M
Tình hình là cty của chị bạn em có các khoản cphí ntn, mong các bác thông thái giúp em ạ:
Tháng 11/2009: phát sinh các khoản chi phí trả cho người lao động thuê ngoài:
Nhuận bút tác giả, biên tập, dàn dựng chương trình phát sóng trên VOV, chuyên gia tư vấn (khách mời trong chương trình), thu thanh... Các khoản CP này ko có hoá đơn, chỉ có hợp đồng thuê ngoài thôi.
Tổng số tiền là 178tr, và từng hợp đồng với từng người giá trị 2-4triệu/lần thực hiện ctrinh (nhân với 7 lần thực hiện chương trình).
Như vậy cty chị ấy có fải trích 10% thuế TNKTX của những người được thuê nộp cho NN không? Và giờ đã là tháng 03/2010 thì fải làm gì ạ vì cty chị ấy chưa kê khai gì.
Nhưng theo thông tư 81/BTC về Thuế TNCN thì chỉ có hai khoản phải nộp thuế TNKTX là:
1.Thu nhập chuyển giao công nghệ (trừ TH biếu tặng)
2. Trúng thưởng, sổ số...
Mong các bác giúp ạ
Tháng 11/2009: phát sinh các khoản chi phí trả cho người lao động thuê ngoài:
Nhuận bút tác giả, biên tập, dàn dựng chương trình phát sóng trên VOV, chuyên gia tư vấn (khách mời trong chương trình), thu thanh... Các khoản CP này ko có hoá đơn, chỉ có hợp đồng thuê ngoài thôi.
Tổng số tiền là 178tr, và từng hợp đồng với từng người giá trị 2-4triệu/lần thực hiện ctrinh (nhân với 7 lần thực hiện chương trình).
Như vậy cty chị ấy có fải trích 10% thuế TNKTX của những người được thuê nộp cho NN không? Và giờ đã là tháng 03/2010 thì fải làm gì ạ vì cty chị ấy chưa kê khai gì.
Nhưng theo thông tư 81/BTC về Thuế TNCN thì chỉ có hai khoản phải nộp thuế TNKTX là:
1.Thu nhập chuyển giao công nghệ (trừ TH biếu tặng)
2. Trúng thưởng, sổ số...
Mong các bác giúp ạ