khấu trừ VAT cuối tháng ntn ạ?

  • Thread starter girlsongtinh2009
  • Ngày gửi
G

girlsongtinh2009

Sơ cấp
1/12/09
41
0
6
hưng yên
các bác cho em hỏi dùm 1 chút ah: trong t9/2009, tổng tiền thuế được khấu trừ ( tưc TK 1331: 12.000.000 ) là 12triệu , nhưng thuế đàu ra bên e chưa hề phát sinh( TK 3331: ko phát sinh ), đến cuối tháng khi keets chuyển số thuế GTGT đc khấu trừ e định khoản thế nào ạ? N3331/C1331:12triệu có phải khổng? nếu đk như vậy thì trên sổ cái TK 1331 của em số dư cuối tháng se bằng 0, nhu vậy có đúng ko? còn nếu e đk như này N3331/C1331: 0 , e cứ thấy sai sai làm sao ý, mong mọi gn chỉ giúp e với!!! thanks tất cả ạ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
vinhlong

vinhlong

Cao cấp
31/5/08
240
92
28
Vĩnh Long-Sài Gòn
Chào bạn ! bạn ở TPHCm hay ở đâu?
Nếu ở TpHCm thì mình tư vấn thuế cho bạn cho.
Nếu ko phát sinh thuế đầu ra 3331 thì mình ko cần định khoản kết chyển thuế GTGT vào cuối tháng đâu.
Thân chào bạn.
nếu có nhu cầu tư vấn: nguyennamvinhlong@gmail.com
 
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
các bác cho em hỏi dùm 1 chút ah: trong t9/2009, tổng tiền thuế được khấu trừ ( tưc TK 1331: 12.000.000 ) là 12triệu , nhưng thuế đàu ra bên e chưa hề phát sinh( TK 3331: ko phát sinh ), đến cuối tháng khi keets chuyển số thuế GTGT đc khấu trừ e định khoản thế nào ạ? N3331/C1331:12triệu có phải khổng? nếu đk như vậy thì trên sổ cái TK 1331 của em số dư cuối tháng se bằng 0, nhu vậy có đúng ko? còn nếu e đk như này N3331/C1331: 0 , e cứ thấy sai sai làm sao ý, mong mọi gn chỉ giúp e với!!! thanks tất cả ạ
Nếu bạn muốn cuối tháng kc đủ hết tất cả các nghiệp vụ thì bạn hoạch toán thuế VAT C3331/C1331:0 như vậy cũng được dễ kiểm tra,số dư tk 1331 :12tr để qua kỳ sau khấu trừ tiếp.
 
M

meo nho

Trung cấp
27/2/08
98
0
0
tp.HCM
các bác cho em hỏi dùm 1 chút ah: trong t9/2009, tổng tiền thuế được khấu trừ ( tưc TK 1331: 12.000.000 ) là 12triệu , nhưng thuế đàu ra bên e chưa hề phát sinh( TK 3331: ko phát sinh ), đến cuối tháng khi keets chuyển số thuế GTGT đc khấu trừ e định khoản thế nào ạ? N3331/C1331:12triệu có phải khổng? nếu đk như vậy thì trên sổ cái TK 1331 của em số dư cuối tháng se bằng 0, nhu vậy có đúng ko? còn nếu e đk như này N3331/C1331: 0 , e cứ thấy sai sai làm sao ý, mong mọi gn chỉ giúp e với!!! thanks tất cả ạ

Chào bạn!. nếu trong tháng không phát sinh thuế phải nộp thì bạn ko cần kết chuyển gì hết, để khi nào có thuế phải nộp thì sẽ kết chuyển, còn trong tháng 9 bạn vẫn giữ nguyên như thế
 
G

girlsongtinh2009

Sơ cấp
1/12/09
41
0
6
hưng yên
ok, em cảm o­n các bác nhìu a, vâng e sẽ lien lac voi bac nguyennamvinhlong, nhung e o­ hà nội bác ạ, ko bit bác có nhiẹt tình t­­­­­­­u vấn hok?!!!!! :D
 

Similar threads

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA