báo cáo tài chính - bảng cân đối số phát sinh

  • Thread starter loanbds
  • Ngày gửi
L

loanbds

Guest
6/4/10
10
0
0
Long An
Chào các bác.Các bác cho em hỏi tý: Cty em mới thành lập tháng 9 năm 2009.nhưng cty em là Chi nhánh nên khi hạch toán để làm báo cáo tài chính không có vốn chủ sở hữu và tiền mặt.Vậy khi làm báo cáo tài chính cuối năm thì phải làm thế nào hả các bác.Bảng cân đối số phát sinh không có số dư đầu kỳ có được không?
Cty em không có phần mềm hơn nữa từ tháng 9 đến nay không có kế toán.Nay em mới vào làm và lập các bảng ke toán trên Excell.Các bảng kê toán đều được định khoản và kết chuiyển đúng,nhưng khi em lập bảng cân đối số phát sinh cuối năm em rất lúng túng.Mong các bác chỉ giúp em.Xin chân thành cẩm ơn.
:two:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

Nguyen Thanh Van

Guest
6/6/09
2
0
0
46
Hà Nội
nếu bạn định khoản và kết chuyển đúng thì bạn chỉ việc tổng hợp số dư đầu kỳ, số phát sinh tăng giảm, số dư cuối kỳ của của các tài khoản là xong thôi mà
 
M

mandem

Sơ cấp
9/3/08
6
0
1
thai binh
mình khuyên bạn nên mua phần mềm.
hạch toán độc lập thì làm như bình thường thui, chẳng có cái gì tự yên sinh ra cả....
bạn fai xem lại số dư có chứ. có thể là vốn ban đầu công ty mẹ cấp cho đấy.... k có thì lấy j mà hoạt động hả bạn
Nếu CN hạch toán phụ thuộc thì đâu fai làm báo cáo, chỉ tập hợp chứng từ là ok
 

Xem nhiều