Khi thu tiền bán hàng khác với tiền ghi trên hóa đơn

  • Thread starter phulieu
  • Ngày gửi
P

phulieu

Sơ cấp
9/3/10
13
0
0
40
phu ly ha nam
Cho em hỏi một trường hợp như này:Khi mình thu tiền bán hàng mà trên hóa đơn ghi khác với tiền mà người ta thanh tóan cho mình thì hạch tóan chênh lệch tỷ giá như thế nào
Khi mình thanh tóan tiền mua hàng bằng tiền khác với tiền ghi trên hóa đơn thì hạch tóan tóan chênh lệch như nào
Mong được sự phản hồi nhanh nhất,cảm ơn nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
A

anh anh

Sơ cấp
1/10/08
6
0
1
Sài Gòn
khi thu tiền bán hàng, người ta thanh toán số tiền khác với số ghi trên hóa đơn thì:
- Nếu chênh lệch tỷ giá tăng, số tiền thu về cao hơn số ghi trên hóa đơn, số chênh lệch ghi:
N111/112
C413
Kết chuyển cuối kỳ
N413
C515
- Nếu chênh lệch tỷ giá giảm, số chênh lệch ghi:
N413
C111/112
Cuối kỳ, kết chuyển:
N635
C413
 
H

honghpt

Sơ cấp
11/1/10
25
0
0
39
Ha noi
Theo mình khi số tiền thu về nhiều hơn:
Nợ Tk 111,112
Co tk 515
Khi số tiền thu về ít hơn:
No tk635
Co tk 11,112,131,...
Cuối kỳ khi đánh giá lại chênh lệch ỷ giá thì mới ghi vào tk 413!!
 
P

phulieu

Sơ cấp
9/3/10
13
0
0
40
phu ly ha nam
Theo mình khi số tiền thu về nhiều hơn:
Nợ Tk 111,112
Co tk 515
Khi số tiền thu về ít hơn:
No tk635
Co tk 11,112,131,...
Cuối kỳ khi đánh giá lại chênh lệch ỷ giá thì mới ghi vào tk 413!!

Cảm ơn bạn nhiều,việc đánh giá chênh lệch theo chênh lệch thực tế phát sinh hay là đánh giá lại khỏan mục tiền tệ cuối niên độ kế tóan trước và sau họat động đầ tư xây dựng hay đã đi vào họat đông tôi cũng có hiểu nhưng điều tôi muốn hỏi cụ thể là
Ví Dụ: Doanh nghiệp hạch tóan ghi sổ bằng vnd
Khi bán khách hàng chưa trả là 1000 usd tỷ giá là 17000 nhưng khi thanh tóan lại thanh tóan bằng vnd mà tỷ giá ngày thanh tóan la 17.500 thì với 1000 usd họ nợ mình thì họ trả là bao nhiêu tiền vnd .Có phải họ trả theo tỷ giá ngày thanh tóan không
 
newaccounting

newaccounting

Cao cấp
29/6/09
274
2
0
Long An
Cảm ơn bạn nhiều,việc đánh giá chênh lệch theo chênh lệch thực tế phát sinh hay là đánh giá lại khỏan mục tiền tệ cuối niên độ kế tóan trước và sau họat động đầ tư xây dựng hay đã đi vào họat đông tôi cũng có hiểu nhưng điều tôi muốn hỏi cụ thể là
Ví Dụ: Doanh nghiệp hạch tóan ghi sổ bằng vnd
Khi bán khách hàng chưa trả là 1000 usd tỷ giá là 17000 nhưng khi thanh tóan lại thanh tóan bằng vnd mà tỷ giá ngày thanh tóan la 17.500 thì với 1000 usd họ nợ mình thì họ trả là bao nhiêu tiền vnd .Có phải họ trả theo tỷ giá ngày thanh tóan không

Câu hỏi của bạn chưa rõ. Đối tượng khách hàng của bạn là ai? Khách hàng trong nước hay nước ngoài? Nếu là khách hàng trong nước sao lại ghi nhận doanh thu bằng đồng usd?
Và theo ví dụ của bạn thì mình hiểu như sau: Khi khách mua hàng thì ghi nhận nợ bằng đồng usd, khi khách trả nợ lại trả bằng đồng vnd. Như vậy quá trình giao dịch được sử dụng là đồng usd vì vậy khi khách hàng thanh toán bằng tiền vnd thì số tiền phải thanh toán là số tiền được quy đổi với tỷ giá tại thời điểm thanh toán.

khi thu tiền bán hàng, người ta thanh toán số tiền khác với số ghi trên hóa đơn thì:
- Nếu chênh lệch tỷ giá tăng, số tiền thu về cao hơn số ghi trên hóa đơn, số chênh lệch ghi:
N111/112
C413
Kết chuyển cuối kỳ
N413
C515
- Nếu chênh lệch tỷ giá giảm, số chênh lệch ghi:
N413
C111/112

Cuối kỳ, kết chuyển:
N635
C413
Bạn nên xem lại phần hạch toán do chênh lệch tỷ giá
http://niceaccounting.com/HTTK/4/413.html
 
Sửa lần cuối:
P

phulieu

Sơ cấp
9/3/10
13
0
0
40
phu ly ha nam
Câu hỏi của bạn chưa rõ. Đối tượng khách hàng của bạn là ai? Khách hàng trong nước hay nước ngoài? Nếu là khách hàng trong nước sao lại ghi nhận doanh thu bằng đồng usd?
Và theo ví dụ của bạn thì mình hiểu như sau: Khi khách mua hàng thì ghi nhận nợ bằng đồng usd, khi khách trả nợ lại trả bằng đồng vnd. Như vậy quá trình giao dịch được sử dụng là đồng usd vì vậy khi khách hàng thanh toán bằng tiền vnd thì số tiền phải thanh toán là số tiền được quy đổi với tỷ giá tại thời điểm thanh toán.


Bạn nên xem lại phần hạch toán do chênh lệch tỷ giá
http://niceaccounting.com/HTTK/4/413.html
Theo mình hiểu thì có hai lọai chênh lệch
-Chênh lệch phát sinh thực tế
-Chênh lệch do đánh giá lại các khỏan mục tiền tệ cuối niên độ kế tóan.
Hơn Nữa Việc ghi nhận vào 413(4131,4132) hay 635,515 còn phụ thuộc vào việc công ty đang trong giai đọan nào và cái chênh lệc đó do phát sinh thực tế hay là do đáng giá lại
Xưa nay mình chỉ gặp trường hợp xử lý chênh lệch do việc ghi nhận nhiệp vụ bằng ngoại tệ và thanh tóan bằng ngọai tệ thôi.Điều mình muốn hỏi là như cái ví dụ mình đưa ra thì bên mua trả cho mình là bao nhiêu vnd,và như thế thì ta bị lỗ hay lãi tài chính
 
P

phulieu

Sơ cấp
9/3/10
13
0
0
40
phu ly ha nam
Khi bán khách hàng chưa trả là 1000 usd tỷ giá là 17000 nhưng khi thanh tóan lại thanh tóan bằng vnd mà tỷ giá ngày thanh tóan la 17.500 thì với 1000 usd họ nợ mình thì họ trả là bao nhiêu tiền vnd
Điều duy nhất mình muốn hỏi là trong trường hờp này:khi khách hàng thanh tóan tiền Việt nam(vnd) thì họ phải trả bao nhiêu.
 
A

aladin77772000

Trung cấp
30/8/07
117
4
18
hn
Lỗ tài chính bạn ạ.
Khi bán:
Nợ131/có511,3331 1000 x 17.000
khi thanh toán trong năm
Nợ111,112 1000 x 17.000
Nợ635 1000 x 500
Có131 1000 x 17.500
Còn cuối năm chưa thanh toán thì bạn phải đánh giá lại công nợ có gốc ngoại tệ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA