Giữa tk 142 và tk 153 emđang phân vân

  • Thread starter kts1987
  • Ngày gửi
K

kts1987

Guest
17/3/08
35
0
0
HCM
Chào anh chị!
Công ty em, trong tháng 7,8,10/2009: có mua điện thoại di động, máy lạnh, máy vi tính dưới 10tr, máy in... Mua vè đã xuất dùng ngay. nhưng do doanh thu của năm 2009 quá ít, nhưng muốn kê lãi, muốn giảm chi phí xuống. Vậy những công cụ đã dùng rồi, mình treo toàn bộ vào 142 để sang 2010 phân bổ được ko? Theo em biết tk 142 mình treo vào đó thì phải phân bổ ngay lúc đó. Vì công ty em ko có kho bãi nhưng có người kêu treo vào 153, khi nào muốn phân bổ thì xuất ra phân bổ,như vậy thì thế nào? Anh chị giúp em với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

kunkun82

Trung cấp
23/9/09
106
1
18
tphcm
Chào anh chị!
Công ty em, trong tháng 7,8,10/2009: có mua điện thoại di động, máy lạnh, máy vi tính dưới 10tr, máy in... Mua vè đã xuất dùng ngay. nhưng do doanh thu của năm 2009 quá ít, nhưng muốn kê lãi, muốn giảm chi phí xuống. Vậy những công cụ đã dùng rồi, mình treo toàn bộ vào 142 để sang 2010 phân bổ được ko? Theo em biết tk 142 mình treo vào đó thì phải phân bổ ngay lúc đó. Vì công ty em ko có kho bãi nhưng có người kêu treo vào 153, khi nào muốn phân bổ thì xuất ra phân bổ,như vậy thì thế nào? Anh chị giúp em với

Trường hợp của em. Nếu muốn giảm chi phí thì có 2 cách;
[U]+) Thú nhất[/U]: em định khoản như sau:
Mua về: Nợ TK 153/133
Có TK 111/112
Bút toán đưa 153 vào sử dụng
Nợ TK 142
Có TK 153
Phân bổ cho từng tháng:
Nợ TK 627/642
Có TK 142
+) thứ 2: khi mua về em để luôn trong TK 153
Coi như để số dư cuối kỳ trên TK 153. Khi nào xuất ra dùng thi phân bổ luôn cũng được.
Nợ TK 153/133
Có TK 111/112
Thân chào bạn.
 
K

kts1987

Guest
17/3/08
35
0
0
HCM
Trường hợp của em. Nếu muốn giảm chi phí thì có 2 cách;
[U]+) Thú nhất[/U]: em định khoản như sau:
Mua về: Nợ TK 153/133
Có TK 111/112
Bút toán đưa 153 vào sử dụng
Nợ TK 142
Có TK 153
Phân bổ cho từng tháng:
Nợ TK 627/642
Có TK 142
+) thứ 2: khi mua về em để luôn trong TK 153
Coi như để số dư cuối kỳ trên TK 153. Khi nào xuất ra dùng thi phân bổ luôn cũng được.
Nợ TK 153/133
Có TK 111/112
Thân chào bạn.
cảm ơn kunkun nhiều! Nhưng ý em nói, ví dụ khi mình mua hàng về, sử dụng ngay lúcđó, mình chỉ định khoản, N142/C 111,112. ĐỂ SỐ DƯ 142, rồi sang năm phân bổ được ko? vì nếu để vô 153, sẽ phải làm phiếu nhập, phiếu xuất, trong khi cty em ko có kho bãi gì hết
 
Sửa lần cuối:
N

nuhong

Sơ cấp
3/11/08
14
1
0
36
Hải Phòng
Theo mình, khi mua hàng bạn định khoản là:
Nợ TK 153
Có TK 111, 112
Và làm phiếu nhập kho. Cần gì phải có kho bãi cơ chứ? Cục thuế có đến kiểm tra kho bãi để hàng của bạn đâu?
Năm sau bạn ghi:
Nợ Tk 627,642
Có TK 153
 
htthongttp

htthongttp

Trung cấp
28/9/09
166
0
16
ho chi minh
nuhong nói đúng đó ,khi kiểm kê ,ktra ko có kho bãi nhưng có hàng là được rồi .Hi
 
T

taro99

Sơ cấp
18/3/09
5
0
0
40
Từ Liêm - HN
Chào anh chị!
Công ty em, trong tháng 7,8,10/2009: có mua điện thoại di động, máy lạnh, máy vi tính dưới 10tr, máy in... Mua vè đã xuất dùng ngay. nhưng do doanh thu của năm 2009 quá ít, nhưng muốn kê lãi, muốn giảm chi phí xuống. Vậy những công cụ đã dùng rồi, mình treo toàn bộ vào 142 để sang 2010 phân bổ được ko? Theo em biết tk 142 mình treo vào đó thì phải phân bổ ngay lúc đó. Vì công ty em ko có kho bãi nhưng có người kêu treo vào 153, khi nào muốn phân bổ thì xuất ra phân bổ,như vậy thì thế nào? Anh chị giúp em với
---------------------------------------------------------------------------
Theo tôi hiểu bạn muốn phân bổ 1 phần chi phí của những dụng cụ trên vào năm 2009 (không cần qua kho đâu)
Nợ TK242/ Có TK 111,112, 331...
Phân bổ 1 phần (theo tiêu chí của công ty bạn)
Nợ TK 642,154.../Có TK242
Note: Bạn nên chú ý rằng tài khoản 142 không có số dư cuối năm (xem lại đi)
 
vochau83

vochau83

Trung cấp
20/8/08
174
5
18
Đà Lạt
cảm ơn kunkun nhiều! Nhưng ý em nói, ví dụ khi mình mua hàng về, sử dụng ngay lúcđó, mình chỉ định khoản, N142/C 111,112. ĐỂ SỐ DƯ 142, rồi sang năm phân bổ được ko? vì nếu để vô 153, sẽ phải làm phiếu nhập, phiếu xuất, trong khi cty em ko có kho bãi gì hết

Nếu bạn chưa muốn đưa vào chi phí thì để ở TK 153 chứ đừng đưa vào 142, vì đã đưa vào 142 là coi như bắt đầu sử dụng, điều đó có nghĩa bạn phải phân bổ chi phí hàng tháng rồi. Vậy nên để bên 153 bạn nhé, Phiếu nhập kho, xuất kho cho hợp lệ thôi.
 
K

kts1987

Guest
17/3/08
35
0
0
HCM
cảm ơn anh chị nhiều nha! chắc phải đưa vào 153, như vậy mới hợp lý, vì em chưa đưa phần đó vào chi phi1, dù đã sử dụng rồi. thanks anh chị nha
 
K

kunkun82

Trung cấp
23/9/09
106
1
18
tphcm
Bạn Kts1987 thân mến!
Hôm qua bạn có vấn đề cần tôi tôi giải đáp nhưng vì busy nên hôm nay có vài lời gửi đến bạn vậy. Hy vọng là không muộn lắm. Bạn thông cảm nha
Về cơ bản tính chất của công cụ dụng cụ, TSCĐ nếu đem vào sử dụng bạn phải trích khấu hao, phân bổ chi phí cho hợp lý.
Nếu giờ bạn chưa muốn phân bổ thì bạn chỉ có cách là đưa vào TK 153 và treo số dư ở đây thoi. Cũng giống như câ trả lời ở trên của tôi. Bạn nên dùng cách thứ 2/U]
Chào bạn.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA