L
Chào các bác.Các bác cho em hỏi tý: Cty em mới thành lập tháng 9 năm 2009.nhưng cty em là Chi nhánh nên khi hạch toán để làm báo cáo tài chính không có vốn chủ sở hữu và tiền mặt.Vậy khi làm báo cáo tài chính cuối năm thì phải làm thế nào hả các bác.Bảng cân đối số phát sinh không có số dư đầu kỳ có được không?
Cty em không có phần mềm hơn nữa từ tháng 9 đến nay không có kế toán.Nay em mới vào làm và lập các bảng ke toán trên Excell.Các bảng kê toán đều được định khoản và kết chuiyển đúng,nhưng khi em lập bảng cân đối số phát sinh cuối năm em rất lúng túng.Mong các bác chỉ giúp em.Xin chân thành cẩm ơn. :two:
Cty em không có phần mềm hơn nữa từ tháng 9 đến nay không có kế toán.Nay em mới vào làm và lập các bảng ke toán trên Excell.Các bảng kê toán đều được định khoản và kết chuiyển đúng,nhưng khi em lập bảng cân đối số phát sinh cuối năm em rất lúng túng.Mong các bác chỉ giúp em.Xin chân thành cẩm ơn. :two:

