Mọi người giúp mình tình huống này với.
Mình mới phát hiện ra tháng 5/2009, kế toán cũ công ty mình đã kê khai nhầm một tờ hóa đơn bán ra trị giá:5.192.386đ, thuế phải nộp: 519.234đ, nhưng đã kê khai thành: Doanh thu: 2.192.386đ, thuế phải nộp: 219.234đ.
Bây giờ kê khai trong báo cáo tài chính mình nên kê khai ntn?
Mình phải làm sao với số doanh thu và số thuế chênh lệch này?
Ai đã từng gặp thì giúp mình phải giải quyết tình huống oái ăm này với!
Rất cảm ơn mọi sự chia sẻ kinh nghiệm!
Mình mới phát hiện ra tháng 5/2009, kế toán cũ công ty mình đã kê khai nhầm một tờ hóa đơn bán ra trị giá:5.192.386đ, thuế phải nộp: 519.234đ, nhưng đã kê khai thành: Doanh thu: 2.192.386đ, thuế phải nộp: 219.234đ.
Bây giờ kê khai trong báo cáo tài chính mình nên kê khai ntn?
Mình phải làm sao với số doanh thu và số thuế chênh lệch này?
Ai đã từng gặp thì giúp mình phải giải quyết tình huống oái ăm này với!
Rất cảm ơn mọi sự chia sẻ kinh nghiệm!