Công ty em làm báo cáo tài chính theo quý, vậy cuối quý em phải làm những bút toán kết chuyển nào để lập được báo cáo.(không sử dụng phần mền kế toán).:005:
cty em áp dụng CĐKT theo QĐ15 hay 48? nhưg mô hình chung theo QĐ 15 thì đại loại thía này ná. tập hợp chi phí trên các TK chi phí này, kết chuyển các CP trực tiếp (621,622,627) sang TK 154 này, ùi kết chuyển giá thành sp hoàn thành sang 155 này, ùi từ 155 sang 632 khi xuất bán, ùi kết chuyển 632 sang nợ 911 để xđ kết quả; còn các cp gián tiếp khác (641,642,811,8211) thì kết chuyển thẳng sang nợ 911 để xđkq; doanh thu trc khi kết chuyển sang 911 phải xem có giảm giá hàng bán hay chiết khấu trong kỳ k để kết chuyển sang 511 trc ùi mới kết chuyển từ 511 sang có 911 để xđkq. thế thôi, rồi xem 911 dư nợ hay dư có thì em kết chuyển sang 421 để xđ lãi lỗ, hết!![]()
Tài khoản 154 còn có dở dang mà, vì thế nó chỉ kết chuyển 1 phần sang 632 thuiChào đại gia đình web kế toán, Em cũng chưa hiễu lắm cách kết chuyển sang TK632, cty Em là công ty xây dựng. Em hiểu là từ TK 154 kết chuyển thẳng sang TK 911 luôn fải không?các bác chỉ giáo cho em hiểu thêm về cách kết chuyển TK 632 với nhé.thank