hạch toán công cụ dụng cụ

nhutrang08

Trung cấp
Chào cả nhà!
Cả nhà cho mình hỏi chút nha:
Cty mình mua vỏ xe tải trị gia khoảng 2 triệu, xăm lốp xe khoảng 3 triệu, hộp mực máy in... Mấy cái này mình vào thẳng 6421 và 6422 luô n được không? mình không hạch toán qua TK 153 như vậy có được không? và mình cũng không phân biệt được những cái trên có phải là công cụ dụng cụ không
Rất mong các bạn hướng dẫn
 
Chào cả nhà!
Cả nhà cho mình hỏi chút nha:
Cty mình mua vỏ xe tải trị gia khoảng 2 triệu, xăm lốp xe khoảng 3 triệu, hộp mực máy in... Mấy cái này mình vào thẳng 6421 và 6422 luô n được không? mình không hạch toán qua TK 153 như vậy có được không? và mình cũng không phân biệt được những cái trên có phải là công cụ dụng cụ không
Rất mong các bạn hướng dẫn

theo tôi bạn nên đưa chúng sang 153 sau đó phân bổ dần
Khi đưa sang 153 và phân bổ bạn hạch toán
Nợ TK : Liên quan ( tổng giá trị phân bổ kỳ này)
Nợ TK 142 ( Giá trị còn lại cần phân bổ)
Có TK 153
Bạn chú ý việc DT và chi phí của bạn phải phù hợp nên bạn làm theo cách trên để thuận tiện cho mình nhé!
 
như vậy phải đưa qua TK 153 hả, nhưng bạn cho mình hỏi thêm là có nhiều khi cty mình mua vỏ ruột xe máy trị giá rất thấp cũng phải đưa qua 153 hả. Cty mình doanh số rất lớn nên những chi phi thấp mình không muốn phân bổ
 
Theo mình thì vẫn phải đưa qua 153 xong bạn phân bổ 100% vào chi phí liên quan luôn nếu chi phí đó thấp.
 
Nếu trong tháng phát sinh nhiều cái nhỏ nhỏ như: mua vỏ xe, mua xăm lốp, mua ram máy vi tính mình phải nhập sổ 153 để theo dỏi hết hả. Vd người bán xuất hóa đơn chung nhiều món vd như: Vỏ xe: 2 bộ, Xăm: 2, lốp: 3...như vậy lúc hạch tóan mình phải chia ra nhập kho từng món hả bạn.
 
như vậy phải đưa qua TK 153 hả, nhưng bạn cho mình hỏi thêm là có nhiều khi cty mình mua vỏ ruột xe máy trị giá rất thấp cũng phải đưa qua 153 hả. Cty mình doanh số rất lớn nên những chi phi thấp mình không muốn phân bổ
Bạn cân đối giữa dt và cp sao cho phù hợp,bạn ko muốn phân bổ thì đưa hết vào chi phí(642) cũng được.
 
bạn có thể giúp mình phân biệt cái nào là công cụ dụng cụ không?
Công cụ,dụng cụ là nhửng đồ dùng phục vụ trong dn có giá trị nhỏ không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với TSCĐ.
 
các phụ tùng thay thế cho xe va máy vi tính như ram, nguồn, chuột cũng là công cụ dụng cụ hả
 
cho mình hỏi thêm 1 chút nữa nhé công ty mình có mua điện thoại di động cho giám đốc khoảng 7 triệu thì mình có phải đưa vào TK 153 ko hay đưa vào chi phí rồi phân bổ qua TK 242 VD lúc mua về
Nợ TK 242
Nợ TK 133
Có TK 1111
Sau đó hàng tháng phân bổ :
Nợ TK 642
Có TK 242
mình làm như vậy có đúng ko ban bạn giúp mình với!!!
 
Chào cả nhà!
Cả nhà cho mình hỏi chút nha:
Cty mình mua vỏ xe tải trị gia khoảng 2 triệu, xăm lốp xe khoảng 3 triệu, hộp mực máy in... Mấy cái này mình vào thẳng 6421 và 6422 luô n được không? mình không hạch toán qua TK 153 như vậy có được không? và mình cũng không phân biệt được những cái trên có phải là công cụ dụng cụ không
Rất mong các bạn hướng dẫn

Nếu mua về để dùng ngay thì bạn có thể đưa vào chi phí luôn, còn chưa sử dụng thì phải đưa vào 153 để quản lý chứ.:015:
Nguyên tắc để được ghi nhận là công cụ dụng cụ là có thời gian sử dụng dưới một năm và giá trị dưới 10.000.000 bạn a.:015:
 
Nếu mua về để dùng ngay thì bạn có thể đưa vào chi phí luôn, còn chưa sử dụng thì phải đưa vào 153 để quản lý chứ.:015:
Nguyên tắc để được ghi nhận là công cụ dụng cụ là có thời gian sử dụng dưới một năm và giá trị dưới 10.000.000 bạn a.:015:
ơ hay, thế mua di động về để trong tủ kính hay sao mà không dùng ngay.
 
ơ hay, thế mua di động về để trong tủ kính hay sao mà không dùng ngay. Quan trọng nữa là điện thoại di động đó phải được xuất hóa đơn, người mua hàng là công ty bạn, MST công ty.

Thân!
.
 
Trường hợp của mình như này mong nhận được tư vấn của các bạn: Khi xuất dùng CCDC mình HT Nợ 242/có 153. Phân bổ vào CP các hợp đồng hoặc công trình: Nợ 627/có 242. Nhưng Quý 1/2010 cty mình kg có Hợp đồng, CT nào thì mình HT vào CP Quản lý đc không? hay khi nào có HĐồng thì mình mới Phân bổ hết vào CP hợp đồng đó. Làm như vậy giá vốn của HĐ đó sẽ rất cao, như vậy có đúng kg các bạn nhỉ?
 
cho mình hỏi thêm 1 chút nữa nhé công ty mình có mua điện thoại di động cho giám đốc khoảng 7 triệu thì mình có phải đưa vào TK 153 ko hay đưa vào chi phí rồi phân bổ qua TK 242 VD lúc mua về
Nợ TK 242
Nợ TK 133
Có TK 1111
Sau đó hàng tháng phân bổ :
Nợ TK 642
Có TK 242
mình làm như vậy có đúng ko ban bạn giúp mình với!!!
 
Trường hợp của mình như này mong nhận được tư vấn của các bạn: Khi xuất dùng CCDC mình HT Nợ 242/có 153. Phân bổ vào CP các hợp đồng hoặc công trình: Nợ 627/có 242. Nhưng Quý 1/2010 cty mình kg có Hợp đồng, CT nào thì mình HT vào CP Quản lý đc không? hay khi nào có HĐồng thì mình mới Phân bổ hết vào CP hợp đồng đó. Làm như vậy giá vốn của HĐ đó sẽ rất cao, như vậy có đúng kg các bạn nhỉ?

:1nono::1nono::1nono: Không lẽ cả quý mà ko có hợp đồng hay CT sao bạn, vậy chi phí cố định và chi phí lương bạn ko hạch toán à? Theo mình bạn HTCPCĐ và CPL vào đâu thì phân bổ 242 vào đó nêu ko có HĐ và CT.
 
cho mình hỏi thêm 1 chút nữa nhé công ty mình có mua điện thoại di động cho giám đốc khoảng 7 triệu thì mình có phải đưa vào TK 153 ko hay đưa vào chi phí rồi phân bổ qua TK 242 VD lúc mua về
Nợ TK 242
Nợ TK 133
Có TK 1111
Sau đó hàng tháng phân bổ :
Nợ TK 642
Có TK 242
mình làm như vậy có đúng ko ban bạn giúp mình với!!!
Nếu CCDC phân bổ từ 1năm trở lên thì dùng TK242,còn 1năm trở xuống thì dùng TK142.
Khi xuất dùng bạn phải có bút toán xuất CCDC rồi mới phân bổ
Khi mua:
N153
N133
C111
Khi xuất:N142,242/C153
Phân bổ cho BP liên quan
N641,642,627.../C142,242
 
bạn có thể cho trực tiếp vào chi phí trong tháng hoặc cho vào cong cu dung cụ và có thể phân bổ ra thanh mấy lần tùy bạn thấy thích hợp với tình hình của công ty, DT lớn cho vào 1 kỳ luôn cung dc
 
Thực hiện nhập kho bình thường, điện thoại ấy để 153 là công cụ dụng cụ có giá trị lớn nên phân bổ.Công ty mình cũng mua điện thoại cho cán bộ trường hợp này mình phân bổ trong 2 năm.
Mua mdt về nhập kho bạn ghi
Nợ: 153
Nợ: 133
Có: 111
Khi xuất dùng bạn ghi:
Nợ: 242
Có: 153
 
Back
Top