R
Cuối năm công nợ khách hàng của công ty em như sau: KH A số dư bên Nợ TK331 là 450đ, KH B dư Có TK331 là 1đ. Vậy cuối năm em muốn điều chỉnh cho hết nợ thì hạch toán điều chỉnh vào tài khoản nào? Anh chị giúp em với nhé. (Do khi chuyển tiền trả khách em làm tròn theo hóa đơn do đó bị lệch công nợ)