì hạch toán : Nợ TK 111, 112, 1388 Có TK 515 (doanh thu hoạt động tài chính) như Tú Anh đã nêu

ga kho nói:
Đầu tiên phải lập khế ước cho vay, có hai trường hợp xảy ra:
1. Cho vay có lãi
a. Cho vay ngắn hạn: Nợ 121 Có 111
- Doanh thu cho vay: Nợ 111 (131) Có 514
- Thuế GTGT cho vay: Nợ 111 (131) Có 3331
b. Cho vay dài hạn: (Hơn 1 năm) Nợ 221 Có 111
Thu hồi tiền cho vay: Nợ 111 Có 121 (221)
2. Cho vay không lãi
Hạch toán như trên nhưng không có doanh thu và thuế GTGT.
Hy vọng Bạn vui.
 
T

tuannhupham

Guest
8/10/03
19
0
0
anh chị a,giúp em tí nhé. ví dụ em dùng tiền mặt mua nguyên liệu,vật liệu,đã trã tiền cho người bán,
ví dụ thứ 2: em bán hàng hoá trực tiếp ,khách hàng đã thanh toán cho em bằng tiền mặt,em định khoản như sau: ngiệp vụ thú nhất: Nợ 152/111
-ngiệp vụ thứ 2:+ Nợ 111/511,3331
+nợ 632/156

em điịnh khoản như vậy có đúng ko anh chị, em ko đưa vào tài khoản 131 và 331 có được ko vậy,nếu mình ko đưa vào tài khoản đó thì trên bảng cân đối tài khoản nó không cân bằng được, lúc mở sổ cái em chỉ ghi tài khoản 511,111,152,632 .Nếu như em mở sổ chi tiết thêm tài khoản 131,331 có được không nhỉ?mong anh chị giúp em với nge,và giúp em cách ghi vào sổ cái luôn nhé,cám ơn anh chị rất nhiều.
 
X

xungdanhanhhung

Guest
6/2/05
268
2
0
Hanoi
Hic, vấn đề ko phải là 131, 331 đâu, mà hạch toán như bạn thì chít, cái hàng tồn kho ấy.
 
T

tuannhupham

Guest
8/10/03
19
0
0
vậy thì hàng tồn kho mình giải quyết sao nhỉ?anh chị giúp em một tay nhé,cám on nhiều nhiều
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
tuannhupham nói:
ví dụ 1: em dùng tiền mặt mua nguyên liệu,vật liệu,đã trã tiền cho người bán,

em định khoản như sau: Nợ 152/111

Thiếu một chữ "Có"

tuannhupham nói:
ví dụ thứ 2: em bán hàng hoá trực tiếp ,khách hàng đã thanh toán cho em bằng tiền mặt:

Nợ 111/511,3331
+nợ 632/156

Thiếu tiếp hai chữ "Có"
tuannhupham nói:
em ko đưa vào tài khoản 131 và 331 có được ko vậy,

Nếu bán hay mua thanh toán ngay thì bạn không cần vào qua TK 131 và 331.
tuannhupham nói:
nếu mình ko đưa vào tài khoản đó thì trên bảng cân đối tài khoản nó không cân bằng được,

Sao lại không cân được? Mỗi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh thì tổng phát sinh bên nợ luôn bằng tổng phát sinh bên có, chứ đâu có phụ thuộc vào cho TK này hay TK khác đâu?
tuannhupham nói:
lúc mở sổ cái em chỉ ghi tài khoản 511, 111, 152, 632 .Nếu như em mở sổ chi tiết thêm tài khoản 131,331 có được không nhỉ?

Nếu phát sinh thêm TK nào thì bạn có thể bổ sung thêm mà. Tuy nhiên là nên lường trước mọi thứ.
tuannhupham nói:
giúp em cách ghi vào sổ cái luôn nhé,cám ơn anh chị rất nhiều.

Với mỗi hình thức ghi sổ kế toán sẽ có mỗi cách ghi khác nhau. Bạn xem áp dụng hình thức ghi sổ kế toán của công ty bạn là gì?
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Một DN có thể vừa mua nguyên vật liệu (phản ánh vào TK 152), vừa có thể bán hàng hóa (phản ánh vào TK 156) chứ!

Theo em sẽ hach toán như thế nào? Nói ra đi chứ không bạn ý lo lắng rồi nè!

xungdanhanhhung nói:
Hic, vấn đề ko phải là 131, 331 đâu, mà hạch toán như bạn thì chít, cái hàng tồn kho ấy.
 
T

tuannhupham

Guest
8/10/03
19
0
0
anh chị a,giúp em tí nhé. ví dụ em dùng tiền mặt mua nguyên liệu,vật liệu,đã trã tiền cho người bán,
ví dụ thứ 2: em bán hàng hoá trực tiếp ,khách hàng đã thanh toán cho em bằng tiền mặt,em định khoản như sau: ngiệp vụ thú nhất: Nợ 152/111
-ngiệp vụ thứ 2:+ Nợ 111/511,3331
+nợ 632/156

em điịnh khoản như vậy có đúng ko anh chị, em ko đưa vào tài khoản 131 và 331 có được ko vậy,nếu mình ko đưa vào tài khoản đó thì trên bảng cân đối tài khoản nó không cân bằng được, lúc mở sổ cái em chỉ ghi tài khoản 511,111,152,632 .Nếu như em mở sổ chi tiết thêm tài khoản 131,331 có được không nhỉ?mong anh chị giúp em với nge,và giúp em cách ghi vào sổ cái luôn nhé,cám ơn anh chị rất nhiều.mong anh chi giup cho em vơíi nhé,nhanh nhanh nhé,em nên phải làm sao cho hợp lý ..
 
T

tuannhupham

Guest
8/10/03
19
0
0
em cảm ơn anh Nguyễn Tú Anh nhiều nhé.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Ơ cái cậu này, lại bênh đồng nghiệp đấy! Cậu muốn làm em ý thui chột tài năng hả? Thấy sai mà không thèm bảo. Đúng là xấu tính hết chỗ nói. Bó tay!

MaiKa nói:
Em ý hạch toán thế nào thì .. kệ em ấy chứ. Cái cậu này chỉ được cái tò mò (giống tớ) là không ai bằng !
 
X

xungdanhanhhung

Guest
6/2/05
268
2
0
Hanoi
Hi hi, em biết là em sai rùi mà. Em lại tưởng em ấy ghi Nợ 152 mà Có 156 (thanh minh một tý). Híc, anh Maika đúng là ông anh Việt Nam chất lượng cao, toàn bênh em à. Thanks chị Tú Anh, phải như chị em mới tấn bộ được chứ.
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
50
HANOI
tuannhupham nói:
anh chị a,giúp em tí nhé. ví dụ em dùng tiền mặt mua nguyên liệu,vật liệu,đã trã tiền cho người bán,
ví dụ thứ 2: em bán hàng hoá trực tiếp ,khách hàng đã thanh toán cho em bằng tiền mặt,em định khoản như sau: ngiệp vụ thú nhất: Nợ 152/111
-ngiệp vụ thứ 2:+ Nợ 111/511,3331
+nợ 632/156

em điịnh khoản như vậy có đúng ko anh chị, em ko đưa vào tài khoản 131 và 331 có được ko vậy,nếu mình ko đưa vào tài khoản đó thì trên bảng cân đối tài khoản nó không cân bằng được, lúc mở sổ cái em chỉ ghi tài khoản 511,111,152,632 .Nếu như em mở sổ chi tiết thêm tài khoản 131,331 có được không nhỉ?mong anh chị giúp em với nge,và giúp em cách ghi vào sổ cái luôn nhé,cám ơn anh chị rất nhiều.
Em thực hiện như chị Tú anh hướng dẫn là đúng rồi đó.
To 1 ông 2 bà kiểm toán soi kỹ tí nhá không chết em rồi còn gì. hihi
 
T

tuannhupham

Guest
8/10/03
19
0
0
anh chị ơi,thế hàng tồn kho em giải quyết sao đây nhỉ?
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Bạn nhìn định khoản mà không biết xem hàng tồn kho?

Ở đây thì Kho nguyên liệu (152) sẽ tăng lên bằng đúng số lượng bạn mua vào, kho hàng hóa (156) sẽ giảm đi bằng đúng số lượng bạn bán ra.
tuannhupham nói:
anh chị ơi,thế hàng tồn kho em giải quyết sao đây nhỉ?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA