S
Chào cả nhà!
Mình có câu hỏi này mong cả nhà giúp cho, mình đang cần gấp để làm báo cao TC.
Trong thông tư 201/2009/TT-BTC có ghi: Hạch toán chênh lệch tỉ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính không kết chuyển vào 515 hay 635 mà để số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xoá số dư . như thế là thế nào? Mong các bạn giúp và cho mình 1 ví dụ cụ thể.
Cảm ơn rất nhiều!
Mình có câu hỏi này mong cả nhà giúp cho, mình đang cần gấp để làm báo cao TC.
Trong thông tư 201/2009/TT-BTC có ghi: Hạch toán chênh lệch tỉ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính không kết chuyển vào 515 hay 635 mà để số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xoá số dư . như thế là thế nào? Mong các bạn giúp và cho mình 1 ví dụ cụ thể.
Cảm ơn rất nhiều!