chênh lệch tỉ giá hối đoái

  • Thread starter saobien221283
  • Ngày gửi
S

saobien221283

Guest
8/3/10
28
0
0
ha noi
Chào cả nhà!
Mình có câu hỏi mong mọi người giúp đỡ
Cuối năm số dư trên tài khoản 131 là:

100 USD ( tỉ giá 18.000VND/ USD) tương ứng 1.800.000 VND
Cuối năm tỉ giá BQ liên ngân hàng là 17.941 VND/USD

Vậy mình đánh giá chênh lệch tỉ giá hối đoái như thế nào?
Cảm ơn nhiều!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
58
Binh duong
Chào cả nhà!
Mình có câu hỏi mong mọi người giúp đỡ
Cuối năm số dư trên tài khoản 131 là:

100 USD ( tỉ giá 18.000VND/ USD) tương ứng 1.800.000 VND
Cuối năm tỉ giá BQ liên ngân hàng là 17.941 VND/USD

Vậy mình đánh giá chênh lệch tỉ giá hối đoái như thế nào?
Cảm ơn nhiều!
Bạn hạch toán :
Nợ 413 : 5.900
Có 131 : 5.900
 
S

saobien221283

Guest
8/3/10
28
0
0
ha noi
Cảm ơn ban Hoangnam, cho minh hỏi một câu nữa là theo thông tư 201/2009 thì đối với chênh lệch tỉ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dư của các tài khoản có gốc ngoại tệ thì không hạch toán vào chi phí hoặc thu nhập mà để số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xóa số dư.
Như thế là thế nào? có phải số dư của TK 413 vẫn để như vậy ,sang năm 2010 mình sẽ hạch toán là: Nợ 131 / có 413: 5.900 phải không? Mình kg hiểu lắm .Cảm ơn nhiều !
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
58
Binh duong
Cảm ơn ban Hoangnam, cho minh hỏi một câu nữa là theo thông tư 201/2009 thì đối với chênh lệch tỉ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dư của các tài khoản có gốc ngoại tệ thì không hạch toán vào chi phí hoặc thu nhập mà để số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xóa số dư.
Như thế là thế nào? có phải số dư của TK 413 vẫn để như vậy ,sang năm 2010 mình sẽ hạch toán là: Nợ 131 / có 413: 5.900 phải không? Mình kg hiểu lắm .Cảm ơn nhiều !
Đúng rồi đó bạn.
 
H

huedat

Guest
20/1/10
1
0
0
37
lao cai
Giúp em với cả nhà ơi

Năm nay là năm đầu tiên em làm BCTC. hix ma e gặp nhiều rắc rối quá.
năm 2008 có anh làm BCTC cho cty em nhưng a ay làm thiếu nhiều quá,em sửa mãi mà chưa được.Cả nhà ơi năm 2008 cty em có nhập hàng của 1 cty đã chuyển trả hết tiền hàng mà anh ktoan cũ ko hạch toán trả tiền vẫn để nợ khách hàng sang năm 2009.bgiơ em phải làm thế nào ạ.cả nhà nói cho em biết với:026::026:
 
chieu8283

chieu8283

Cao cấp
21/3/08
366
5
18
Hà Nội
chênh lệch tỉ giá

cty mình nhập khẩu theo hình thức trả trước

Khi chuyển tiền mình định khoản:

- mua đô: tỉ giá 17841
N 1122 : 3.000 x 17841
C1121: 3.000 x 17.841

- chuyển khoản
N 331: 3.000x17841
C 1122: 3.000 x 17841

- khi nhận hàng, tỉ giá trên tờ khai hải quan là 17.984
N 156: 3.000x17984
C331: 3.000x17841
C515: 3.000x(17984-17841)

thuế NK và thuế GTGT hàng nhập khẩu, mình đk bình thường.

Cho mình hỏi, mình dùng tỉ giá trên tờ khai hải quan để ghi giá vốn hàng nhập có đúng ko?
 
W

waterfull

Trung cấp
15/1/10
154
0
0
hà nội
Mình không nhớ rõ lắm những cũng đưa ra ý kiến để bạn so sánh và hỏi thêm
Khi bạn nhận hàng thì tỷ giá hải quan chỉ là để tính thuế NK và thuế GTGT hàng nhập khẩu không liên quan gì đến hàng hóa của bạn. bạn phải sử dụng tỷ giá thực tế của ngày hôm đó. VD tỷ giá thực tế là 18.000
ĐK như bạn ở trên. Chú ý điểm nữa là khi bạn ĐK bút toán mua ngoại tệ thì ĐK Nợ TK 007_112_USD 3.000 và xuất ngoại tệ thì phải ghi Có TK 007_112_USD 3.000
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA