Hàng về trước hóa đơn về sau???

  • Thread starter acca1
  • Ngày gửi
A

acca1

Guest
4/6/09
80
0
0
Hà Nội
em chào các anh chị.
tháng 6/2009 cty em mua hàng của cty A, hàng nhập kho 20/6/2009. Tuy nhiên chưa có hóa đơn. Ngày 25/6/2009 cty em xuất hàng cho cty Y và xuất luôn hóa đơn. Và đến tận ngày 2/12/2009 cty A mới chịu xuất hóa đơn cho cty em và trên hóa đơn cũng là ngày 2/12/2009.
vậy em phải xử lý và hạch toán trường hợp này thế nào ạ? liệu thuế họ có chấp nhận ko? các anh chị giúp em với, em đang làm BC, gấp gấp rồi ạ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

monday

Sơ cấp
15/1/10
14
0
0
hai phong
công ty mình cũng gặp trường hợp như cty bạn đó . và mình vẫn hạch toán bình thường là hàng về trước, hoá đơn về sau
 
nhungk

nhungk

Trung cấp
2/6/09
193
1
0
37
buôn ma thuột
công ty mình cũng gặp trường hợp như cty bạn đó . và mình vẫn hạch toán bình thường là hàng về trước, hoá đơn về sau
Nếu theo cách của bạn thì giữa 2 bên cty phải có hợp đồng và kèm theo biên bản hẹn là 2/12/2009 xuất hoá đơn
 
C

contrauvang9999

Guest
20/3/10
1
0
0
38
Nam Định
em chào các anh chị.
tháng 6/2009 cty em mua hàng của cty A, hàng nhập kho 20/6/2009. Tuy nhiên chưa có hóa đơn. Ngày 25/6/2009 cty em xuất hàng cho cty Y và xuất luôn hóa đơn. Và đến tận ngày 2/12/2009 cty A mới chịu xuất hóa đơn cho cty em và trên hóa đơn cũng là ngày 2/12/2009.
vậy em phải xử lý và hạch toán trường hợp này thế nào ạ? liệu thuế họ có chấp nhận ko? các anh chị giúp em với, em đang làm BC, gấp gấp rồi ạ.

Chào bạn!
Khi hàng về nhập kho chưa có Hóa đơn, bạn chỉ lưu Phiếu nhập kho vào hồ sơ "hàng chưa Hóa đơn". Khi cty bạn chuẩn bị bán lô hàng đó mà vẫn chưa có Hóa đơn mua hàng, thì bạn nên hạch toán lô hàng đó vào sổ sách theo giá tạm tính( Nợ TK 152/Có TK331, chưa hạch toán số thuế GTGT được khấu trừ). Đến khi có Hóa đơn rồi bạn mới điều chỉnh lại theo giá trên Hóa đơn (lúc này mới hạch toán số thuế GTGT được khấu trừ). Như vậy, cơ quan thuế sẽ ko bắt bẻ gì hết, vì đến khi quyết toán thuế GTGT thì bạn đã có đầy đủ chứng từ mua lô hàng đó.
 
Sửa lần cuối:
lehangnb

lehangnb

Trung cấp
25/3/08
71
8
8
38
Ha noi
Nhân tiện câu hỏi về hạch toán hóa đơn về sau, em cũng đang có một thắc mắc muốn hỏi các anh chị một chút. Công ty em có ký hợp đồng tài trợ quảng cáo với đài VOH, trong đó bên em được quyền quảng cáo các chương trình của khách hàng khác. Tháng 5/2009 bên em xuất hóa đơn quảng cáo cho Viettel trên đài VOH, nhưng đến tháng 7 / 2009 em mới có hóa đơn đầu vào mà đài VOH xuất cho bên em về HD Tài trợ, vậy các anh chị giúp em xem hạch toán giá vốn của hóa đơn quảng cáo này như thế nào khi hóa đơn đầu vào lại về sau. Em xin cám ơn mọi nguời.
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
Nợ 156 /Có 331 (Giá chưa thuế VAT)
không khai thuế đầu vào đối với hàng này ( Do chưa có hóa đơn)
Hóa đơn về:
Hạch tóan bổ sung:
1.Nợ 156 /có 331 (hoặc ngược lại, chỉ hạch tóan phần chênh lệch, nhưng thường thì không có chênh lệch do lúc nảo mua hàng mình cũng có thương lương trước thông qua bảng báo giá, hợp đồng mua hàng...)
2. Nợ 133 / Có 331 (phần thuế GTGT)
 
Sửa lần cuối:
lehangnb

lehangnb

Trung cấp
25/3/08
71
8
8
38
Ha noi
Mình nghĩ định khoản như vậy thì chưa chính xác rồi, vì đây là dịch vụ chứ không phải hàng mà mà nợ 156, nó sẽ liên quan đến 154, nhưng mình vẫn chưa biết sẽ phải định khoản thế nào cả.
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
nếu làm bên DV thi ch vào tk 154 thôi tuy theo từng trương hợp mà áp dụng
 
lehangnb

lehangnb

Trung cấp
25/3/08
71
8
8
38
Ha noi
Mình cũng biết là hạch toán 154 nhưng chẳng lẽ khi xuất hóa đơn cho khách hàng mình ghi tạm tính giá vốn và hạch toán là: Nợ 632/ có 154.
Như vậy trên tài khoản 154 tự nhiên lại dư có, mình không biết phải xử lý thế nào cả, hic
 
M

mylove8684

Sơ cấp
3/8/09
19
0
1
Hà Nội
Mình cũng biết là hạch toán 154 nhưng chẳng lẽ khi xuất hóa đơn cho khách hàng mình ghi tạm tính giá vốn và hạch toán là: Nợ 632/ có 154.
Như vậy trên tài khoản 154 tự nhiên lại dư có, mình không biết phải xử lý thế nào cả, hic

Thì khi hàng về bạn đã ĐK là Nợ 154/Có 331 rồi đó thôi.
:wall::wall::wall:
 
M

mylove8684

Sơ cấp
3/8/09
19
0
1
Hà Nội
nếu làm bên DV thi ch vào tk 154 thôi tuy theo từng trương hợp mà áp dụng

Mà cho em hỏi cái: Nếu mà hàng không về nhập kho mà lại bán thẳng cho khách thì hạch toán thế nào nhỉ?
 
T

tranlieukt

Guest
25/3/10
9
0
0
Hai Phong
Em xin hỏi anh chị trong diễn đàn chút: Đó là trong tháng 02/2010 công ty em mua bán vận chuyển thẳng ko qua kho( cty e là cty thương mại), bên em đã xuất luôn hoá đơn cho bên mua, nhưng bên bán chưa xuất hd cho bên em, phải đến ngày 31/03/2010 bên bán mới xuât hd. Khi bên em vận chuyển cho bên mua thì có hd gtgt vận chuyển( tháng 01). vậy em phải làm ntn a? mà vụ này bị lỗ. thanks. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh, chị.
 
Sửa lần cuối:
V

vicam85

Guest
2/6/10
2
0
0
Ha Noi
Em mới làm tại 1 doanh nghiệp sản xuất được thanh lập từ đầu năm 2010. Em chưa biết hạnh toán từ đâu để cho hợp lý. Và phần thuế thì em còn mù tịt lắm, có anh chị nào giúp em vụ này được không ạ? Em cám ơn nhiều lắm.
Số DT cua em: 0978.561.202 hoặc email: ta.linh85@gmail.com
 
W

warmrain

Sơ cấp
27/9/09
48
0
0
36
QB
help ! help! mình cũng gặp trường hợp tương tự như vậy nè!
Bên mình dùng phần mềm misa! Vì hàng về tháng 01, nhưng hoá đơn lại xuất tháng 05 nên mình không biết làm thế nào cả! Nếu như nhập kho thì chứng từ ở đây làm thế nào để phù hơp! Mà nếu không nhập kho thì khi xuất hàng cho khách hàng, có hoá đơn, mình hạch toán thì không được vi bên phần mềm tự báo lỗi là đã hết hàng! hic
các bạn jup mình vói nhé!
 
N

Ngo Thi Sam

Sơ cấp
16/7/10
25
0
0
34
THANH HOA
ban hach toan theo truong hop hang ve truoac hona don ve sau,hach toan thoe gia tam tinh ,sau khi hoan don ve thi dieu chinh lai gia va bo sung thue vao
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA